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中天火箭(003009)2024年年报深度解读:炭/炭热场材料收入的大幅下降导致公司营收的下降,净利润近3年整体呈现下降趋势

陕西中天火箭技术股份有限公司于2020年上市,实际控制人为“中国航天科技集团有限公司”。公司的主营业务是小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售,主要产品有增雨防雹火箭、探空火箭,小型制导火箭,炭/炭热场材料,固体火箭发动机耐烧蚀组件,智能计重系统;截止目前,公司已拥有专利共计166项,其中国防专利18项。

根据中天火箭2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收9.25亿元,同比下降21.64%。扣非净利润1,226.83万元,同比大幅下降86.23%。中天火箭2024年年度净利润1,956.62万元,业绩同比大幅下降79.62%。本期经营活动产生的现金流净额为6,063.50万元,营收同比下降而经营活动产生的现金流净额同比小幅增长。

PART 1
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炭/炭热场材料收入的大幅下降导致公司营收的下降

1、主营业务构成

公司的主营业务为小型固体火箭及其延伸产品,主要产品包括增雨防雹火箭及配套装备、军用小型固体火箭、炭/炭热场材料三项,增雨防雹火箭及配套装备占比30.47%,军用小型固体火箭占比26.09%,炭/炭热场材料占比25.98%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
小型固体火箭及其延伸产品 9.25亿元 100.0% 18.87%
分产品 营业收入 占比 毛利率
增雨防雹火箭及配套装备 2.82亿元 30.47% 25.81%
军用小型固体火箭 2.41亿元 26.09% 37.40%
炭/炭热场材料 2.40亿元 25.98% -10.86%
其他民品 1.08亿元 11.64% 24.86%
固体火箭发动机耐烧蚀组件 2,804.87万元 3.03% 37.85%
其他业务 2,580.26万元 2.79% -

2、炭/炭热场材料收入的大幅下降导致公司营收的下降

2024年公司营收9.25亿元,与去年同期的11.80亿元相比,下降了21.64%。

营收下降的主要原因是:

(1)炭/炭热场材料本期营收2.40亿元,去年同期为4.42亿元,同比大幅下降了45.7%。

(2)智能计重系统及测控类系统集成本期营收2,580.26万元,去年同期为1.03亿元,同比大幅下降了74.92%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
增雨防雹火箭及配套装备 2.82亿元 3.30亿元 -14.68%
军用小型固体火箭 2.41亿元 1.60亿元 50.43%
炭/炭热场材料 2.40亿元 4.42亿元 -45.7%
其他民品 1.08亿元 1.08亿元 -0.69%
固体火箭发动机耐烧蚀组件 2,804.87万元 3,584.03万元 -21.74%
智能计重系统及测控类系统集成 2,580.26万元 1.03亿元 -74.92%
合计 9.25亿元 11.80亿元 -21.64%

3、炭/炭热场材料毛利率的大幅下降导致公司毛利率的小幅下降

2024年公司毛利率从去年同期的21.62%,同比小幅下降到了今年的18.87%。

毛利率小幅下降的原因是:

(1)炭/炭热场材料本期毛利率-10.86%,去年同期为1.89%,同比大幅下降近7倍。

(2)智能计重系统及测控类系统集成本期毛利率1.07%,去年同期为37.62%,同比大幅下降97.16%。

4、增雨防雹火箭及配套装备毛利率持续下降

值得一提的是,增雨防雹火箭及配套装备在营收额下降的同时,而且毛利率也在下降。2021-2024年增雨防雹火箭及配套装备毛利率呈大幅下降趋势,从2021年的41.37%,大幅下降到2024年的25.81%,2024年军用小型固体火箭毛利率为37.40%,同比小幅增长3.98%。

5、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的43.29%,相较于2023年的37.81%,仍在小幅增长,公司对第一大客户存在一定的依赖,2024年第一大客户占总营收的比例高达20.29%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
军品客户AY 1.88亿元 20.29%
新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室 7,427.83万元 8.03%
TCL科技集团股份有限公司 4,689.58万元 5.07%
新疆生产建设兵团 4,598.84万元 4.97%
军品客户AR 4,557.26万元 4.93%
合计 4.00亿元 43.29%

6、前五大供应商高度集中

目前公司上游供应商集中度非常高,前五大供应商占年度采购的32.91%。公司对第一大供应商存在一定的依赖,2024年第一大供应商占年度采购的比例高达14.71%。第二大供应商占比5.00%。

前五大供应商情况


供应商名称 采购金额 公司年度向前五大供应商采购的金额占比
军品供应商BQ 1.06亿元 14.71%
军品供应商BT 3,590.76万元 5.00%
军品供应商BU 3,317.03万元 4.62%
西安西炉特种电炉有限公司 3,083.19万元 4.29%
军品供应商BV 3,082.79万元 4.29%
合计 2.36亿元 32.91%

去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比小幅上升,从30.43%上升至32.91%,增加8%。

PART 2
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净利润近3年整体呈现下降趋势

1、营业总收入同比降低21.64%,净利润同比大幅降低79.62%

2024年年度,中天火箭营业总收入为9.25亿元,去年同期为11.80亿元,同比下降21.64%,净利润为1,956.62万元,去年同期为9,601.27万元,同比大幅下降79.62%。

