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中船汉光(300847)2024年年报深度解读:主营业务利润同比增长推动净利润同比增长,静电成像设备收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长

中船汉光科技股份有限公司于2020年上市,实际控制人为“国务院国有资产监督管理委员会”。公司主要从事打印复印静电成像耗材及成像设备的研发、生产和销售,主要产品为墨粉、OPC鼓、信息安全复印机、特种精密加工产品,其中墨粉和OPC鼓是打印机、复印机、多功能一体机的核心消耗材料。

根据中船汉光2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收11.82亿元,同比小幅增长10.50%。扣非净利润1.20亿元,同比大幅增长34.11%。中船汉光2024年年度净利润1.26亿元,业绩同比增长29.33%。

PART 1
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静电成像设备收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长

1、主营业务构成

公司的主要业务为静电成像设备及耗材产业,占比高达95.81%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
静电成像设备及耗材产业 11.32亿元 95.81% 19.11%
精密加工 3,535.16万元 2.99% 17.67%
其他业务 1,412.77万元 1.2% 88.34%
分产品 营业收入 占比 毛利率
静电成像设备及耗材产业 11.32亿元 95.81% 19.11%
精密加工 3,535.16万元 2.99% 17.67%
其他业务 1,412.77万元 1.2% 88.34%

2、静电成像设备收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长

2024年公司营收11.82亿元,与去年同期的10.69亿元相比,小幅增长了10.5%,主要是因为静电成像设备本期营收11.32亿元,去年同期为10.48亿元,同比小幅增长了8.0%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
静电成像设备 11.32亿元 10.48亿元 8.0%
其他业务 4,947.93万元 2,106.71万元 -
合计 11.82亿元 10.69亿元 10.5%

3、主要发展直销模式

在销售模式上,企业主要渠道为直销,占主营业务收入的90.85%。2024年直销营收10.29亿元,相较于去年增长6.76%,同期毛利率为19.73%,同比上涨1.19个百分点。

4、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的38.99%,相较于2023年的36.99%,基本保持平稳,其中第一大客户占比18.09%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户一 2.14亿元 18.09%
客户二 9,889.11万元 8.37%
客户三 5,464.33万元 4.62%
客户四 4,943.78万元 4.19%
客户五 4,396.42万元 3.72%
合计 4.61亿元 38.99%

5、公司年度向前五大供应商采购的金额占比增加

目前公司上游供应商集中度非常高,前五大供应商占年度采购的32.14%。

前五大供应商情况


供应商名称 采购金额 公司年度向前五大供应商采购的金额占比
湖北圆倍国际贸易有限公司 5,768.53万元 7.97%
供应商一 5,088.64万元 7.03%
柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 4,298.43万元 5.94%
供应商二 4,192.19万元 5.79%
供应商三 3,917.60万元 5.41%
合计 2.33亿元 32.14%

去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比整体大幅上升,从24.58%上升至32.14%,锐增30%。

PART 2
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主营业务利润同比增长推动净利润同比增长

1、净利润同比增长29.33%

本期净利润为1.26亿元,去年同期9,770.74万元,同比增长29.33%。

净利润同比增长的原因是:

虽然所得税费用本期支出1,466.14万元,去年同期支出931.10万元,同比大幅增长;

但是(1)主营业务利润本期为1.27亿元,去年同期为1.00亿元,同比增长;(2)其他收益本期为1,190.72万元,去年同期为648.36万元,同比大幅增长。

值得注意的是,今年净利润为近10年最高值。

2、主营业务利润同比增长26.95%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 11.82亿元 10.69亿元 10.50%
营业成本 9.47亿元 8.71亿元 8.68%
销售费用 1,482.74万元 1,334.70万元 11.09%
管理费用 3,478.50万元 3,342.73万元 4.06%
财务费用 -605.02万元 -736.70万元 17.87%
研发费用 5,515.45万元 5,109.52万元 7.95%
所得税费用 1,466.14万元 931.10万元 57.46%

2024年年度主营业务利润为1.27亿元,去年同期为1.00亿元,同比增长26.95%。

主营业务利润同比增长主要是由于(1)营业总收入本期为11.82亿元,同比小幅增长10.50%;(2)毛利率本期为19.90%,同比小幅增长了1.35%。

3、销售费用下降

2024年公司营收11.82亿元,同比小幅增长10.5%,虽然营收在增长,但是销售费用却在下降。

本期销售费用为1,482.74万元,同比下降15.43%。销售费用下降的原因是:

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,023.49万元 1,029.62万元
差旅费 146.37万元 129.14万元
保险费 82.24万元 -
业务经费 44.41万元 17.03万元
广告展览费 77.80万元 55.14万元
其他 108.43万元 522.42万元
合计 1,482.74万元 1,753.35万元

PART 3
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应收账款周转率持续上升

2024年,企业应收账款合计1.11亿元,占总资产的6.97%,相较于去年同期的1.23亿元小幅减少9.43%。

本期,企业应收账款周转率为10.08。在2019年度到2024年度,企业应收账款周转率连续5年上升,平均回款时间从45天减少到了35天,回款周期减少,企业的运营能力提升。

(注:2020年计提坏账382.44万元,2021年计提坏账138.58万元,2022年计提坏账53.99万元,2023年计提坏账107.35万元,2024年计提坏账262.78万元。)

PART 4
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行业分析

1、行业发展趋势

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