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福赛科技(301529)2024年年报深度解读:装饰件收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长,净利润同比增长但现金流净额由正转负

芜湖福赛科技股份有限公司于2023年上市,实际控制人为“陆文波”。公司的主营业务是专注于汽车内饰件研发、生产和销售。公司的主要产品包括内饰功能件和装饰件。

根据福赛科技2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收13.32亿元,同比大幅增长40.18%。扣非净利润8,267.30万元,同比小幅增长10.18%。福赛科技2024年年度净利润9,554.48万元,业绩同比增长17.06%。本期经营活动产生的现金流净额为-9,617.36万元,营收同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1
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装饰件收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为汽车零部件,主要产品包括功能件和装饰件两项,其中功能件占比55.71%,装饰件占比31.37%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
汽车零部件 13.32亿元 100.0% 25.48%
分产品 营业收入 占比 毛利率
功能件 7.42亿元 55.71% 25.68%
装饰件 4.18亿元 31.37% 20.37%
其他业务 1.72亿元 12.92% 37.00%
分地区 营业收入 占比 毛利率
境内内饰件 8.53亿元 64.03% 22.25%
境外内饰件 3.07亿元 23.05% 27.97%
其他业务 1.72亿元 12.92% 37.00%

2、装饰件收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

2024年公司营收13.32亿元,与去年同期的9.50亿元相比,大幅增长了40.17%。

营收大幅增长的主要原因是:

(1)装饰件本期营收4.18亿元,去年同期为2.47亿元,同比大幅增长了69.43%。

(2)功能件本期营收7.42亿元,去年同期为6.31亿元,同比增长了17.53%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
功能件 7.42亿元 6.31亿元 17.53%
装饰件 4.18亿元 2.47亿元 69.43%
其他 - 7,225.83万元 -100.0%
其他业务 1.72亿元 - -
合计 13.32亿元 9.50亿元 40.17%

3、功能件毛利率的小幅下降导致公司毛利率的小幅下降

2024年公司毛利率从去年同期的26.36%,同比小幅下降到了今年的25.48%,主要是因为功能件本期毛利率25.68%,去年同期为28.43%,同比小幅下降9.67%。

4、海外销售大幅增长

从地区营收情况上来看,2024年国内销售8.53亿元,近2年变化基本持平,同期海外销售3.07亿元,同比大幅增长184.9%。

5、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的75.06%,相较于2023年的81.69%,已经小幅下降,公司对第一大客户存在一定的依赖,2024年第一大客户占总营收的比例高达32.74%,第二大客户占比21.95%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户1 4.36亿元 32.74%
客户2 2.92亿元 21.95%
客户3 1.63亿元 12.26%
客户4 5,723.71万元 4.30%
客户5 5,069.83万元 3.81%
合计 10.00亿元 75.06%

PART 2
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净利润同比增长但现金流净额由正转负

1、净利润同比增长17.06%

本期净利润为9,554.48万元,去年同期8,162.18万元,同比增长17.06%。

净利润同比增长的原因是:

虽然所得税费用本期支出2,278.28万元,去年同期支出953.42万元,同比大幅增长;

但是(1)其他收益本期为2,223.71万元,去年同期为432.33万元,同比大幅增长;(2)主营业务利润本期为1.12亿元,去年同期为9,807.83万元,同比小幅增长;(3)投资收益本期为641.08万元,去年同期为12.94万元,同比大幅增长。

值得注意的是,今年净利润为近10年最高值。

2、主营业务利润同比小幅增长13.75%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 13.32亿元 9.50亿元 40.18%
营业成本 9.93亿元 7.00亿元 41.86%
销售费用 1,595.64万元 924.96万元 72.51%
管理费用 1.24亿元 9,400.05万元 31.61%
财务费用 1,861.06万元 -1,280.45万元 245.34%
研发费用 6,117.75万元 5,811.30万元 5.27%
所得税费用 2,278.28万元 953.42万元 138.96%

