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鹏翎股份(300375)2024年年报深度解读:汽车流体管路及总成收入的增长推动公司营收的增长,净利润同比大幅增长但现金流净额由正转负

天津鹏翎集团股份有限公司于2014年上市,实际控制人为“王志方”。公司的主要业务为汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售,公司主要产品为汽车流体管路、汽车密封件产品。公司主营产品汽车流体管路综合销量连续多年位居行业第一。

根据鹏翎股份2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收24.61亿元,同比增长26.08%。扣非净利润7,504.24万元,同比大幅增长2.98倍。鹏翎股份2024年年度净利润7,790.88万元,业绩同比大幅增长174.27%。

PART 1
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汽车流体管路及总成收入的增长推动公司营收的增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为非轮胎橡胶制品,主要产品包括汽车流体管路及总成和汽车密封部件及总成两项,其中汽车流体管路及总成占比65.19%,汽车密封部件及总成占比33.54%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
非轮胎橡胶制品 24.61亿元 100.0% 19.51%
分产品 营业收入 占比 毛利率
汽车流体管路及总成 16.04亿元 65.19% 18.38%
汽车密封部件及总成 8.25亿元 33.54% 20.03%
其他业务 3,115.27万元 1.27% 63.76%

2、汽车流体管路及总成收入的增长推动公司营收的增长

2024年公司营收24.61亿元,与去年同期的19.52亿元相比,增长了26.08%。

营收增长的主要原因是:

(1)汽车流体管路及总成本期营收16.04亿元,去年同期为12.93亿元,同比增长了24.03%。

(2)汽车密封部件及总成本期营收8.25亿元,去年同期为6.37亿元,同比增长了29.65%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
汽车流体管路及总成 16.04亿元 12.93亿元 24.03%
汽车密封部件及总成 8.25亿元 6.37亿元 29.65%
其他业务 3,115.27万元 2,175.44万元 -
合计 24.61亿元 19.52亿元 26.08%

3、汽车流体管路及总成毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降

2024年公司毛利率从去年同期的21.91%,同比小幅下降到了今年的19.51%,主要是因为汽车流体管路及总成本期毛利率18.38%,去年同期为21.92%,同比下降16.15%。

4、汽车流体管路及总成毛利率下降

产品毛利率方面,2022-2024年汽车密封部件及总成毛利率呈小幅下降趋势,从2022年的22.63%,小幅下降到2024年的20.03%,2024年汽车流体管路及总成毛利率为18.38%,同比下降16.15%。

5、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的66.51%,相较于2023年的68.70%,基本保持平稳,其中第一大客户占比19.84%,第二大客户占比19.59%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
第一名 4.88亿元 19.84%
第二名 4.82亿元 19.59%
第三名 2.82亿元 11.45%
第四名 2.01亿元 8.16%
第五名 1.84亿元 7.47%
合计 16.37亿元 66.51%

PART 2
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净利润同比大幅增长但现金流净额由正转负

1、营业总收入同比增加26.08%,净利润同比大幅增加174.27%

2024年年度,鹏翎股份营业总收入为24.61亿元,去年同期为19.52亿元,同比增长26.08%,净利润为7,790.88万元,去年同期为2,840.56万元,同比大幅增长174.27%。

净利润同比大幅增长的原因是(1)资产减值损失本期损失2,274.16万元,去年同期损失5,405.77万元,同比大幅下降;(2)其他收益本期为2,836.23万元,去年同期为1,557.06万元,同比大幅增长;(3)主营业务利润本期为8,762.71万元,去年同期为7,896.42万元,同比小幅增长。

2、主营业务利润同比小幅增长10.97%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 24.61亿元 19.52亿元 26.08%
营业成本 19.81亿元 15.24亿元 29.96%
销售费用 7,421.69万元 7,158.40万元 3.68%
管理费用 1.79亿元 1.57亿元 14.26%
财务费用 -1,330.73万元 -1,761.16万元 24.44%
研发费用 1.39亿元 1.24亿元 12.17%
所得税费用 -962.83万元 -375.81万元 -156.20%

2024年年度主营业务利润为8,762.71万元,去年同期为7,896.42万元,同比小幅增长10.97%。

虽然毛利率本期为19.51%,同比小幅下降了2.40%,不过营业总收入本期为24.61亿元,同比增长26.08%,推动主营业务利润同比小幅增长。

3、非主营业务利润亏损有所减小

鹏翎股份2024年年度非主营业务利润为-1,934.66万元,去年同期为-5,431.67万元,亏损有所减小。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 8,762.71万元 112.47% 7,896.42万元 10.97%
资产减值损失 -2,274.16万元 -29.19% -5,405.77万元 57.93%
其他收益 2,836.23万元 36.40% 1,557.06万元 82.15%
信用减值损失 -1,827.76万元 -23.46% -1,850.86万元 1.25%
其他 325.60万元 4.18% 524.28万元 -37.90%
净利润 7,790.88万元 100.00% 2,840.56万元 174.27%

