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赛微电子(300456)2024年年报深度解读:半导体设备收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降,主营业务利润同比亏损增大导致净利润由盈转亏

根据赛微电子2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收12.05亿元,同比小幅下降7.31%。扣非净利润-1.91亿元,由盈转亏。赛微电子2024年年度净利润-2.55亿元,业绩由盈转亏。近五年以来,企业的净利润有2年为负,分别为2022年、2024年。本期经营活动产生的现金流净额为3.56亿元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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半导体设备收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司主要从事MEMS行业、半导体设备行业、其他,主要产品包括MEMS晶圆制造和MEMS工艺开发两项,其中MEMS晶圆制造占比54.46%,MEMS工艺开发占比28.39%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
MEMS行业 9.98亿元 82.84% 35.49%
半导体设备行业 1.36亿元 11.33% 20.21%
其他 7,021.38万元 5.83% 58.59%
分产品 营业收入 占比 毛利率
MEMS晶圆制造 6.56亿元 54.46% 33.19%
MEMS工艺开发 3.42亿元 28.39% 39.90%
半导体设备 1.36亿元 11.33% 20.21%
其他业务 7,021.38万元 5.82% -

2、半导体设备收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降

2024年公司营收12.05亿元,与去年同期的13.00亿元相比,小幅下降了7.31%,主要是因为半导体设备本期营收1.36亿元,去年同期为3.44亿元,同比大幅下降了60.37%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
MEMS晶圆制造 6.56亿元 4.99亿元 31.52%
MEMS工艺开发 3.42亿元 3.57亿元 -4.19%
半导体设备 1.36亿元 3.44亿元 -60.37%
其他业务 7,021.38万元 9,964.24万元 -
合计 12.05亿元 13.00亿元 -7.31%

3、半导体设备毛利率的增长推动公司毛利率的增长

2024年公司毛利率从去年同期的29.22%,同比增长到了今年的35.11%,主要是因为半导体设备本期毛利率20.21%,去年同期为19.8%,同比增长2.07%。

4、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的37.14%,相较于2023年的49.23%,已经小幅下降,其中第一大客户占比11.45%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
AP公司 1.38亿元 11.45%
SX公司 1.07亿元 8.86%
MM公司 7,753.16万元 6.44%
SXJ公司 6,841.21万元 5.68%
AE公司 5,668.95万元 4.71%
合计 4.47亿元 37.14%

5、公司年度向前五大供应商采购的金额占比增加

去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比整体大幅上升,从22.91%上升至28.27%,锐增23%。

PART 2
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主营业务利润同比亏损增大导致净利润由盈转亏

1、营业总收入同比小幅降低7.31%,净利润由盈转亏

2024年年度,赛微电子营业总收入为12.05亿元,去年同期为13.00亿元,同比小幅下降7.31%,净利润为-2.55亿元,去年同期为7,204.89万元,由盈转亏。

净利润由盈转亏的原因是(1)主营业务利润本期为-2.28亿元,去年同期为-1.12亿元,亏损增大;(2)其他收益本期为2,898.45万元,去年同期为1.01亿元,同比大幅下降;(3)信用减值损失本期损失4,436.57万元,去年同期收益1,718.82万元,同比大幅下降;(4)所得税费用本期支出99.14万元,去年同期收益4,029.58万元,同比大幅下降。

值得注意的是,今年净利润为近10年最低值。

2、主营业务利润较去年同期亏损增大

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 12.05亿元 13.00亿元 -7.31%
营业成本 7.82亿元 9.20亿元 -15.02%
销售费用 2,930.49万元 1,879.25万元 55.94%
管理费用 1.48亿元 1.21亿元 22.70%
财务费用 1,200.87万元 -1,020.89万元 217.63%
研发费用 4.55亿元 3.57亿元 27.53%
所得税费用 99.14万元 -4,029.58万元 102.46%

2024年年度主营业务利润为-2.28亿元,去年同期为-1.12亿元,较去年同期亏损增大。

虽然毛利率本期为35.11%,同比增长了5.89%,不过(1)研发费用本期为4.55亿元,同比增长27.53%;(2)营业总收入本期为12.05亿元,同比小幅下降7.31%,导致主营业务利润亏损增大。

3、费用情况

2024年公司营收12.05亿元,同比小幅下降7.31%,虽然营收在下降,但是销售费用、研发费用、管理费用却在增长。

1)销售费用大幅增长

本期销售费用为2,930.49万元,同比大幅增长55.94%。销售费用大幅增长的原因是:

(1)工资及福利费用本期为2,124.04万元,去年同期为1,302.16万元,同比大幅增长了63.12%。

(2)广告宣传本期为230.11万元,去年同期为82.75万元,同比大幅增长了178.08%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
工资及福利费用 2,124.04万元 1,302.16万元
业务招待费 285.14万元 178.04万元
业务咨询费 218.15万元 145.87万元
广告宣传 230.11万元 82.75万元
其他 73.04万元 170.43万元
合计 2,930.49万元 1,879.25万元

2)研发费用增长

本期研发费用为4.55亿元,同比增长27.53%。研发费用增长的原因是:

