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潍柴重机(000880)2024年年报深度解读:发电机组收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长,净利润近10年整体呈现上升趋势

潍柴重机股份有限公司于1998年上市,实际控制人为“山东重工集团有限公司”。公司主营业务是开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用30-12000马力的发动机及动力集成系统、发电机组及电力集成系统,兼顾经营柴油机零部件、船用齿轮箱配套等产品,并具有提供整套动力解决方案及电力解决方案。

根据潍柴重机2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收40.02亿元,同比小幅增长6.37%。扣非净利润1.59亿元,同比小幅增长9.35%。潍柴重机2024年年度净利润1.85亿元,业绩同比小幅增长11.10%。本期经营活动产生的现金流净额为4.26亿元,营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比小幅下降。

PART 1
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发电机组收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为通用设备制造业,主要产品包括发动机和发电机组两项,其中发动机占比45.25%,发电机组占比37.63%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
通用设备制造业 40.02亿元 100.0% 11.32%
分产品 营业收入 占比 毛利率
发动机 18.11亿元 45.25% 13.82%
发电机组 15.06亿元 37.63% 7.56%
配件及加工劳务 3.69亿元 9.22% 0.31%
其他业务 3.16亿元 7.9% 27.78%

2、发电机组收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长

2024年公司营收40.02亿元,与去年同期的37.62亿元相比,小幅增长了6.37%,主要是因为发电机组本期营收15.06亿元,去年同期为10.88亿元,同比大幅增长了38.42%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
发动机 18.11亿元 19.73亿元 -8.23%
发电机组 15.06亿元 10.88亿元 38.42%
后市场及其他 3.16亿元 3.82亿元 -17.21%
其他业务 3.69亿元 3.19亿元 -
合计 40.02亿元 37.62亿元 6.37%

3、发动机毛利率的小幅下降导致公司毛利率的小幅下降

2024年公司毛利率从去年同期的11.75%,同比小幅下降到了今年的11.32%。

毛利率小幅下降的原因是:

(1)发动机本期毛利率13.82%,去年同期为15.07%,同比小幅下降8.29%。

(2)发电机组本期毛利率7.56%,去年同期为8.05%,同比小幅下降6.09%。

4、发动机毛利率持续下降

值得一提的是,发动机在营收额下降的同时,而且毛利率也在下降。2020-2024年发动机毛利率呈下降趋势,从2020年的19.59%,下降到2024年的13.82%,2020-2024年发电机组毛利率呈下降趋势,从2020年的9.78%,下降到2024年的7.56%。

5、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的45.18%,此前2021-2023年,前五大客户集中度分别为33.37%、34.84%、36.15%,总体呈增长趋势,公司对第一大客户存在一定的依赖,2024年第一大客户占总营收的比例高达29.55%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户1 11.82亿元 29.55%
客户2 2.00亿元 5.00%
客户3 1.54亿元 3.85%
客户4 1.52亿元 3.79%
客户5 1.20亿元 3.00%
合计 18.08亿元 45.18%

6、前五大供应商高度集中

目前公司上游供应商集中度非常高,前五大供应商占年度采购的43.49%。公司对第一大供应商存在一定的依赖,2024年第一大供应商占年度采购的比例高达35.81%。第二大供应商占比3.68%。

前五大供应商情况


供应商名称 采购金额 公司年度向前五大供应商采购的金额占比
供应商1 13.07亿元 35.81%
供应商2 1.35亿元 3.68%
供应商3 5,522.38万元 1.51%
供应商4 4,773.45万元 1.31%
供应商5 4,290.75万元 1.18%
合计 15.88亿元 43.49%

PART 2
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净利润近10年整体呈现上升趋势

1、净利润同比小幅增长11.10%

本期净利润为1.85亿元,去年同期1.66亿元,同比小幅增长11.10%。

净利润同比小幅增长的原因是:

虽然所得税费用本期支出775.80万元,去年同期收益1,281.49万元,同比大幅下降;

但是(1)主营业务利润本期为8,757.46万元,去年同期为6,152.28万元,同比大幅增长;(2)其他收益本期为5,732.16万元,去年同期为4,038.86万元,同比大幅增长。

净利润2015年年度到2024年年度呈现上升趋势,从3,092.37万元增长到1.85亿元。

2、主营业务利润同比大幅增长42.35%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 40.02亿元 37.62亿元 6.37%
营业成本 35.49亿元 33.20亿元 6.88%
销售费用 5,955.28万元 7,425.20万元 -19.80%
管理费用 9,913.62万元 1.16亿元 -14.50%
财务费用 -4,153.69万元 -3,390.45万元 -22.51%
研发费用 2.29亿元 2.01亿元 14.05%
所得税费用 775.80万元 -1,281.49万元 160.54%

2024年年度主营业务利润为8,757.46万元,去年同期为6,152.28万元,同比大幅增长42.35%。

虽然毛利率本期为11.32%,同比小幅下降了0.43%,不过营业总收入本期为40.02亿元,同比小幅增长6.37%,推动主营业务利润同比大幅增长。

3、非主营业务利润同比小幅增长

潍柴重机2024年年度非主营业务利润为1.05亿元,去年同期为9,214.14万元,同比小幅增长。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 8,757.46万元 47.35% 6,152.28万元 42.35%
投资收益 5,691.51万元 30.77% 5,848.35万元 -2.68%
其他收益 5,732.16万元 30.99% 4,038.86万元 41.93%
其他 -423.83万元 -2.29% 307.63万元 -237.77%
净利润 1.85亿元 100.00% 1.66亿元 11.10%