4、财务收益下降

本期财务费用为-1,330.73万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期下降了24.44%。值得一提的是,本期财务收益占净利润的比重达到17.08%。重要原因在于:

(1)利息收入本期为1,854.16万元,去年同期为2,082.42万元,同比小幅下降了10.96%。

(2)利息费用本期为338.52万元,去年同期为202.08万元,同比大幅增长了67.52%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
减:利息收入 -1,854.16万元 -2,082.42万元
利息费用 338.52万元 202.08万元
其他 184.91万元 119.17万元
合计 -1,330.73万元 -1,761.16万元

PART 3
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其他收益对净利润有较大贡献

2024年年度,公司的其他收益为2,836.23万元,占净利润比重为36.40%,较去年同期增加82.15%。

其他收益明细


项目 2024年度 2023年度
增值税进项税加计扣除 2,107.42万元 767.84万元
政府补助 720.83万元 784.28万元
代扣个人所得税手续费返还 7.98万元 4.94万元
合计 2,836.23万元 1,557.06万元

PART 4
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应收账款坏账损失影响利润,近3年应收账款周转率呈现大幅下降

2024年,企业应收账款合计9.02亿元,占总资产的25.12%,相较于去年同期的6.69亿元大幅增长34.89%。

1、坏账损失1,705.35万元

2024年,企业信用减值损失1,827.76万元,其中主要是应收账款坏账损失1,705.35万元。

2、应收账款周转率呈大幅下降趋势

本期,企业应收账款周转率为3.13。在2022年到2024年,企业应收账款周转率从5.35大幅下降到了3.13,平均回款时间从67天增加到了115天,回款周期大幅增长,企业的回款能力大幅下降。

(注:2020年计提坏账502.39万元,2021年计提坏账393.73万元,2022年计提坏账166.58万元,2023年计提坏账1850.31万元,2024年计提坏账1705.35万元。)

PART 5
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存货跌价损失影响利润,存货周转率小幅提升

存货跌价损失2,274.16万元,坏账损失影响利润

2024年,鹏翎股份资产减值损失2,274.16万元,其中主要是存货跌价准备减值合计2,274.16万元。

2024年企业存货周转率为4.46,在2023年到2024年鹏翎股份存货周转率从4.19小幅提升到了4.46,存货周转天数从85天减少到了80天。2024年鹏翎股份存货余额合计5.98亿元,占总资产的18.03%,同比去年的5.05亿元大幅增长18.40%。

(注:2020年计提存货1991.84万元,2021年计提存货1209.08万元,2022年计提存货1086.51万元,2023年计提存货2582.13万元,2024年计提存货2274.16万元。)

PART 6
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追加投入天津鹏翎在建设备

2024年,鹏翎股份在建工程余额合计7,358.04万元,较去年的3,273.37万元大幅增长。主要在建的重要工程是天津鹏翎在建设备、河北新欧密封件生产设备等。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
天津鹏翎在建设备 4,181.29万元 5,029.93万元 1,005.38万元 59%
河北新欧密封件生产设备 1,578.07万元 1,160.59万元 107.48万元 85%
江苏鹏翎密封件生产设备 1,098.80万元 993.05万元 1,240.72万元 77%
重庆子公司在建设备 363.77万元 722.14万元 919.11万元 35%

天津鹏翎在建设备(大额新增投入项目)

建设目标:

天津鹏翎股份计划通过该建设项目提升其生产线的自动化水平和技术能力,以满足日益增长的市场需求,提高产品质量和生产效率,同时降低生产成本。项目旨在加强公司在行业内的竞争力,并为未来的业务扩展奠定坚实基础。

建设内容:

该项目主要包括购置先进的生产设备、改进现有生产线以及引入智能制造系统。具体来说,这涉及到对关键工艺环节进行技术改造,增加柔性化生产能力,以及实施信息化管理系统来优化生产流程和管理。

建设时间和周期:

按照规划,项目建设预计从批准之日起开始,整个建设周期大约为两年。期间包括设备采购、安装调试、人员培训等阶段。具体的启动日期和完成时间点将依据公司发布的正式公告为准。

预期收益:

项目完成后,预计将显著提高公司的产能利用率和运营效率,从而增强盈利能力。此外,通过采用更加环保高效的生产工艺,还可以减少能源消耗和排放,有助于实现可持续发展目标。长期来看,这些改进将支持公司更好地抓住市场机遇,推动业绩稳步增长。

PART 7
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商誉占有一定比重

在2024年年报告期末,鹏翎股份形成的商誉为3.32亿元,占净资产的14.7%。

商誉结构


商誉项 商誉现值 备注
河北新欧汽车零部件科技有限公司 3.32亿元 减值风险低
商誉总额 3.32亿元

商誉占有一定比重。其中,商誉的主要构成为河北新欧汽车零部件科技有限公司。

河北新欧汽车零部件科技有限公司减值风险低

(1) 风险分析

企业2022-2024年期末的营业收入增长率为37.19%,同时2024年商誉减值报告预测2025年期末营业收入增长率为2.47%

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