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威高骨科(688161)2024年年报深度解读:关节收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长,主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比大幅增长

山东威高骨科材料股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“陈学利”。公司的主营业务为骨科医疗器械的研发、生产和销售,主要产品包括骨科植入医疗器械以及骨科手术器械。在骨科植入医疗器械领域,公司是国内产品种类齐全、规模领先、具有市场竞争力的企业之一。

根据威高骨科2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收14.53亿元,同比小幅增长13.18%。扣非净利润2.11亿元,同比大幅增长95.44%。威高骨科2024年年度净利润2.28亿元,业绩同比大幅增长101.86%。

PART 1
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关节收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为医疗器械制造行业,主要产品包括关节、脊柱、运动医学和组织修复、创伤四项,关节占比29.01%,脊柱占比28.99%,运动医学和组织修复占比19.11%,创伤占比16.64%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
医疗器械制造行业 14.51亿元 99.85% 65.75%
其他业务 220.71万元 0.15% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
关节 4.21亿元 29.01% 48.42%
脊柱 4.21亿元 28.99% 71.35%
运动医学和组织修复 2.78亿元 19.11% 85.28%
创伤 2.42亿元 16.64% 64.49%
其他主营业务 8,863.37万元 6.1% 63.74%
其他业务 220.71万元 0.15% -

2、关节收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长

2024年公司营收14.53亿元,与去年同期的12.84亿元相比,小幅增长了13.18%。

营收小幅增长的主要原因是:

(1)关节本期营收4.21亿元,去年同期为2.89亿元,同比大幅增长了46.06%。

(2)运动医学和组织修复本期营收2.78亿元,去年同期为2.27亿元,同比增长了22.52%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
关节 4.21亿元 2.89亿元 46.06%
脊柱 4.21亿元 4.72亿元 -10.87%
运动医学和组织修复 2.78亿元 2.27亿元 22.52%
创伤 2.42亿元 1.95亿元 24.0%
其他业务 9,084.08万元 1.01亿元 -
合计 14.53亿元 12.84亿元 13.18%

3、脊柱毛利率持续下降

2024年公司毛利率为65.73%,同比去年的66.52%基本持平。产品毛利率方面,2021-2024年脊柱毛利率呈下降趋势,从2021年的89.86%,下降到2024年的71.35%,2024年关节毛利率为48.42%,同比增长15.62%。

4、主要发展经销模式

在销售模式上,企业主要渠道为经销,占主营业务收入的88.36%。2024年经销营收12.82亿元,相较于去年增长29.49%,同期毛利率为63.91%,同比增加4.01个百分点。

PART 2
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主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比大幅增长

1、营业总收入同比小幅增加13.18%,净利润同比大幅增加101.86%

2024年年度,威高骨科营业总收入为14.53亿元,去年同期为12.84亿元,同比小幅增长13.18%,净利润为2.28亿元,去年同期为1.13亿元,同比大幅增长101.86%。

净利润同比大幅增长的原因是:

虽然所得税费用本期支出4,265.61万元,去年同期支出1,853.09万元,同比大幅增长;

但是主营业务利润本期为2.59亿元,去年同期为1.09亿元,同比大幅增长。

净利润从2021年年度到2023年年度呈现下降趋势,从6.91亿元下降到1.13亿元,而2023年年度到2024年年度呈现上升状态,从1.13亿元增长到2.28亿元。

2、主营业务利润同比大幅增长137.29%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 14.53亿元 12.84亿元 13.18%
营业成本 4.98亿元 4.30亿元 15.86%
销售费用 4.81亿元 5.61亿元 -14.26%
管理费用 9,237.88万元 6,099.11万元 51.46%
财务费用 -1,571.49万元 -2,601.65万元 39.60%
研发费用 1.20亿元 1.30亿元 -7.90%
所得税费用 4,265.61万元 1,853.09万元 130.19%

2024年年度主营业务利润为2.59亿元,去年同期为1.09亿元,同比大幅增长137.29%。

虽然毛利率本期为65.73%,同比有所下降了0.79%,不过(1)营业总收入本期为14.53亿元,同比小幅增长13.18%;(2)销售费用本期为4.81亿元,同比小幅下降14.26%,推动主营业务利润同比大幅增长。

3、费用情况

1)管理费用大幅增长

本期管理费用为9,237.88万元,同比大幅增长51.46%。归因于职工薪酬本期为5,532.31万元,去年同期为2,619.44万元,同比大幅增长了111.2%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 5,532.31万元 2,619.44万元
折旧摊销及租赁费 1,465.29万元 1,184.96万元
咨询服务费 527.79万元 698.03万元
其他 1,712.49万元 1,596.67万元
合计 9,237.88万元 6,099.11万元

2)财务收益大幅下降

本期财务费用为-1,571.49万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期大幅下降了39.6%。归因于利息收入本期为1,801.07万元,去年同期为2,842.19万元,同比大幅下降了36.63%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
减:利息收入 -1,801.07万元 -2,842.19万元
其他 229.58万元 240.53万元
合计 -1,571.49万元 -2,601.65万元

PART 3
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近2年应收账款周转率呈现大幅增长

2024年,企业应收账款合计2.63亿元,占总资产的5.32%,相较于去年同期的3.02亿元小幅减少12.72%。

本期,企业应收账款周转率为5.14。在2023年到2024年,企业应收账款周转率从3.62大幅增长到了5.14,平均回款时间从99天减少到了70天,回款周期大幅减少,企业的回款能力大幅提升。

(注:2021年计提坏账1012.89万元,2022年计提坏账1273.40万元,2023年计提坏账528.94万元,2024年计提坏账829.17万元。)

PART 4
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存货跌价损失影响利润,存货周转率小幅提升

存货跌价损失3,975.85万元,坏账损失影响利润

2024年,威高骨科资产减值损失3,999.39万元,其中主要是存货跌价准备减值合计3,975.85万元。

2024年企业存货周转率为2.02,在2023年到2024年威高骨科存货周转率从1.81小幅提升到了2.02,存货周转天数从198天减少到了178天。2024年威高骨科存货余额合计6.87亿元,占总资产的15.32%,同比去年的7.54亿元小幅下降8.91%。

(注:2021年计提存货367.20万元,2022年计提存货745.28万元,2023年计提存货3060.06万元,2024年计提存货3975.85万元。)

PART 5
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重大资产负债及变动情况

其他流动资产小幅增长

2024年,威高骨科的其他流动资产合计13.65亿元,占总资产的27.58%,相较于年初的12.76亿元小幅增长6.99%。

主要原因是大额存单本金及利息增加1.07亿元。

2024年度其他流动资产结构


项目 期末余额 期初余额
大额存单本金及利息 13.26亿元 12.19亿元
增值税留抵税额 505.30万元 1,777.89万元
预缴所得税 970.46万元 1,511.23万元
应收退货成本 2,384.45万元 2,329.27万元

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