4、费用情况

2024年公司营收40.02亿元,同比小幅增长6.37%,虽然营收在增长,但是销售费用却在下降。

1)销售费用大幅下降

本期销售费用为5,955.28万元,同比大幅下降32.27%。

销售费用大幅下降的原因是:

虽然生产许可证费本期为833.20万元,去年同期为249.29万元,同比大幅增长了近2倍;

但是(1)其他本期为857.29万元,去年同期为2,094.66万元,同比大幅下降了59.07%;(2)工资性费用本期为2,459.75万元,去年同期为3,334.53万元,同比下降了26.23%;

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
工资性费用 2,459.75万元 3,334.53万元
差旅费 927.29万元 1,087.77万元
市场开拓费 877.76万元 658.95万元
生产许可证费 833.20万元 249.29万元
其他 857.29万元 3,461.59万元
合计 5,955.28万元 8,792.13万元

2)财务收益增长

本期财务费用为-4,153.69万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期增长了22.51%。值得一提的是,本期财务收益占净利润的比重达到22.46%。归因于利息收入本期为4,211.08万元,去年同期为3,366.91万元,同比增长了25.07%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 -4,211.08万元 -3,366.91万元
其他 57.39万元 -23.55万元
合计 -4,153.69万元 -3,390.45万元

PART 3
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其他收益对净利润有较大贡献

2024年年度,公司的其他收益为5,732.16万元,占净利润比重为30.99%,较去年同期增加41.93%。

其他收益明细


项目 2024年度 2023年度
增值税加计抵减 2,952.64万元 1,475.93万元
与资产相关的政府补助 2,181.05万元 2,394.48万元
与收益相关的政府补助 598.48万元 168.45万元
合计 5,732.16万元 4,038.86万元

PART 4
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对外股权投资资产逐年递增

在2024年报告期末,潍柴重机用于对外股权投资的资产为7.52亿元,对外股权投资所产生的收益为5,691.51万元,占净利润1.85亿元的30.77%。

对外股权投资构成表


项目 2024年末资产 2024年末收益
山东重工集团财务有限公司 4.65亿元 3,689.99万元
山重融资租赁有限公司 2.87亿元 2,001.52万元
合计 7.52亿元 5,691.51万元

1、山东重工集团财务有限公司

山东重工集团财务有限公司业务性质为金融业。

同比上期看起来,投资收益有所减少。

历年投资数据


山东重工集团财务有限公司 持有股权(%)直接 追加投资 投资损益 期末余额
2024年 12.50 0元 3,689.99万元 4.65亿元
2023年 12.50 0元 4,039.19万元 4.53亿元
2022年 12.50 0元 3,362.43万元 4.27亿元
2021年 12.50 0元 5,297.94万元 4.11亿元
2020年 12.50 0元 3,994.89万元 3.68亿元
2019年 12.50 0元 3,865.81万元 3.46亿元
2018年 - 0元 3,052.77万元 3.12亿元
2017年 12.50 0元 3,509.1万元 3.13亿元
2016年 20.00 0元 3,029.56万元 2.68亿元
2015年 20.00 0元 2,267.19万元 2.37亿元
2014年 20.00 0元 2,185.01万元 2.28亿元
2013年 20.00 1,130.77万元 0元 2.14亿元

2、山重融资租赁有限公司

山重融资租赁有限公司业务性质为融资租赁。

从下表可以明显的看出,山重融资租赁有限公司带来的收益基本处于年年增长的情况,且投资收益率由2013年的0%增长至7.23%。同比上期看起来,投资收益有所增长。

历年投资数据


山重融资租赁有限公司 持有股权(%)直接 追加投资 投资损益 期末余额
2024年 10.76 0元 2,001.52万元 2.87亿元
2023年 10.76 0元 1,809.16万元 2.77亿元
2022年 10.76 0元 957.22万元 2.64亿元
2021年 10.76 0元 1,581.38万元 2.63亿元
2020年 16.36 0元 1,398.31万元 2.67亿元
2019年 19.57 0元 1,235.96万元 2.51亿元
2018年 19.57 0元 1,103.16万元 2.42亿元
2017年 19.57 3,521.74万元 904.94万元 2.31亿元
2016年 19.57 0元 826.43万元 2.04亿元
2015年 19.57 0元 807.5万元 1.96亿元
2014年 19.57 0元 897.73万元 1.96亿元
2013年 19.57 425.55万元 0元 2.05亿元

3、对外股权投资资产逐年递增

从近几年来看,企业的对外股权投资资产持续增长,由2020年的6.35亿元增长至2024年的7.52亿元,增长率为18.45%。

长期趋势表格


年份 对外股权投资
2020年 6.35亿元
2021年 6.74亿元
2022年 6.91亿元
2023年 7.3亿元
2024年 7.52亿元

PART 5
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追加投入新装配车间建设项目

2024年,潍柴重机在建工程余额合计3,413.48万元,较去年的1,513.16万元大幅增长。主要在建的重要工程是新装配车间建设项目和WH16、WH17系列柴油机产品能力提升项目。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
新装配车间建设项目 1,212.54万元 1,212.54万元 - 建设中
WH16、WH17系列柴油机产品能力提升项目 548.20万元 548.20万元 - 建设中
大缸径发动机铸件万台产能建设项目 - 507.84万元 586.26万元 已完工

新装配车间建设项目(新立项)

关于潍柴重机新装配车间建设项目的具体信息,依据最近的公开资料整理如下:

建设目标:旨在通过引入先进的智能制造技术与设备,提升生产效率和产品质量,进一步扩大高端发动机及其零部件的产能,以满足国内外市场日益增长的需求。同时,该项目还将助力企业向绿色、智能化制造转型。

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