国光股份(002749)2024年年报深度解读:农药毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长,净利润近3年整体呈现上升趋势
四川国光农化股份有限公司于2015年上市,实际控制人为“颜昌绪”。公司是国家农药定点生产企业,主要从事植物生长调节剂、杀菌剂为主的农药制剂和高端水溶性肥料的研发、生产和销售,是目前国内植物生长调节剂原药及制剂登记产品最多的企业。公司主要产品包括水溶性肥料、甲哌鎓、萘乙酸、多效唑等。
根据国光股份2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收19.86亿元,同比小幅增长6.80%。扣非净利润3.61亿元,同比增长24.49%。国光股份2024年年度净利润3.85亿元,业绩同比增长20.06%。
公司的主要业务为化学原料及化学制品制造业,占比高达99.03%,主要产品包括农药和肥料两项,其中农药占比68.97%,肥料占比26.40%。
分行业 |
营业收入 |
占比 |
毛利率 |
化学原料及化学制品制造业 |
19.67亿元 |
99.03% |
45.56% |
服务收入 |
1,922.83万元 |
0.97% |
31.66% |
分产品 |
营业收入 |
占比 |
毛利率 |
农药 |
13.70亿元 |
68.97% |
49.19% |
肥料 |
5.24亿元 |
26.4% |
36.31% |
园林资材等 |
7,271.83万元 |
3.66% |
44.02% |
服务收入 |
1,922.83万元 |
0.97% |
31.66% |
2024年公司营收19.86亿元,与去年同期的18.60亿元相比,小幅增长了6.79%。
(1)农药本期营收13.70亿元,去年同期为12.70亿元,同比小幅增长了7.86%。
(2)肥料本期营收5.24亿元,去年同期为4.89亿元,同比小幅增长了7.3%。
近两年产品营收变化
名称 |
2024年报营收 |
2023年报营收 |
同比增减 |
农药 |
13.70亿元 |
12.70亿元 |
7.86% |
肥料 |
5.24亿元 |
4.89亿元 |
7.3% |
其他业务 |
9,194.66万元 |
1.01亿元 |
- |
合计 |
19.86亿元 |
18.60亿元 |
6.79% |
2024年公司毛利率从去年同期的41.55%,同比小幅增长到了今年的45.43%,主要是因为农药本期毛利率49.19%,去年同期为43.91%,同比小幅增长12.02%。
在销售模式上,企业主要渠道为经销,占主营业务收入的87.23%。2024年经销营收17.16亿元,相较于去年增长6.04%,同期毛利率为46.24%,同比上涨4.13个百分点。
从2020年至今,公司年度向前五大供应商采购的金额占比整体持续下滑,从2020年的37.57%下降至2024年的21.25%。
本期净利润为3.85亿元,去年同期3.21亿元,同比增长20.06%。
虽然所得税费用本期支出6,194.52万元,去年同期支出5,064.37万元,同比增长;
但是主营业务利润本期为4.42亿元,去年同期为3.60亿元,同比增长。
主要财务数据表
|
本期报告 |
上年同期 |
同比增减 |
营业总收入 |
19.86亿元 |
18.60亿元 |
6.80% |
营业成本 |
10.84亿元 |
10.87亿元 |
-0.30% |
销售费用 |
2.61亿元 |
2.36亿元 |
10.70% |
管理费用 |
1.39亿元 |
1.20亿元 |
15.84% |
财务费用 |
-1,699.48万元 |
-1,458.88万元 |
-16.49% |
研发费用 |
6,693.76万元 |
6,274.46万元 |
6.68% |
所得税费用 |
6,194.52万元 |
5,064.37万元 |
22.32% |
2024年年度主营业务利润为4.42亿元,去年同期为3.60亿元,同比增长23.00%。
虽然销售费用本期为2.61亿元,同比小幅增长10.70%,不过营业总收入本期为19.86亿元,同比小幅增长6.80%,推动主营业务利润同比增长。
2024年,国光股份在建工程余额合计8,108.40万元,较去年的3,009.19万元大幅增长。主要在建的重要工程是润尔科技搬迁技改项目。
重要在建工程项目概况
项目名称 |
期末余额 |
本期投入金额 |
本期转固金额 |
工程进度 |
润尔科技搬迁技改项目 |
6,987.76万元 |
4,957.54万元 |
- |
建设中 |
通过搬迁技改项目,润尔科技旨在建设高效、安全、环境友好型的生产线,以提升制剂和水溶肥料的生产能力与技术水平,满足市场需求的增长和技术进步的要求,增强公司的市场竞争力和可持续发展能力。
建设内容包括两个主要项目。一是“年产22,000吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目”,涉及新建现代化的制剂生产车间及相关配套设施;二是“年产50,000吨水溶肥料(专用肥)生产线搬迁技改项目”,涵盖水溶肥料生产线的搬迁与技术改造,以及配套仓储物流设施的建设。这些项目将在成都市空天产业功能区化工集中区内实施。
根据计划,这两个搬迁技改项目的建设周期均为2年。然而,由于建设用地获取延迟的影响,实际建设进度有所滞后。截至公告时,公司正积极配合政府推进土地“招拍挂”程序,争取尽早完成土地使用权的取得以及签订正式合同,从而确保项目能按调整后的计划顺利推进。
尽管当前存在一定的实施障碍,但公司认为可转债募投项目的可行性及预期收益并未发生改变。通过技改项目的实施,预计能够显著提高产品的产量和质量,降低生产成本,进而增加公司的销售收入和利润水平。具体财务指标将在后续工作中进一步明确。
四川国光农化股份有限公司属于化学原料和化学制品制造业,专注植物生长调节剂及水溶性肥料领域。 化学原料和化学制品制造业近三年呈现稳中向好态势,2022-2024年行业复合增长率约6.5%,2024年市场规模突破8.5万亿元。随着农业现代化推进及绿色农资需求上升,植物生长调节剂细分领域增速显著,预计2025年后年均增长率超10%,市场空间有望突破千亿级。