(1)技术服务费本期为1.16亿元,去年同期为2,707.51万元,同比大幅增长了近3倍。

(2)折旧本期为1.17亿元,去年同期为9,056.92万元,同比增长了29.64%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
工资及福利 1.29亿元 1.31亿元
折旧 1.17亿元 9,056.92万元
技术服务费 1.16亿元 2,707.51万元
材料费 4,679.39万元 5,784.27万元
其他 4,574.26万元 4,996.97万元
合计 4.55亿元 3.57亿元

3)管理费用增长

本期管理费用为1.48亿元,同比增长22.7%。

管理费用增长的原因是:

虽然工资及福利本期为6,900.01万元,去年同期为7,989.97万元,同比小幅下降了13.64%;

但是(1)折旧本期为1,691.94万元,去年同期为642.74万元,同比大幅增长了163.24%;(2)中介咨询费用本期为3,042.11万元,去年同期为2,041.99万元,同比大幅增长了48.98%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
工资及福利 6,900.01万元 7,989.97万元
中介咨询费用 3,042.11万元 2,041.99万元
折旧 1,691.94万元 642.74万元
办公费用 1,384.20万元 1,546.33万元
股权激励 - -2,351.90万元
其他 1,809.87万元 2,216.10万元
合计 1.48亿元 1.21亿元

PART 3
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6亿元的对外股权投资

在2024年报告期末,赛微电子用于对外股权投资的资产为5.81亿元,对外股权投资所产生的收益为1,306.92万元。

对外股权投资的收益分别来源于持有对外股权投资的收益322.13万元和处置外股权投资的收益984.78万元。

对外股权投资构成表


项目 2024年末资产 2024年末收益
武汉光谷信息技术股份有限公司和湖北北斗产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) 3.64亿元 451.25万元
北京北工怀微传感科技股权投资基金(有限合伙) 1.24亿元 175.38万元
其他 9,370.37万元 -304.49万元
合计 5.81亿元 322.13万元

1、武汉光谷信息技术股份有限公司和湖北北斗产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)

同比上期看起来,投资损益由亏转盈。

历年投资数据


武汉光谷信息技术股份有限公司和湖北北斗产业创业投资基金合伙企业 追加投资 投资损益 期末余额
2024年 1.05亿元 451.25万元 3.64亿元
2023年 0元 -684.56万元 2.29亿元
2022年 -890.82万元 -155.67万元 2.36亿元

2、北京北工怀微传感科技股权投资基金(有限合伙)

同比上期看起来,投资收益有所增长。

历年投资数据


北京北工怀微传感科技股权投资基金 追加投资 投资损益 期末余额
2024年 0元 175.38万元 1.24亿元
2023年 1.25亿元 126.55万元 1.24亿元

从近几年来看,企业的对外股权投资资产持续增长,由2022年的2.71亿元增长至2024年的5.81亿元,增长率为114.37%。

长期趋势表格


年份 对外股权投资
2022年 2.71亿元
2023年 4.55亿元
2024年 5.81亿元

PART 4
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存货周转率持续下降

2024年企业存货周转率为2.55,在2021年度到2024年度,企业存货周转率连续4年下降,平均回款时间从72天增加到了141天,企业存货周转能力下降,2024年赛微电子存货余额合计4.64亿元,占总资产的7.30%。

(注:2020年计提存货128.51万元,2021年计提存货161.32万元,2022年计提存货668.47万元,2023年计提存货663.82万元,2024年计提存货2682.65万元。)

PART 5
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追加投入先进MEMS工艺设计与服务北京市工程研究中心

2024年,赛微电子在建工程余额合计8.91亿元,较去年的7.54亿元大幅增长了18.18%。主要在建的重要工程是北京8英寸MEMS国际代工线建设项目和MEMS先进封装测试及产线建设。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
北京8英寸MEMS国际代工线建设项目 3.81亿元 2.83亿元 2.40亿元 90.00%
MEMS先进封装测试及产线建设 3.80亿元 2,268.60万元 - 50.00%
先进MEMS工艺设计与服务北京市工程研究中心 9,844.95万元 6,871.99万元 - 85.00%

PART 6
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近3年应收账款周转率呈现大幅下降

2024年,企业应收账款合计5.12亿元,占总资产的7.31%,相较于去年同期的5.69亿元小幅减少9.96%。

1、应收账款周转率呈大幅下降趋势

本期,企业应收账款周转率为2.23。在2022年到2024年,企业应收账款周转率从4.15大幅下降到了2.23,平均回款时间从86天增加到了161天,回款周期大幅增长,企业的回款能力大幅下降。

(注:2020年计提坏账3029.43万元,2021年计提坏账3535.07万元,2022年计提坏账4214.79万元,2023年计提坏账795.98万元,2024年计提坏账2067.62万元。)

2、一年以内账龄占比下降

从账龄结构情况来看,本期企业一年以内,一至三年,三年以上应收账款占比分别为62.27%,35.03%和2.69%。

从账龄趋势情况来看,公司一年以内应收账款占比,在2023年至2024年从83.81%下降到62.27%。一年以内的应收账款占总应收账款比重有明显下降。

PART 7
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商誉金额较高

在2024年年报告期末,赛微电子形成的商誉为4.91亿元,占净资产的9.12%。

商誉结构


商誉项 商誉现值 备注
北京赛莱克斯国际科技有限公司 4.91亿元
商誉总额 4.91亿元

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