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广哈通信(300711)2024年年报深度解读:可靠通信网络收入的增长推动公司营收的增长,净利润近6年整体呈现上升趋势

广州广哈通信股份有限公司于2017年上市,实际控制人为“广州市国资委”。公司主营业务为数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售与服务。公司主要产品包括信息交换平台、系列调度台(终端)、IP话机、数据收集及存储的记录设备、接入设备以及信息管理系统。

根据广哈通信2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收5.44亿元,同比增长20.57%。扣非净利润6,920.31万元,同比增长21.13%。广哈通信2024年年度净利润7,639.75万元,业绩同比增长24.81%。

PART 1
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可靠通信网络收入的增长推动公司营收的增长

1、主营业务构成

公司主要从事电力、国防、其他,主要产品包括可靠通信网络和泛指挥调度业务两项,其中可靠通信网络占比70.97%,泛指挥调度业务占比24.03%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
电力 2.71亿元 49.89% -
国防 2.44亿元 44.86% -
其他 2,855.78万元 5.25% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
可靠通信网络 3.86亿元 70.97% 59.70%
泛指挥调度业务 1.31亿元 24.03% 34.72%
数字化服务 2,717.32万元 5.0% 31.38%

2、可靠通信网络收入的增长推动公司营收的增长

2024年公司营收5.44亿元,与去年同期的4.51亿元相比,增长了20.57%。

营收增长的主要原因是:

(1)可靠通信网络本期营收3.86亿元,去年同期为3.07亿元,同比增长了25.76%。

(2)数字化服务本期营收2,717.32万元,去年同期为191.60万元,同比大幅增长了近13倍。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
可靠通信网络 3.86亿元 - -
泛指挥调度业务 1.31亿元 - -
其他 2,855.78万元 2,855.47万元 0.01%
数字化服务 2,717.32万元 - -
数字指挥调度系统 - 1.76亿元 -100.0%
多媒体指挥调度系统 - 2.46亿元 -100.0%
其他业务 -2,855.78万元 - -
合计 5.44亿元 4.51亿元 20.57%

3、主要发展直销模式

在销售模式上,企业主要渠道为直销,占主营业务收入的79.11%。2024年直销营收4.30亿元,相较于去年增长15.40%,同期毛利率为49.97%,同比上涨3.65个百分点。

4、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的40.90%,此前2021-2023年,前五大客户集中度分别为59.77%、59.07%、53.84%,总体呈大幅下降趋势,其中第一大客户占比17.87%,第二大客户占比10.42%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户一 9,713.41万元 17.87%
客户二 5,663.72万元 10.42%
客户三 3,554.16万元 6.54%
客户四 1,746.35万元 3.21%
客户五 1,557.83万元 2.87%
合计 2.22亿元 40.90%

5、公司年度向前五大供应商采购的金额占比减少

去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比小幅下滑,从33.60%下降至27.44%,减少18%。

PART 2
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净利润近6年整体呈现上升趋势

1、净利润同比增长24.81%

本期净利润为7,639.75万元,去年同期6,121.06万元,同比增长24.81%。

净利润同比增长的原因是:

虽然信用减值损失本期损失2,042.99万元,去年同期收益135.54万元,同比大幅下降;

但是主营业务利润本期为8,125.47万元,去年同期为5,084.51万元,同比大幅增长。

值得注意的是,今年净利润为近10年最高值。

2、主营业务利润同比大幅增长59.81%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 5.44亿元 4.51亿元 20.57%
营业成本 2.60亿元 2.27亿元 14.58%
销售费用 8,122.93万元 7,147.54万元 13.65%
管理费用 4,428.67万元 3,348.54万元 32.26%
财务费用 -318.18万元 -837.33万元 62.00%
研发费用 7,535.87万元 7,209.13万元 4.53%
所得税费用 -33.64万元 151.17万元 -122.25%

2024年年度主营业务利润为8,125.47万元,去年同期为5,084.51万元,同比大幅增长59.81%。

主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为5.44亿元,同比增长20.57%;(2)毛利率本期为52.25%,同比小幅增长了2.50%。

3、财务收益大幅下降

本期财务费用为-318.18万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期大幅下降了62.0%。归因于利息收入本期为387.85万元,去年同期为810.62万元,同比大幅下降了52.15%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
减:利息收入 -387.85万元 -810.62万元
加:其他支出 102.07万元 7.97万元
其他 -32.41万元 -34.68万元
合计 -318.18万元 -837.33万元

4、净现金流由正转负

2024年年度,广哈通信净现金流为-1.00亿元,去年同期为2,791.20万元,由正转负。

净现金流由正转负的原因是:

虽然销售商品、提供劳务收到的现金本期为4.72亿元,同比小幅增长12.56%;

但是投资支付的现金本期为1.30亿元,同比增长1.30亿元。

PART 3
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应收账款坏账损失影响利润

2024年,企业应收账款合计2.98亿元,占总资产的25.01%,相较于去年同期的2.20亿元大幅增长35.15%。

1、坏账损失2,118.77万元

2024年,企业信用减值损失2,042.99万元,其中主要是应收账款坏账损失2,118.77万元。

2、短期回收款占比低,三年以上账龄占比下降

一般而言,如果大多数的应收账款的账龄在一年以内,那说明风险可控或者负面影响不是特别大。但是目前仅有53.81%的应收账款在一年以内,这个比例偏低,风险明显偏高。

账龄结构


账龄 期末余额 占比
未逾期
一年以内 2.02亿元 53.81%
一至三年 1.35亿元 36.05%
三年以上 3,809.00万元 10.14%

从账龄趋势情况来看,公司一年以内应收账款占比,在2023年至2024年从45.29%上涨到53.81%。三年以上应收账款占比,在2021年至2024年从28.04%下降到10.14%。三年以上的应收账款占比有明显下降。

PART 4
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存货周转率持续上升

2024年企业存货周转率为2.73,在2021年度到2024年度,企业存货周转率连续4年上升,平均回款时间从189天减少到了131天,企业存货周转能力提升,2024年广哈通信存货余额合计2.02亿元,占总资产的18.47%。

(注:2020年计提存货341.94万元,2021年计提存货862.51万元,2022年计提存货272.77万元,2023年计提存货44.51万元,2024年计提存货244.44万元。)

PART 5
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商誉金额较高

在2024年年报告期末,广哈通信形成的商誉为4,434.79万元,占净资产的5.7%。

商誉结构


商誉项 商誉现值 备注
北京易用视点科技有限公司 4,434.79万元
商誉总额 4,434.79万元

商誉金额较高。其中,商誉的主要构成为北京易用视点科技有限公司。

北京易用视点科技有限公司

(1) 收购情况

2024年,企业斥资6,630万元的对价收购北京易用视点科技有限公司51.0%的股份,但其51.0%股份所对应的可辨认净资产公允价值仅2,195.21万元,也就是说这笔收购的溢价率高达202.02%,形成的商誉高达4,434.79万元,占当年净资产的5.7%。

(2) 发展历程

北京易用视点科技有限公司的历史业绩数据如下表所示:

公司历年业绩数据


北京易用视点科技有限公司 营业收入 净利润
2024年 2,536.19万元 1,069.75万元

PART 6
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重大资产负债及变动情况

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