2024年年度主营业务利润为1.12亿元,去年同期为9,807.83万元,同比小幅增长13.75%。

虽然毛利率本期为25.48%,同比小幅下降了0.88%,不过营业总收入本期为13.32亿元,同比大幅增长40.18%,推动主营业务利润同比小幅增长。

3、费用情况

1)财务费用大幅增长

本期财务费用为1,861.06万元,去年同期为-1,280.45万元,表示由上期的财务收益,变为本期的财务支出。整体来看:虽然汇兑收益本期为7,794.86万元,去年同期为4,147.35万元,同比大幅增长了87.95%,但是汇兑损失本期为9,765.39万元,去年同期为2,702.90万元,同比大幅增长了近3倍。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
汇兑损失 9,765.39万元 2,702.90万元
减:汇兑收益 -7,794.86万元 -4,147.35万元
汇兑净损失 1,970.53万元 1,444.45万元
其他 -2,080.00万元 -1,280.45万元
合计 1,861.06万元 -1,280.45万元

2)销售费用大幅增长

本期销售费用为1,595.64万元,同比大幅增长72.51%。销售费用大幅增长的原因是:

(1)仓储费本期为574.17万元,去年同期为219.03万元,同比大幅增长了162.14%。

(2)职工薪酬本期为551.27万元,去年同期为378.79万元,同比大幅增长了45.54%。

(3)招待费本期为302.35万元,去年同期为229.13万元,同比大幅增长了31.96%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
仓储费 574.17万元 219.03万元
职工薪酬 551.27万元 378.79万元
招待费 302.35万元 229.13万元
其他 167.85万元 98.01万元
合计 1,595.64万元 924.96万元

PART 3
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其他收益对净利润有较大贡献

2024年年度,公司的其他收益为2,223.71万元,占净利润比重为23.27%,较去年同期增加414.36%。

其他收益明细


项目 2024年度 2023年度
进项税加计扣除 1,127.16万元 82.89万元
与递延收益相关的政府补助 710.89万元 144.76万元
其他 385.66万元 204.68万元
合计 2,223.71万元 432.33万元

PART 4
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存货跌价损失影响利润,存货周转率小幅下降

存货跌价损失1,278.32万元,坏账损失影响利润

2024年,福赛科技资产减值损失1,278.32万元,其中主要是存货跌价准备减值合计1,278.32万元。

2024年企业存货周转率为5.91,在2023年到2024年福赛科技存货周转率从6.31小幅下降到了5.91,存货周转天数从57天增加到了60天。2024年福赛科技存货余额合计2.73亿元,占总资产的14.62%,同比去年的1.78亿元大幅增长52.98%。

(注:2023年计提存货减值812.63万元,2024年计提存货减值1278.32万元。)

PART 5
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在建工程余额猛增

2024年,福赛科技在建工程余额合计1.90亿元,较去年的6,210.84万元大幅增长。主要在建的重要工程是墨西哥福赛汽车内饰件建设项目、在安装设备等。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
墨西哥福赛汽车内饰件建设项目 5,837.31万元 5,837.31万元 - 40%
在安装设备 5,403.67万元 6,957.47万元 3,141.29万元
年产400万套汽车功能件项目(二期) 2,861.50万元 2,853.55万元 - 60%
在建模具 1,987.05万元 1,068.78万元 2,577.39万元

墨西哥福赛汽车内饰件建设项目(大额新增投入项目)

建设目标:墨西哥福赛汽车内饰件建设项目旨在通过建设自有的汽车内饰件生产基地,提高生产经营稳定性,降低公司经营风险。项目将满足公司业务持续扩张的需求,进一步扩大产能规模,增强近地化配套能力,持续拓展全球市场,强化公司在汽车内饰件领域的行业地位,提升公司综合竞争力和市场占有率。

建设内容:本项目将在墨西哥罗莫州旧金山阿瓜斯卡连特斯州购置土地,新建规模化的生产用房及相关配套设施,建设成自有的汽车内饰件生产基地。项目还将购置并组建先进的注塑、涂装、包覆等生产线,生产各类满足客户需求的汽车内饰件产品。此外,项目将购置先进的检测设备,以确保产品质量符合高标准要求。

建设时间和周期:项目建设周期预计为3年。项目投资计划分为三个年度执行,第一年主要进行土地投资和部分建设投资;第二年继续建设投资、设备投资、软件投资及预备费;第三年完成剩余的设备投资、软件投资、预备费和铺底流动资金。

预期收益:经测算,项目税后投资静态回收期为7.22年(含建设期),税后财务内部收益率为15.05%。项目建成后将显著提升公司产能和市场响应速度,增强客户满意度,从而进一步提高公司的市场份额和盈利能力。

PART 6
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重大资产负债及变动情况

其他非流动资产大幅增长

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