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德迈仕(301007)2024年年报深度解读:车身及底盘系统零部件收入的增长推动公司营收的小幅增长,主营业务利润同比小幅下降

大连德迈仕精密科技股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“何建平”。公司的主营业务是研发、生产和销售精密轴及精密切削件。公司主要产品为视窗系统零部件、动力系统零部件、车身及底盘系统零部件、工业精密零部件。

根据德迈仕2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收6.90亿元,同比小幅增长6.77%。扣非净利润5,138.38万元,同比基本持平。

PART 1
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车身及底盘系统零部件收入的增长推动公司营收的小幅增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为制造业,主要产品包括动力系统零部件、车身及底盘系统零部件、视窗系统零部件三项,动力系统零部件占比51.79%,车身及底盘系统零部件占比27.16%,视窗系统零部件占比16.02%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
制造业 6.87亿元 99.55% 20.54%
其他业务 312.70万元 0.45% 69.57%
分产品 营业收入 占比 毛利率
动力系统零部件 3.58亿元 51.79% 15.48%
车身及底盘系统零部件 1.88亿元 27.16% 23.08%
视窗系统零部件 1.11亿元 16.02% 28.52%
工业精密零部件 3,158.19万元 4.57% 34.88%
其他业务 312.70万元 0.45% 69.57%

2、车身及底盘系统零部件收入的增长推动公司营收的小幅增长

2024年公司营收6.90亿元,与去年同期的6.47亿元相比,小幅增长了6.77%。

营收小幅增长的主要原因是:

(1)车身及底盘系统零部件本期营收1.88亿元,去年同期为1.59亿元,同比增长了17.7%。

(2)视窗系统零部件本期营收1.11亿元,去年同期为1.02亿元,同比小幅增长了8.21%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
动力系统零部件 3.58亿元 3.50亿元 2.08%
车身及底盘系统零部件 1.88亿元 1.59亿元 17.7%
视窗系统零部件 1.11亿元 1.02亿元 8.21%
工业精密零部件 3,158.19万元 3,209.29万元 -1.59%
其他业务 312.70万元 272.49万元 -
合计 6.90亿元 6.47亿元 6.77%

3、动力系统零部件毛利率的小幅下降导致公司毛利率的小幅下降

2024年公司毛利率从去年同期的21.98%,同比小幅下降到了今年的20.77%。

毛利率小幅下降的原因是:

(1)动力系统零部件本期毛利率15.48%,去年同期为17.74%,同比小幅下降12.74%。

(2)车身及底盘系统零部件本期毛利率23.08%,去年同期为23.5%,同比下降1.79%。

4、动力系统零部件毛利率小幅下降

产品毛利率方面,2022-2024年车身及底盘系统零部件毛利率呈小幅下降趋势,从2022年的24.87%,小幅下降到2024年的23.08%,2024年动力系统零部件毛利率为15.48%,同比小幅下降12.74%。

5、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的48.23%,相较于2023年的56.00%,已经小幅下降,其中第一大客户占比16.38%,第二大客户占比15.97%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户1 1.13亿元 16.38%
客户2 1.10亿元 15.97%
客户3 4,375.43万元 6.34%
客户4 3,899.49万元 5.65%
客户5 2,687.98万元 3.89%
合计 3.33亿元 48.23%

6、公司年度向前五大供应商采购的金额占比增加

目前公司上游供应商集中度非常高,前五大供应商占年度采购的46.56%。公司对第一大供应商存在一定的依赖,2024年第一大供应商占年度采购的比例高达14.99%。第二大供应商占比13.30%。

前五大供应商情况


供应商名称 采购金额 公司年度向前五大供应商采购的金额占比
供应商1 4,003.83万元 14.99%
供应商2 3,551.25万元 13.30%
供应商3 1,719.66万元 6.44%
供应商4 1,607.69万元 6.02%
供应商5 1,552.21万元 5.81%
合计 1.24亿元 46.56%

去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比整体大幅上升,从34.87%上升至46.56%,锐增33%。

PART 2
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主营业务利润同比小幅下降

1、主营业务利润同比小幅下降6.50%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 6.90亿元 6.47亿元 6.77%
营业成本 5.47亿元 5.04亿元 8.43%
销售费用 633.01万元 554.17万元 14.23%
管理费用 4,450.05万元 4,091.54万元 8.76%
财务费用 -74.26万元 -69.88万元 -6.27%
研发费用 2,969.16万元 2,977.09万元 -0.27%
所得税费用 440.41万元 445.80万元 -1.21%

2024年年度主营业务利润为5,704.95万元,去年同期为6,101.76万元,同比小幅下降6.50%。

虽然营业总收入本期为6.90亿元,同比小幅增长6.77%,不过毛利率本期为20.77%,同比小幅下降了1.21%,导致主营业务利润同比小幅下降。

2、净现金流由负转正

2024年年度,德迈仕净现金流为6,402.18万元,去年同期为-590.72万元,由负转正。

净现金流由负转正的原因是:

虽然购买商品、接受劳务支付的现金本期为4.06亿元,同比小幅增长8.93%;

但是(1)销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.08亿元,同比小幅增长9.65%;(2)取得借款收到的现金本期为1.43亿元,同比大幅增长55.44%;(3)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为4,747.73万元,同比大幅下降44.50%。

PART 3
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存货跌价损失影响利润

存货跌价损失612.91万元,坏账损失影响利润

2024年,德迈仕资产减值损失612.91万元,其中主要是存货跌价准备减值合计612.91万元。

2024年企业存货周转率为5.69,2024年德迈仕存货周转率为5.69,同比去年无明显变化。2024年德迈仕存货余额合计1.21亿元,占总资产的12.75%。

(注:2022年计提存货减值165.98万元,2023年计提存货减值687.76万元,2024年计提存货减值612.91万元。)

PART 4
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立式淬火机床等投产

2024年,德迈仕在建工程余额合计963.12万元。主要在建的重要工程是污水池处理项目。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
污水池处理项目 748.99万元 748.99万元 - 70.00%
阀针轴磨削专机YDG-19(新能源汽车动力系统关键轴件智能制造) 126.55万元 126.55万元 - 50.00%
四轴车床设备 - 394.69万元 394.69万元 100.00%
数控车床NEX-110三台 - 165.93万元 165.93万元 100.00%
VT4-4自动化倒立车 - 142.13万元 474.34万元 100.00%
CNC自动车床设备款 - 139.82万元 139.82万元 100.00%
阀针轴磨削专机YDG-019(2台) - 126.55万元 126.55万元 100.00%
立式淬火机床 - 0.15万元 804.99万元 100.00%
数控成型无心磨床2台 - - 215.04万元 100.00%

污水池处理项目(大额新增投入项目)

建设目标:提升污水处理效率,减少环境污染,实现废水达标排放,同时提高水资源循环利用率,促进企业可持续发展。该项目旨在通过先进的污水处理技术,满足环保法规要求,并为企业的绿色生产提供支持。

建设内容:项目包括新建和改造污水处理设施,引入高效能的污水处理工艺和技术装备,如生物处理、物理化学处理等环节,以及配套的自动化控制系统。此外,还将建设相应的管网系统,确保污水收集和输送的有效性。

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