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美力科技(300611)2024年年报深度解读:悬架系统弹簧毛利率的大幅增长推动公司毛利率的小幅增长,净利润近3年整体呈现上升趋势

浙江美力科技股份有限公司于2017年上市,实际控制人为“章碧鸿”。公司主要从事高端弹簧产品及精密注塑件的研发、生产和销售。公司主要产品主要包括悬架系统弹簧、动力系统弹簧、车身及内饰弹簧、通用弹簧及其他弹簧产品。

根据美力科技2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收16.04亿元,同比增长16.52%。扣非净利润9,770.27万元,同比大幅增长178.59%。美力科技2024年年度净利润1.05亿元,业绩同比大幅增长2.63倍。

PART 1
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悬架系统弹簧毛利率的大幅增长推动公司毛利率的小幅增长

1、主营业务构成

公司的主要业务为汽车零配件行业,占比高达89.19%,主要产品包括悬架系统弹簧、车身及内饰弹簧、通用弹簧三项,悬架系统弹簧占比53.45%,车身及内饰弹簧占比12.54%,通用弹簧占比9.58%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
汽车零配件行业 14.30亿元 89.19% 19.49%
其他行业 1.73亿元 10.81% 31.53%
分产品 营业收入 占比 毛利率
悬架系统弹簧 8.57亿元 53.45% 14.11%
车身及内饰弹簧 2.01亿元 12.54% 30.09%
通用弹簧 1.54亿元 9.58% -
精密塑件 1.47亿元 9.17% -
弹性装置及冲压件等 1.43亿元 8.91% -
其他业务 1.02亿元 6.35% -

2、悬架系统弹簧收入的增长推动公司营收的增长

2024年公司营收16.04亿元,与去年同期的13.76亿元相比,增长了16.52%,主要是因为悬架系统弹簧本期营收8.57亿元,去年同期为7.29亿元,同比增长了17.56%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
悬架系统弹簧 8.57亿元 7.29亿元 17.56%
车身及内饰弹簧 2.01亿元 2.12亿元 -5.17%
精密注塑件 1.47亿元 1.52亿元 -3.12%
其他业务 3.98亿元 2.83亿元 -
合计 16.04亿元 13.76亿元 16.52%

3、悬架系统弹簧毛利率的大幅增长推动公司毛利率的小幅增长

2024年公司毛利率从去年同期的18.34%,同比小幅增长到了今年的20.79%,主要是因为悬架系统弹簧本期毛利率14.11%,去年同期为8.51%,同比大幅增长65.8%。

4、悬架系统弹簧毛利率持续增长

产品毛利率方面,2022-2024年悬架系统弹簧毛利率呈大幅增长趋势,从2022年的1.12%,大幅增长到2024年的14.11%,2024年车身及内饰弹簧毛利率为30.09%,同比小幅下降4.99%。

5、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的32.20%,相较于2023年的30.53%,基本保持平稳,其中第一大客户占比10.99%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户一 1.76亿元 10.99%
客户二 1.19亿元 7.42%
客户三 7,615.68万元 4.75%
客户四 7,301.08万元 4.55%
客户五 7,197.08万元 4.49%
合计 5.16亿元 32.20%

6、前五大供应商高度集中

目前公司上游供应商集中度非常高,前五大供应商占年度采购的38.76%。公司对第一大供应商存在一定的依赖,2024年第一大供应商占年度采购的比例高达14.19%。第二大供应商占比6.57%。

前五大供应商情况


供应商名称 采购金额 公司年度向前五大供应商采购的金额占比
供应商一 1.31亿元 14.19%
供应商二 6,055.56万元 6.57%
供应商三 5,969.79万元 6.48%
供应商四 5,801.40万元 6.30%
供应商五 4,811.41万元 5.22%
合计 3.57亿元 38.76%

去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比小幅下滑,从41.14%下降至38.76%,减少5%。

PART 2
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净利润近3年整体呈现上升趋势

1、营业总收入同比增加16.52%,净利润同比大幅增加2.63倍

2024年年度,美力科技营业总收入为16.04亿元,去年同期为13.76亿元,同比增长16.52%,净利润为1.05亿元,去年同期为2,882.59万元,同比大幅增长2.63倍。

净利润同比大幅增长的原因是(1)主营业务利润本期为1.20亿元,去年同期为6,873.21万元,同比大幅增长;(2)其他收益本期为1,900.65万元,去年同期为1,177.52万元,同比大幅增长。

净利润从2020年年度到2022年年度呈现下降趋势,从4,015.96万元下降到-5,481.22万元,而2022年年度到2024年年度呈现上升状态,从-5,481.22万元增长到1.05亿元。

值得注意的是,今年净利润为近10年最高值。

2、主营业务利润同比大幅增长74.52%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 16.04亿元 13.76亿元 16.52%
营业成本 12.70亿元 11.24亿元 13.02%
销售费用 3,323.05万元 2,461.23万元 35.02%
管理费用 9,171.87万元 8,189.29万元 12.00%
财务费用 715.71万元 1,502.04万元 -52.35%
研发费用 6,768.77万元 5,135.05万元 31.82%
所得税费用 690.94万元 910.55万元 -24.12%

2024年年度主营业务利润为1.20亿元,去年同期为6,873.21万元,同比大幅增长74.52%。

主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为16.04亿元,同比增长16.52%;(2)毛利率本期为20.79%,同比小幅增长了2.45%。

3、费用情况

2024年公司营收16.04亿元,同比增长16.52%,虽然营收在增长,但是财务费用却在下降。

1)财务费用大幅下降

本期财务费用为715.71万元,同比大幅下降52.35%。财务费用大幅下降的原因是:

(1)利息收入本期为782.02万元,去年同期为409.33万元,同比大幅增长了91.05%。

(2)汇兑收益本期为324.94万元,去年同期为126.02万元,同比大幅增长了157.84%。

(3)利息支出本期为1,783.55万元,去年同期为1,981.95万元,同比小幅下降了10.01%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,783.55万元 1,981.95万元
减:利息收入 -782.02万元 -409.33万元
汇兑损益 -324.94万元 -126.02万元
其他 39.12万元 55.44万元
合计 715.71万元 1,502.04万元

2)研发费用大幅增长

本期研发费用为6,768.77万元,同比大幅增长31.82%。研发费用大幅增长的原因是:

(1)研发材料本期为2,916.07万元,去年同期为1,992.36万元,同比大幅增长了46.36%。

(2)人员薪酬费用本期为3,058.65万元,去年同期为2,529.14万元,同比增长了20.94%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
人员薪酬费用 3,058.65万元 2,529.14万元
研发材料 2,916.07万元 1,992.36万元
其他 794.05万元 613.55万元
合计 6,768.77万元 5,135.05万元

PART 3
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其他收益对净利润有较大贡献

2024年年度,公司的其他收益为1,900.65万元,占净利润比重为18.18%,较去年同期增加61.41%。

其他收益明细


项目 2024年度 2023年度
增值税加计抵减 1,077.84万元 422.21万元
与收益相关的政府补助 508.78万元 460.76万元
与资产相关的政府补助 296.07万元 286.62万元
代扣个人所得税手续费返还 17.96万元 7.93万元
合计 1,900.65万元 1,177.52万元

PART 4
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存货周转率持续上升,存货跌价损失影响利润

存货跌价损失1,549.51万元,坏账损失影响利润

2024年,美力科技资产减值损失2,067.29万元,其中主要是存货跌价准备减值合计1,549.51万元。

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