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豪迈科技(002595)2024年年报深度解读:经营活动现金流量净额常年小于净利润,模具收入的增长推动公司营收的增长

山东豪迈机械科技股份有限公司于2011年上市,实际控制人为“张恭运”。公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造及精加工、机床装备相关产品的研发、生产和销售。作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备,轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型都依赖于轮胎模具。

根据豪迈科技2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收88.13亿元,同比增长22.99%。扣非净利润18.87亿元,同比增长20.50%。豪迈科技2024年年度净利润20.14亿元,业绩同比增长24.95%。本期经营活动产生的现金流净额为11.39亿元,营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比下降。

PART 1
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模具收入的增长推动公司营收的增长

1、主营业务构成

公司主要从事汽车轮胎装备行业、大型零部件机械产品、数控机床,主要产品包括模具和大型零部件机械产品两项,其中模具占比52.78%,大型零部件机械产品占比37.81%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
汽车轮胎装备行业 49.17亿元 55.79% 39.35%
大型零部件机械产品 33.32亿元 37.81% 25.67%
数控机床 3.99亿元 4.53% 27.32%
其他业务 1.66亿元 1.87% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
模具 46.51亿元 52.78% 39.59%
大型零部件机械产品 33.32亿元 37.81% 25.67%
其他 8.30亿元 9.41% 39.28%

2、模具收入的增长推动公司营收的增长

2024年公司营收88.13亿元,与去年同期的71.66亿元相比,增长了22.99%。

营收增长的主要原因是:

(1)模具本期营收46.51亿元,去年同期为37.90亿元,同比增长了22.73%。

(2)大型零部件机械产品本期营收33.32亿元,去年同期为27.70亿元,同比增长了20.31%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
模具 46.51亿元 37.90亿元 22.73%
大型零部件机械产品 33.32亿元 27.70亿元 20.31%
其他业务 8.30亿元 6.06亿元 -
合计 88.13亿元 71.66亿元 22.99%

3、大型零部件机械产品毛利率持续增长

2024年公司毛利率为34.3%,同比去年的34.26%基本持平。产品毛利率方面,2022-2024年大型零部件机械产品毛利率呈大幅增长趋势,从2022年的16.84%,大幅增长到2024年的25.67%,2024年模具毛利率为39.59%,同比小幅下降8.06%。

4、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的37.22%,此前2022-2023年,前五大客户集中度分别为42.27%、40.11%,总体呈下降趋势,其中第一大客户占比11.91%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户一 10.49亿元 11.91%
客户二 8.41亿元 9.54%
客户三 5.15亿元 5.84%
客户四 4.70亿元 5.33%
客户五 4.06亿元 4.60%
合计 32.81亿元 37.22%

5、公司年度向前五大供应商采购的金额占比下降

从2022年至今,公司年度向前五大供应商采购的金额占比整体持续下滑,从2022年的37.61%下降至2024年的29.03%。

PART 2
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净利润近10年整体呈现上升趋势

1、净利润同比增长24.95%

本期净利润为20.14亿元,去年同期16.12亿元,同比增长24.95%。

净利润同比增长的原因是(1)主营业务利润本期为21.76亿元,去年同期为18.03亿元,同比增长;(2)其他收益本期为1.03亿元,去年同期为1,385.11万元,同比大幅增长。

净利润2015年年度到2024年年度呈现上升趋势,从6.43亿元增长到20.14亿元。

2、主营业务利润同比增长20.68%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 88.13亿元 71.66亿元 22.99%
营业成本 57.90亿元 47.11亿元 22.93%
销售费用 8,088.21万元 6,489.68万元 24.63%
管理费用 2.33亿元 1.76亿元 32.28%
财务费用 -985.83万元 -2,075.51万元 52.50%
研发费用 4.63亿元 3.56亿元 30.19%
所得税费用 2.79亿元 2.33亿元 20.01%

