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嘉友国际(603871)2024年年报深度解读:其中:主焦煤供应链贸易服务收入的增长推动公司营收的增长,净利润近10年整体呈现上升趋势

嘉友国际物流股份有限公司于2018年上市,实际控制人为“韩景华”。公司主营业务包括跨境多式联运综合物流服务以及在此业务基础上拓展的供应链贸易服务、陆港项目服务。公司主要产品和服务为跨境多式联运、大宗矿产品物流和智能仓储业务。

根据嘉友国际2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收87.54亿元,同比增长25.14%。扣非净利润12.61亿元,同比增长23.01%。嘉友国际2024年年度净利润12.81亿元,业绩同比增长23.05%。本期经营活动产生的现金流净额为9.09亿元,营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1
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其中:主焦煤供应链贸易服务收入的增长推动公司营收的增长

1、主营业务构成

公司的主要业务为交通运输、仓储和邮政业,占比高达99.33%,主要产品包括供应链贸易服务和跨境多式联运综合物流服务两项,其中供应链贸易服务占比65.72%,跨境多式联运综合物流服务占比27.96%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
交通运输、仓储和邮政业 86.95亿元 99.33% 20.66%
其他建筑业 5,594.69万元 0.64% -
其他业务 308.30万元 0.03% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
供应链贸易服务 57.53亿元 65.72% 13.27%
跨境多式联运综合物流服务 24.48亿元 27.96% 30.59%
陆港项目服务 4.94亿元 5.65% 57.46%
PPP项目合同 5,594.69万元 0.64% -
其他业务 308.30万元 0.03% -

2、其中:主焦煤供应链贸易服务收入的增长推动公司营收的增长

2024年公司营收87.54亿元,与去年同期的69.95亿元相比,增长了25.14%。

营收增长的主要原因是:

(1)其中:主焦煤供应链贸易服务本期营收57.52亿元,去年同期为44.31亿元,同比增长了29.82%。

(2)供应链贸易服务本期营收57.53亿元,去年同期为44.36亿元,同比增长了29.7%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
供应链贸易服务 57.53亿元 44.36亿元 29.7%
其中:主焦煤供应链贸易服务 57.52亿元 44.31亿元 29.82%
跨境多式联运综合物流服务 24.48亿元 20.03亿元 22.22%
陆港项目服务 4.94亿元 4.25亿元 16.42%
PPP项目合同 5,594.69万元 1.29亿元 -56.68%
非主焦煤供应链贸易服务 66.74万元 464.79万元 -85.64%
其他业务 -57.50亿元 -44.32亿元 -
合计 87.54亿元 69.95亿元 25.14%

3、其中:主焦煤供应链贸易服务毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长

2024年公司毛利率从去年同期的19.43%,同比小幅增长到了今年的20.55%。

毛利率小幅增长的原因是:

(1)其中:主焦煤供应链贸易服务本期毛利率13.27%,去年同期为11.79%,同比小幅增长12.55%。

(2)供应链贸易服务本期毛利率13.27%,去年同期为11.78%,同比小幅增长12.65%。

PART 2
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净利润近10年整体呈现上升趋势

1、净利润同比增长23.05%

本期净利润为12.81亿元,去年同期10.41亿元,同比增长23.05%。

净利润同比增长的原因是:

虽然(1)所得税费用本期支出2.19亿元,去年同期支出1.65亿元,同比大幅增长;(2)资产减值损失本期损失4,475.04万元,去年同期损失0.00元,。

但是主营业务利润本期为14.96亿元,去年同期为11.98亿元,同比增长。

净利润2015年年度到2024年年度呈现上升趋势,从1.02亿元增长到12.81亿元。

2、主营业务利润同比增长24.94%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 87.54亿元 69.95亿元 25.14%
营业成本 69.55亿元 56.36亿元 23.40%
销售费用 1,264.20万元 1,236.69万元 2.22%
管理费用 2.22亿元 1.14亿元 94.61%
财务费用 996.79万元 -1,342.63万元 174.24%
研发费用 2,732.30万元 2,246.02万元 21.65%
所得税费用 2.19亿元 1.65亿元 32.24%

2024年年度主营业务利润为14.96亿元,去年同期为11.98亿元,同比增长24.94%。

主营业务利润同比增长主要是由于(1)营业总收入本期为87.54亿元,同比增长25.14%;(2)毛利率本期为20.55%,同比小幅增长了1.12%。

3、管理费用大幅增长

本期管理费用为2.22亿元,同比大幅增长94.61%。管理费用大幅增长的原因是:

(1)职工薪酬本期为1.02亿元,去年同期为4,416.53万元,同比大幅增长了131.44%。

(2)折旧及摊销本期为3,989.26万元,去年同期为1,273.90万元,同比大幅增长了近2倍。

(3)其他本期为2,741.08万元,去年同期为1,645.55万元,同比大幅增长了66.58%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1.02亿元 4,416.53万元
折旧及摊销 3,989.26万元 1,273.90万元
其他 2,741.08万元 1,645.55万元
咨询服务费 1,299.33万元 728.70万元
业务招待费 290.67万元 1,338.15万元
其他费用(计算) 3,608.22万元 1,979.03万元
合计 2.22亿元 1.14亿元

PART 3
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存货周转率持续下降

2024年企业存货周转率为7.73,在2020年度到2024年度,企业存货周转率连续5年下降,平均回款时间从11天增加到了46天,企业存货周转能力下降,2024年嘉友国际存货余额合计13.74亿元,占总资产的18.56%,同比去年的8.89亿元大幅增长54.52%。

(注:2024年计提存货减值4475.04万元。)

PART 4
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在建工程余额猛增

2024年,嘉友国际在建工程余额合计3,471.93万元,较去年的713.28万元大幅增长。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
嘉易达煤棚工程(6#、7#煤棚) - 708.00万元 708.00万元 100%

嘉易达煤棚工程(6#、7#煤棚)(新立项)

嘉易达煤棚工程(6#、7#煤棚)的主要目标是响应国家绿色发展号召,通过建设封闭式煤棚,解决煤炭露天堆放和装卸过程中的煤尘污染问题,提高煤炭仓储能力和环保水平,增强公司的综合竞争力和持续经营能力。此举不仅符合国家环保政策,也提升了公司在甘其毛都口岸的区位优势和规模效应。

建设内容包括两座封闭式煤棚及其相关配套设施。这两座煤棚将建在嘉易达现有的土地上,具体建设内容涵盖土建工程、钢结构工程、安全文明施工设施等。此外,还将配套建设必要的辅助设施,如电力系统改造、道路硬化等,确保煤棚能够安全、高效地投入使用。该项目旨在进一步提升煤炭仓储能力,改善作业环境,减少环境污染。

根据公告,嘉易达煤棚工程(6#、7#煤棚)已于2020年4月完成乌拉特中旗发展和改革委员会备案,预计建设期为1年。受多种因素影响,项目进度有所延迟,原定于2022年6月达到预定可使用状态的目标被推迟至2024年12月。目前,两座煤棚已完成立项、施工图设计等前期准备工作,预计将在2024年底前完成建设。

该项目本身不直接产生经济效益,但建成后将显著提升公司的煤炭仓储能力和环保水平,有助于降低运营成本,提高通关效率,增强客户满意度。长远来看,这将有助于公司更好地适应市场变化,提升综合竞争力,为公司的可持续发展奠定坚实基础。

PART 5
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重大资产负债及变动情况

企业合并增加3.53亿元,固定资产大幅增长

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