返回
碧湾信息

铭科精技(001319)2024年年报深度解读:新能源汽车金属结构件收入的增长推动公司营收的小幅增长,净利润同比小幅增长但现金流净额由正转负

铭科精技控股股份有限公司于2022年上市,实际控制人为“夏录荣”。公司的主要从事汽车五金冲压模具和金属结构件的冲压、焊接及组装。公司的主要产品包括模具、金属结构件等。

根据铭科精技2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收9.66亿元,同比小幅增长9.30%。扣非净利润1.02亿元,同比小幅增长12.89%。铭科精技2024年年度净利润1.13亿元,业绩同比小幅增长9.93%。本期经营活动产生的现金流净额为9,746.39万元,营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比小幅下降。

PART 1
碧湾App

新能源汽车金属结构件收入的增长推动公司营收的小幅增长

1、主营业务构成

公司的主要业务为汽车,占比高达79.93%,主要产品包括燃油汽车金属结构件和其他金属结构件和新能源汽车金属结构件两项,其中燃油汽车金属结构件和其他金属结构件占比61.55%,新能源汽车金属结构件占比24.97%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
汽车 7.72亿元 79.93% 29.70%
非汽车 1.94亿元 20.07% 20.91%
分产品 营业收入 占比 毛利率
燃油汽车金属结构件和其他金属结构件 5.94亿元 61.55% 28.01%
新能源汽车金属结构件 2.41亿元 24.97% 22.84%
燃油汽车精密模具和其他精密模具 1.08亿元 11.14% 39.25%
新能源汽车精密模具 2,261.70万元 2.34% 26.39%

2、新能源汽车金属结构件收入的增长推动公司营收的小幅增长

2024年公司营收9.66亿元,与去年同期的8.83亿元相比,小幅增长了9.3%。

营收小幅增长的主要原因是:

(1)新能源汽车金属结构件本期营收2.41亿元,去年同期为1.90亿元,同比增长了26.99%。

(2)燃油汽车金属结构件和其他金属结构件本期营收5.94亿元,去年同期为5.47亿元,同比小幅增长了8.67%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
燃油汽车金属结构件和其他金属结构件 5.94亿元 5.47亿元 8.67%
新能源汽车金属结构件 2.41亿元 1.90亿元 26.99%
燃油汽车精密模具和其他精密模具 1.08亿元 1.16亿元 -7.63%
新能源汽车精密模具 2,261.70万元 3,019.98万元 -25.11%
合计 9.66亿元 8.83亿元 9.3%

3、新能源汽车金属结构件毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长

2024年公司毛利率从去年同期的26.79%,同比小幅增长到了今年的27.93%。

毛利率小幅增长的原因是:

(1)新能源汽车金属结构件本期毛利率22.84%,去年同期为20.14%,同比小幅增长13.41%。

(2)燃油汽车精密模具和其他精密模具本期毛利率39.25%,去年同期为36.26%,同比小幅增长8.25%。

4、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的41.13%,相较于2023年的42.47%,基本保持平稳,其中第一大客户占比16.49%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
第一名 1.59亿元 16.49%
第二名 7,761.65万元 8.04%
第三名 7,033.89万元 7.28%
第四名 4,528.90万元 4.69%
第五名 4,469.58万元 4.63%
合计 3.97亿元 41.13%

5、前五大供应商高度集中

目前公司上游供应商集中度非常高,前五大供应商占年度采购的37.52%。公司对第一大供应商存在一定的依赖,2024年第一大供应商占年度采购的比例高达19.86%。第二大供应商占比8.06%。

前五大供应商情况


供应商名称 采购金额 公司年度向前五大供应商采购的金额占比
第一名 1.09亿元 19.86%
第二名 4,411.81万元 8.06%
第三名 1,884.04万元 3.44%
第四名 1,831.48万元 3.35%
第五名 1,535.75万元 2.81%
合计 2.05亿元 37.52%

从2022年至今,公司年度向前五大供应商采购的金额占比整体持续增长,从2022年的32.95%上升至2024年的37.52%。

PART 2
碧湾App

净利润同比小幅增长但现金流净额由正转负

1、净利润同比小幅增长9.93%

本期净利润为1.13亿元,去年同期1.03亿元,同比小幅增长9.93%。

净利润同比小幅增长的原因是:

虽然投资收益本期为443.92万元,去年同期为870.92万元,同比大幅下降;

但是(1)主营业务利润本期为1.22亿元,去年同期为1.12亿元,同比小幅增长;(2)营业外利润本期为166.64万元,去年同期为-47.95万元,扭亏为盈。

值得注意的是,今年净利润为近10年最高值。

2、主营业务利润同比小幅增长9.27%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 9.66亿元 8.83亿元 9.30%
营业成本 6.96亿元 6.47亿元 7.60%
销售费用 1,218.27万元 1,143.63万元 6.53%
管理费用 7,652.69万元 6,917.50万元 10.63%
财务费用 35.23万元 -340.38万元 110.35%
研发费用 4,871.16万元 3,869.20万元 25.90%
所得税费用 1,219.51万元 1,236.41万元 -1.37%

2024年年度主营业务利润为1.22亿元,去年同期为1.12亿元,同比小幅增长9.27%。

主营业务利润同比小幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为9.66亿元,同比小幅增长9.30%;(2)毛利率本期为27.93%,同比小幅增长了1.14%。

3、研发费用增长

本期研发费用为4,871.16万元,同比增长25.9%。研发费用增长的原因是:

(1)直接材料投入本期为1,659.18万元,去年同期为1,076.39万元,同比大幅增长了54.14%。

(2)职工薪酬本期为2,742.82万元,去年同期为2,413.84万元,同比小幅增长了13.63%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,742.82万元 2,413.84万元
直接材料投入 1,659.18万元 1,076.39万元
其他 469.16万元 378.97万元
合计 4,871.16万元 3,869.20万元

PART 3
碧湾App

金融投资回报率低

1、金融投资1.09亿元,投资主体为理财投资

在2024年报告期末,铭科精技用于金融投资的资产为1.09亿元。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为725.31万元。

2024年度金融投资主要投资内容如表所示:

2024年度金融投资资产表


项目 投资金额
理财产品 1.09亿元
合计 1.09亿元

从金融投资收益来源方式来看,主要来源于交易性金融资产公允价值变动收益和理财产品投资收益。

2024年度金融投资收益来源方式


项目 类别 收益金额
投资收益 理财产品投资收益 311.82万元
公允价值变动收益 交易性金融资产公允价值变动收益 413.5万元
合计 725.31万元

2、金融投资资产逐年递减

企业的金融投资资产持续下滑,由2022年的2.63亿元下滑至2024年的1.09亿元,变化率为-58.63%。

长期趋势表格


年份 金融资产
2022年 2.63亿元
2023年 1.97亿元
2024年 1.09亿元

PART 4
碧湾App

重大资产负债及变动情况

购置新增7,310.89万元,无形资产大幅增长

2024年,铭科精技的无形资产合计1.28亿元,占总资产的7.55%,相较于年初的5,809.50万元大幅增长120.79%。

2024年度无形资产结构


项目名称 期末价值 期初价值
土地使用权 1.24亿元 5,586.65万元
其他 453.60万元 222.85万元
合计 1.28亿元 5,809.50万元

本期购置新增7,310.89万元

其中,无形资产的增加主要是因为购置新增所导致的,企业无形资产新增7,335.57万元,主要为购置新增的7,310.89万元。在购置新增中,主要是土地使用权,合计6,923.77万元。

无形资产增加


项目名称 金额
购置 7,310.89万元
其中:土地使用权 6,923.77万元
本期增加金额 7,335.57万元

请下载并登录APP,即可阅读全文

分享 (0)
点赞 (0)
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。
热门推荐
毓恬冠佳(301173)2024年年报解读:资产负债率同比下降,净利润近4年整体呈现上升趋势
汇通控股(603409)2024年年报解读:汽车声学产品收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长,销售商品、提供劳务收到的现金长期小于营业收入
科力装备(301552)2024年年报解读:净利润近6年整体呈现上升趋势
碧湾APP 扫码下载
androidUrl
手机扫码下载