2024年年度主营业务利润为21.76亿元,去年同期为18.03亿元,同比增长20.68%。

主营业务利润同比增长主要是由于(1)营业总收入本期为88.13亿元,同比增长22.99%;(2)毛利率本期为34.30%,同比有所增长了0.04%。

PART 3
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在建工程余额大幅减少

2024年,豪迈科技在建工程余额合计7,940.28万元。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
豪迈墨西哥设备 - - 5,764.00万元

豪迈墨西哥设备(转入固定资产项目)

建设目标:豪迈科技在墨西哥建设设备的目标是扩大公司在北美市场的影响力,提升产品供应能力,满足当地及周边地区客户的需求,同时优化全球供应链布局,提高响应速度和服务质量。

建设内容:根据豪迈科技的规划,墨西哥工厂将主要负责生产公司核心产品,包括但不限于特定类型的机械部件和成品。此外,该设施还将具备一定的研发功能,以便于更好地适应当地市场需求,并进行产品的本地化改进。

建设时间和周期:豪迈科技计划于2023年启动墨西哥项目的建设工作,预计整个项目从动工到正式投产需要大约18个月的时间。这意味着如果一切按计划进行,那么墨西哥生产基地有望在2024年底或2025年初开始运营。

PART 4
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净现金流同比大幅下降

1、净利润同比增加24.95%,净现金流同比大幅降低71.12%

2024年年度,豪迈科技净利润为20.14亿元,去年同期为16.12亿元,同比增长24.95%。净现金流为1.30亿元,去年同期为4.51亿元,同比大幅下降71.12%。

净现金流同比大幅下降原因是:


净现金流下降项目 本期值 同比增减 净现金流增长项目 本期值 同比增减
购买商品、接受劳务支付的现金 33.02亿元 38.43% 收回投资收到的现金 31.59亿元 55.09%
支付给职工以及为职工支付的现金 23.00亿元 29.82% 销售商品、提供劳务收到的现金 72.02亿元 15.46%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.00亿元 167.28%

2、经营活动现金流量净额常年小于净利润

从近10年数据看到经营活动现金流量净额与净利润之比长期小于1,这可能表明企业的净利润质量堪忧。

PART 5
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重大资产负债及变动情况

1、购置新增1.55亿元,无形资产大幅增长

2024年,豪迈科技的无形资产合计5.15亿元,占总资产的4.41%,相较于年初的3.74亿元大幅增长37.63%。

2024年度无形资产结构


项目名称 期末价值 期初价值
土地使用权 4.65亿元 3.42亿元
其他 4,989.38万元 3,261.98万元
合计 5.15亿元 3.74亿元

本期购置新增1.55亿元

其中,无形资产的增加主要是因为购置新增所导致的,企业无形资产新增1.57亿元,主要为购置新增的1.55亿元。在购置新增中,主要是土地使用权,合计1.34亿元。

无形资产增加


项目名称 金额
购置 1.55亿元
其中:土地使用权 1.34亿元
本期增加金额 1.57亿元

2、其他流动资产大幅增长

2024年,豪迈科技的其他流动资产合计7.79亿元,占总资产的6.67%,相较于年初的5.49亿元大幅增长41.88%。

主要原因是银行定期存单增加1.87亿元。

2024年度其他流动资产结构


项目 期末余额 期初余额
银行定期存单 2.64亿元 7,649.34万元
待抵扣税额 6,348.12万元 2,143.16万元
其他 91.59万元 19.37万元
委托贷款 4.51亿元 4.51亿元

3、在建工程转入1.95亿元,固定资产小幅增长

2024年豪迈科技固定资产合计23.08亿元,占总资产的19.76%,相比期初的21.22亿元小幅增长了8.79%。在2020年到2024年豪迈科技固定资产周转率从2.86大幅提高到了3.98,固定资产周转天数从126.05天减少到了90.47天,资产使用效率大幅提升。

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