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冠豪高新(600433)2024年年报深度解读:白卡纸毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长,归母净利润依赖于非流动性资产处置损益

广东冠豪高新技术股份有限公司于2003年上市,实际控制人为“中国诚通控股集团有限公司”。公司主要从事特种纸(热敏纸,热升华转印纸,无碳纸,不干胶标签),高档涂布白卡纸,造纸化工品,彩色印刷品的研发,生产制造和销售业务。主要产品是无碳纸、热敏材料、不干胶标签材料、热升华转印纸、高档涂布白卡纸、造纸化工品、彩色印刷品等。

根据冠豪高新2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收75.88亿元,同比基本持平。扣非净利润5,107.54万元,扭亏为盈。冠豪高新2024年年度净利润1.52亿元,业绩扭亏为盈。

PART 1
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白卡纸毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长

1、主营业务构成

公司主要从事特种纸、特种材料、彩色印刷品,主要产品包括白卡纸、热敏纸/热升华转印纸、不干胶三项,白卡纸占比50.59%,热敏纸/热升华转印纸占比25.10%,不干胶占比14.13%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
特种纸 57.44亿元 75.7% 8.08%
特种材料 14.05亿元 18.51% 11.98%
彩色印刷品 2.87亿元 3.79% 18.35%
其他业务 1.52亿元 2.0% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
白卡纸 38.39亿元 50.59% 3.17%
热敏纸/热升华转印纸 19.05亿元 25.1% 17.98%
不干胶 10.72亿元 14.13% 9.05%
彩色印刷品 2.87亿元 3.79% 18.35%
化工 2.41亿元 3.17% 19.15%
其他业务 2.44亿元 3.22% -

2、白卡纸毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长

2024年公司毛利率从去年同期的6.37%,同比大幅增长到了今年的9.44%。

毛利率大幅增长的原因是:

(1)白卡纸本期毛利率3.17%,去年同期为-0.2%,同比大幅增长近17倍。

(2)热敏纸/热升华转印纸本期毛利率17.98%,去年同期为15.8%,同比小幅增长13.8%。

PART 2
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主营业务利润同比亏损减小推动净利润扭亏为盈

1、营业总收入基本持平,净利润扭亏为盈

2024年年度,冠豪高新营业总收入为75.88亿元,去年同期为74.03亿元,同比基本持平,净利润为1.52亿元,去年同期为-1.90亿元,扭亏为盈。

净利润扭亏为盈的原因是(1)主营业务利润本期为-3,164.50万元,去年同期为-2.58亿元,亏损有所减小;(2)投资收益本期为1.57亿元,去年同期为-1,413.66万元,扭亏为盈。

2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 75.88亿元 74.03亿元 2.50%
营业成本 68.72亿元 69.32亿元 -0.86%
销售费用 7,032.54万元 8,146.38万元 -13.67%
管理费用 2.11亿元 2.41亿元 -12.70%
财务费用 6,906.36万元 -24.15万元 28702.36%
研发费用 3.65亿元 3.69亿元 -1.15%
所得税费用 2,401.25万元 -1,636.31万元 246.75%

2024年年度主营业务利润为-3,164.50万元,去年同期为-2.58亿元,较去年同期亏损有所减小。

虽然财务费用本期为6,906.36万元,同比大幅增长287.02倍,不过(1)营业总收入本期为75.88亿元,同比有所增长2.50%;(2)毛利率本期为9.44%,同比大幅增长了3.07%,推动主营业务利润亏损有所减小。

3、非主营业务利润同比大幅增长

冠豪高新2024年年度非主营业务利润为2.08亿元,去年同期为5,147.30万元,同比大幅增长。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 -3,164.50万元 -20.77% -2.58亿元 87.71%
投资收益 1.57亿元 103.05% -1,413.66万元 1210.50%
资产减值损失 -2,313.29万元 -15.19% -452.67万元 -411.04%
营业外支出 1,677.20万元 11.01% 987.37万元 69.87%
其他收益 8,886.55万元 58.33% 5,129.47万元 73.25%
其他 205.30万元 1.35% 2,871.53万元 -92.85%
净利润 1.52亿元 100.00% -1.90亿元 180.32%

4、净现金流由负转正

2024年年度,冠豪高新净现金流为6.93亿元,去年同期为-3.44亿元,由负转正。

净现金流由负转正原因是:


净现金流增长项目 本期值 同比增减 净现金流下降项目 本期值 同比增减
销售商品、提供劳务收到的现金 72.34亿元 18.13% 收到其他与投资活动有关的现金 2.06亿元 -80.22%
支付的其他与投资活动有关的现金 5,028.90万元 -94.47% 偿还债务支付的现金 20.54亿元 60.99%
支付的其他与投资活动有关的现金 5,028.90万元 -94.47% 购买商品、接受劳务支付的现金 61.83亿元 9.27%

PART 3
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归母净利润依赖于非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分

冠豪高新2024年的归母净利润的收益依赖于非经常性损益,本期归母净利润为1.84亿元,非经常性损益为1.33亿元。

本期非经常性损益项目概览表:

本期扣除所得税与少数股东权益的非经常性损益


项目 金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 1.55亿元
其他 -2,236.11万元
合计 1.33亿元

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分

本期非流动资产处置损益主要构成是投资收益,金额为1.55亿元,投资收益主要为处置长期股权投资产生的收益,主要是处置子公司的股权,具体信息如下表:

处置子公司收益的主要构成


子公司名称 股权处置价款 股权处置比例(%) 股权处置方式 丧失控制权的时点 处置收益
华新(佛山)彩色印刷有限公司 2.86亿元 100 股权处置 2024年11月 1.55亿元

本期以2.86亿元出售华新(佛山)彩色印刷有限公司100%,获得收益1.55亿元,此时已完全出售该子公司股权。

扣非净利润趋势

PART 4
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对外股权投资收益同比盈利大幅扩大

在2024年报告期末,冠豪高新用于对外股权投资的资产为6.8亿元,对外股权投资所产生的收益为1.73亿元,占净利润1.52亿元的113.82%。

对外股权投资的收益分别来源于持有对外股权投资的收益1,821.31万元和处置外股权投资的收益1.55亿元。

对外股权投资构成表


项目 2024年末资产 2024年末收益
诚通财务有限责任公司 6.75亿元 1,789.71万元
其他 519.74万元 31.6万元
合计 6.8亿元 1,821.31万元

处置对外股权投资产生的收益为1.55亿元,主要是华新彩色印刷有限公司1.55亿元。

1、诚通财务有限责任公司

诚通财务有限责任公司业务性质为金融业。

同比上期看起来,投资收益有所增长。

历年投资数据


诚通财务有限责任公司 持有股权(%)直接 投资损益 期末余额
2024年 10.00 1,789.71万元 6.75亿元
2023年 10.00 708.57万元 6.63亿元
2022年 10.00 2,860.9万元 6.82亿元
2021年 10.00 3,007.97万元 6.63亿元

2、对外股权投资收益同比去年盈利大幅增加

从同期对比来看,企业的对外股权投资收益为1.73亿元,相比去年同期大幅上升了1.66亿元,变化率为21.24倍。

PART 5
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存货周转率持续下降

2024年企业存货周转率为6.06,在2020年度到2024年度,企业存货周转率连续5年下降,平均回款时间从41天增加到了59天,企业存货周转能力下降,2024年冠豪高新存货余额合计14.69亿元,占总资产的13.36%,同比去年的10.34亿元大幅增长42.15%。

(注:2020年计提存货833.95万元,2021年计提存货1677.01万元,2022年计提存货551.26万元,2023年计提存货3.46万元,2024年计提存货1411.80万元。)

2024年,冠豪高新在建工程余额合计8.30亿元。主要在建的重要工程是冠豪二期工程。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
冠豪二期工程 6.23亿元 6.81亿元 7.40亿元 85.24

PART 6
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重大资产负债及变动情况

1、其他流动资产大幅增长

2024年,冠豪高新的其他流动资产合计3.58亿元,占总资产的3.19%,相较于年初的6,533.38万元大幅增长447.38%。

主要原因是其他增加1.59亿元。

2024年度其他流动资产结构


项目 期末余额 期初余额
其他 1.59亿元
待抵扣及待认证增值税 1.95亿元 5,660.34万元
预缴税费 342.37万元 873.04万元

2、其他非流动资产大幅增长

2024年,冠豪高新的其他非流动资产合计6.91亿元,占总资产的6.16%,相较于年初的5.13亿元大幅增长34.84%。

主要原因是大额存单及应计利息增加1.01亿元。

2024年度结构情况


项目 期末价值 期初价值
大额存单及应计利息 6.14亿元 5.13亿元
预付的工程及设备款 7,752.84万元 21.28万元
合计 6.91亿元 5.13亿元

PART 7
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行业分析

1、行业发展趋势

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