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赛微微电(688325)2024年年报深度解读:电池安全芯片收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长,净利润近3年整体呈现上升趋势

广东赛微微电子股份有限公司于2022年上市,实际控制人为“蒋燕波”。公司的主营业务为模拟芯片的研发和销售。主要产品是电池安全芯片、电池计量芯片、充电管理等其他芯片。

根据赛微微电2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收3.93亿元,同比大幅增长57.64%。扣非净利润7,509.86万元,同比大幅增长52.01%。赛微微电2024年年度净利润7,883.98万元,业绩同比大幅增长31.90%。

PART 1
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电池安全芯片收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为集成电路行业,主要产品包括电池安全芯片和电池计量芯片两项,其中电池安全芯片占比46.60%,电池计量芯片占比37.79%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
集成电路行业 3.93亿元 99.97% 52.51%
其他业务 12.08万元 0.03% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
电池安全芯片 1.83亿元 46.6% 49.14%
电池计量芯片 1.49亿元 37.79% 61.27%
充电管理等其他芯片 6,121.62万元 15.58% 41.34%
其他业务 12.08万元 0.03% -

2、电池安全芯片收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

2024年公司营收3.93亿元,与去年同期的2.49亿元相比,大幅增长了57.64%。

营收大幅增长的主要原因是:

(1)电池安全芯片本期营收1.83亿元,去年同期为1.16亿元,同比大幅增长了58.27%。

(2)电池计量芯片本期营收1.49亿元,去年同期为9,789.54万元,同比大幅增长了51.72%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
电池安全芯片 1.83亿元 1.16亿元 58.27%
电池计量芯片 1.49亿元 9,789.54万元 51.72%
充电管理等其他芯片 6,121.62万元 3,557.88万元 72.06%
其他业务 12.08万元 11.66万元 -
合计 3.93亿元 2.49亿元 57.64%

3、电池计量芯片毛利率的小幅下降导致公司毛利率的小幅下降

2024年公司毛利率从去年同期的55.69%,同比小幅下降到了今年的52.53%。

毛利率小幅下降的原因是:

(1)电池计量芯片本期毛利率61.27%,去年同期为63.28%,同比小幅下降3.18%。

(2)充电管理等其他芯片本期毛利率41.34%,去年同期为53.12%,同比下降22.18%。

4、电池安全芯片毛利率持续下降

产品毛利率方面,2022-2024年电池安全芯片毛利率呈小幅下降趋势,从2022年的55.98%,小幅下降到2024年的49.14%,2024年电池计量芯片毛利率为61.27%,同比小幅下降3.18%。

5、主要发展经销模式

在销售模式上,企业主要渠道为经销,占主营业务收入的97.73%。2024年经销营收3.84亿元,相较于去年增长58.80%,同期毛利率为52.45%,同比减少2.84个百分点。

6、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的58.71%,相较于2023年的56.11%,基本保持平稳,其中第一大客户占比18.29%,第二大客户占比16.71%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户一 7,185.49万元 18.29%
客户二 6,565.37万元 16.71%
客户三 3,343.08万元 8.51%
深圳泰科源商贸有限公司 3,139.54万元 7.99%
客户五 2,832.70万元 7.21%
合计 2.31亿元 58.71%

PART 2
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净利润近3年整体呈现上升趋势

1、净利润同比大幅增长31.90%

本期净利润为7,883.98万元,去年同期5,977.37万元,同比大幅增长31.90%。

净利润同比大幅增长的原因是(1)主营业务利润本期为4,330.84万元,去年同期为2,642.74万元,同比大幅增长;(2)投资收益本期为3,368.19万元,去年同期为2,306.48万元,同比大幅增长。

净利润从2021年年度到2022年年度呈现下降趋势,从8,921.61万元下降到5,186.17万元,而2022年年度到2024年年度呈现上升状态,从5,186.17万元增长到7,883.98万元。

2、主营业务利润同比大幅增长63.88%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 3.93亿元 2.49亿元 57.64%
营业成本 1.87亿元 1.10亿元 68.89%
销售费用 2,399.93万元 2,188.57万元 9.66%
管理费用 2,744.32万元 2,426.28万元 13.11%
财务费用 -531.15万元 -1,549.77万元 65.73%
研发费用 1.14亿元 8,043.33万元 42.02%
所得税费用 -135.76万元 -471.93万元 71.23%

2024年年度主营业务利润为4,330.84万元,去年同期为2,642.74万元,同比大幅增长63.88%。

虽然毛利率本期为52.53%,同比小幅下降了3.16%,不过营业总收入本期为3.93亿元,同比大幅增长57.64%,推动主营业务利润同比大幅增长。

3、非主营业务利润同比增长

赛微微电2024年年度非主营业务利润为3,417.37万元,去年同期为2,862.70万元,同比增长。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 4,330.84万元 54.93% 2,642.74万元 63.88%
投资收益 3,368.19万元 42.72% 2,306.48万元 46.03%
其他 465.55万元 5.91% 891.72万元 -47.79%
净利润 7,883.98万元 100.00% 5,977.37万元 31.90%

PART 3
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金融投资回报率低

1、金融投资占总资产11.29%,投资主体为风险投资

在2024年报告期末,赛微微电用于金融投资的资产为2.01亿元。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为461.32万元。

2024年度金融投资主要投资内容如表所示:

2024年度金融投资资产表


项目 投资金额
混合工具投资 2.01亿元
其他 68.52万元
合计 2.01亿元

从金融投资收益来源方式来看,主要来源于处置交易性金融资产取得的投资收益和交易性金融资产公允价值变动收益。

2024年度金融投资收益来源方式


项目 类别 收益金额
投资收益 处置交易性金融资产取得的投资收益 299.08万元
公允价值变动收益 交易性金融资产公允价值变动收益 162.24万元
合计 461.32万元

2、金融投资资产逐年递减

企业的金融投资资产持续下滑,由2022年的3.6亿元下滑至2024年的2.01亿元,变化率为-44.07%。

长期趋势表格


年份 金融资产
2022年 3.6亿元
2023年 2.13亿元
2024年 2.01亿元

PART 4
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存货周转率大幅提升

2024年企业存货周转率为4.24,在2023年到2024年赛微微电存货周转率从3.08大幅提升到了4.24,存货周转天数从116天减少到了84天。2024年赛微微电存货余额合计1.05亿元,占总资产的6.51%,同比去年的8,000.79万元大幅增长31.85%。

(注:2024年计提存货441.98万元。)

PART 5
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