净利润同比大幅下降的原因是主营业务利润本期为476.39万元,去年同期为8,350.65万元,同比大幅下降。

净利润从2016年年度到2022年年度呈现上升趋势,从3,239.34万元增长到1.44亿元,而2022年年度到2024年年度呈现下降状态,从1.44亿元下降到1,956.62万元。

值得注意的是,今年净利润为近9年最低值。

2、主营业务利润同比大幅下降94.30%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 9.25亿元 11.80亿元 -21.64%
营业成本 7.50亿元 9.25亿元 -18.89%
销售费用 2,332.98万元 2,162.68万元 7.87%
管理费用 6,375.64万元 6,364.33万元 0.18%
财务费用 120.48万元 -227.11万元 153.05%
研发费用 6,941.28万元 7,969.95万元 -12.91%
所得税费用 -430.51万元 495.89万元 -186.82%

2024年年度主营业务利润为476.39万元,去年同期为8,350.65万元,同比大幅下降94.30%。

主营业务利润同比大幅下降主要是由于(1)营业总收入本期为9.25亿元,同比下降21.64%;(2)毛利率本期为18.87%,同比小幅下降了2.75%。

3、非主营业务利润同比大幅下降

中天火箭2024年年度非主营业务利润为1,049.72万元,去年同期为1,746.51万元,同比大幅下降。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 476.39万元 24.35% 8,350.65万元 -94.30%
资产减值损失 -516.83万元 -26.42% -182.81万元 -182.71%
其他收益 1,330.16万元 67.98% 1,636.00万元 -18.69%
信用减值损失 365.81万元 18.70% 351.62万元 4.04%
其他 247.08万元 12.63% 74.56万元 231.39%
净利润 1,956.62万元 100.00% 9,601.27万元 -79.62%

PART 3
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其他收益对净利润有较大贡献,占净利润的67.98%

2024年年度,公司的其他收益为1,330.16万元,占净利润比重为67.98%,较去年同期减少18.69%。

其他收益明细


项目 2024年度 2023年度
政府补助 891.67万元 876.40万元
先进制造业企业增值税加计抵减 408.20万元 723.25万元
重点人群就业增值税减免 16.84万元 -
个税手续费返还 8.20万元 6.54万元
嵌入式软件退税 5.26万元 29.81万元
合计 1,330.16万元 1,636.00万元

(1)本期政府补助对利润的贡献为896.93万元,其中非经常性损益的政府补助金额为891.67万元。

(2)本期共收到政府补助1,923.73万元,主要分布如下表所示:

本期收到的政府补助分配情况


补助项目 补助金额
本期政府补助留存计入后期利润 1,209.00万元
本期政府补助计入当期利润 714.73万元
小计 1,923.73万元

(3)本期政府补助余额还剩下2,218.51万元,留存计入以后年度利润。

PART 4
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追加投入研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目

2024年,中天火箭在建工程余额合计1.20亿元,较去年的6,723.72万元大幅增长了78.61%。主要在建的重要工程是研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目 1.18亿元 1.17亿元 - 主体结构完成封顶工程
军品生产能力条件补充建设项目 102.24万元 1,426.84万元 5,401.79万元 完成C1厂房改造,以及工艺设备的采购,将于2025年完成全部验收调试工作
大尺寸热场材料生产线产能 16.57万元 1.39亿元 1.60亿元 完成C2厂房基本建设以及全

研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目(大额新增投入项目)

建设目标:

研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目的建设目标分别为提升公司研发能力与技术水平,以及增强军民两用火箭的生产能力,满足不断变化的市场需求,确保公司在行业内的竞争力。通过这两个项目的实施,公司旨在实现技术进步和产能扩张,为长远发展奠定坚实基础。

建设内容:

军民两用火箭生产能力建设项目涵盖建设适应信息化、自动化、安全化的人影设备生产线,并根据最新市场需求优化军品业务,包括系列化发展制导火箭及其配套生产测试设备。研发中心项目则聚焦于小型固体火箭研制,以满足国家防灾减灾需求及国防科研建设需要,涉及相关设施建设和研发方向调整,以符合国家总体方针政策和技术发展趋势。

建设时间和周期:

原定军民两用火箭生产能力建设项目应在2023年3月完成,研发中心项目应在2022年9月完成。然而,鉴于环保要求、新冠疫情影响、行业政策变化等因素,现调整为军民两用火箭生产能力建设项目预计于2024年3月达到预定可使用状态,研发中心项目预计于2023年9月达到预定可使用状态。

预期收益:

利息资本化金额较大

2024年,中天火箭本期在建工程的利息资本化金额达1,506.56万元,同期净利润为1,956.62万元,如计入利息费用,公司净利润则受到不小的影响。

PART 5
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近3年应收账款周转率呈现大幅下降

2024年,企业应收账款合计5.26亿元,占总资产的16.91%,相较于去年同期的4.91亿元小幅增长7.14%。

本期,企业应收账款周转率为1.82。在2022年到2024年,企业应收账款周转率从3.16大幅下降到了1.82,平均回款时间从113天增加到了197天,回款周期大幅增长,企业的回款能力大幅下降。

(注:2020年计提坏账1.09万元,2021年计提坏账997.31万元,2022年计提坏账1698.25万元,2023年计提坏账296.15万元,2024年计提坏账163.66万元。)

PART 6
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存货周转率大幅下降

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