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天元股份(003003)2024年年报深度解读:净利润近3年整体呈现上升趋势,金融投资资产逐年递增,金融投资收益逐年递增

广东天元实业集团股份有限公司于2020年上市,实际控制人为“周孝伟”。公司的主营业务是快递电商包装印刷产品的研发、设计、生产、销售和服务。公司的主要产品是电子标签、塑胶包装、快递封套、缓冲包装、票据、多功能胶带。

根据天元股份2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收11.52亿元,同比下降18.72%。扣非净利润5,545.54万元,同比大幅增长32.39%。天元股份2024年年度净利润6,351.74万元,业绩同比大幅增长36.90%。

PART 1
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本期新增塑胶包装系列导致公司毛利率的增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为包装印刷行业,主要产品包括塑胶包装系列、电子标签系列、主营-其他三项,塑胶包装系列占比27.81%,电子标签系列占比27.65%,主营-其他占比18.36%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
包装印刷行业 11.51亿元 100.0% 18.11%
分产品 营业收入 占比 毛利率
塑胶包装系列 3.20亿元 27.81% 23.66%
电子标签系列 3.18亿元 27.65% 13.14%
主营-其他 2.11亿元 18.36% 8.32%
快递封套系列 1.44亿元 12.54% 28.25%
缓冲包装系列 5,266.24万元 4.57% -
其他业务 1.04亿元 9.07% -

2、营收下降

2024年公司营收11.51亿元,与去年同期的14.17亿元相比,下降了18.72%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
塑胶包装系列 3.20亿元 - -3.69%
电子标签系列 3.18亿元 - -9.45%
主营-其他 2.11亿元 - -
快递封套系列 1.44亿元 - -8.42%
其他业务 1.57亿元 14.17亿元 -
合计 11.51亿元 14.17亿元 -18.72%

3、本期新增塑胶包装系列导致公司毛利率的增长

2024年公司毛利率从去年同期的14.86%,同比增长到了今年的18.11%。

毛利率增长的原因是:

(1)本期新增“塑胶包装系列”,毛利率为23.66%。

(2)本期新增“电子标签系列”,毛利率为13.14%。

(3)本期新增“快递封套系列”,毛利率为28.25%。

4、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的37.90%,此前2021-2023年,前五大客户集中度分别为22.04%、23.71%、28.29%,总体呈大幅增长趋势,其中第一大客户占比10.65%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
第一名 1.23亿元 10.65%
第二名 1.09亿元 9.43%
第三名 8,691.48万元 7.55%
第四名 8,380.18万元 7.28%
第五名 3,441.72万元 2.99%
合计 4.36亿元 37.90%

5、公司年度向前五大供应商采购的金额占比逐渐增加

从2022年至今,公司年度向前五大供应商采购的金额占比整体持续增长,从2022年的20.39%上升至2024年的26.33%。

PART 2
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净利润近3年整体呈现上升趋势

1、营业总收入同比降低18.72%,净利润同比大幅增加36.90%

2024年年度,天元股份营业总收入为11.52亿元,去年同期为14.17亿元,同比下降18.72%,净利润为6,351.74万元,去年同期为4,639.84万元,同比大幅增长36.90%。

净利润同比大幅增长的原因是:

虽然其他收益本期为921.35万元,去年同期为1,285.40万元,同比下降;

但是(1)主营业务利润本期为6,661.12万元,去年同期为6,151.65万元,同比小幅增长;(2)资产减值损失本期损失1,043.45万元,去年同期损失1,552.47万元,同比大幅下降;(3)投资收益本期为1,066.01万元,去年同期为570.88万元,同比大幅增长。

净利润从2019年年度到2022年年度呈现下降趋势,从8,254.43万元下降到-272.66万元,而2022年年度到2024年年度呈现上升状态,从-272.66万元增长到6,351.74万元。

2、主营业务利润同比小幅增长8.28%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 11.52亿元 14.17亿元 -18.72%
营业成本 9.43亿元 12.06亿元 -21.82%
销售费用 4,000.26万元 3,447.23万元 16.04%
管理费用 3,697.60万元 4,207.61万元 -12.12%
财务费用 271.46万元 242.88万元 11.77%
研发费用 5,195.27万元 6,035.23万元 -13.92%
所得税费用 317.51万元 543.86万元 -41.62%

2024年年度主营业务利润为6,661.12万元,去年同期为6,151.65万元,同比小幅增长8.28%。

虽然营业总收入本期为11.52亿元,同比下降18.72%,不过毛利率本期为18.11%,同比增长了3.25%,推动主营业务利润同比小幅增长。

3、销售费用增长

2024年公司营收11.51亿元,同比下降18.72%,虽然营收在下降,但是销售费用却在增长。

本期销售费用为4,000.26万元,同比增长16.04%。销售费用增长的原因是:

(1)办公及其他类本期为1,152.12万元,去年同期为734.24万元,同比大幅增长了56.91%。

(2)宣传广告类本期为640.26万元,去年同期为550.34万元,同比增长了16.34%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬类 1,931.81万元 1,906.72万元
办公及其他类 1,152.12万元 734.24万元
宣传广告类 640.26万元 550.34万元
其他 276.07万元 255.93万元
合计 4,000.26万元 3,447.23万元

PART 3
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金融投资资产逐年递增,金融投资收益逐年递增

1、金融投资占总资产10.12%,收益占净利润15.47%,投资主体为理财投资

在2024年报告期末,天元股份用于金融投资的资产为1.7亿元。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为982.37万元。

2024年度金融投资主要投资内容如表所示:

2024年度金融投资资产表


项目 投资金额
银行理财产品 1.38亿元
其他 3,178.63万元
合计 1.7亿元

从金融投资收益来源方式来看,主要来源于处置交易性金融资产取得的投资收益和交易性金融资产公允价值变动收益。

2024年度金融投资收益来源方式


项目 类别 收益金额
投资收益 处置交易性金融资产取得的投资收益 750.45万元
公允价值变动收益 交易性金融资产公允价值变动收益 231.92万元
合计 982.37万元

2、金融投资资产逐年递增,金融投资收益逐年递增

企业的金融投资资产持续大幅上升,由2022年的5,404.89万元大幅上升至2024年的1.7亿元,变化率为214.11%,且企业的金融投资收益持续大幅上升,由2022年的263.22万元大幅上升至2024年的982.37万元,变化率为273.21%。

长期趋势表格


年份 金融资产 投资收益
2022年 5,404.89万元 263.22万元
2023年 1.39亿元 556.14万元
2024年 1.7亿元 982.37万元

PART 4
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应收账款坏账损失影响利润

2024年,企业应收账款合计1.80亿元,占总资产的10.72%,相较于去年同期的1.97亿元小幅减少8.59%。

2024年,企业信用减值损失817.21万元,其中主要是应收账款坏账损失831.68万元。

PART 5
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存货周转率持续上升

2024年企业存货周转率为6.17,在2021年度到2024年度,企业存货周转率连续4年上升,平均回款时间从75天减少到了58天,企业存货周转能力提升,2024年天元股份存货余额合计1.70亿元,占总资产的11.16%,同比去年的2.04亿元大幅下降16.92%。

(注:2020年计提存货324.95万元,2021年计提存货241.32万元,2022年计提存货942.27万元,2023年计提存货754.12万元,2024年计提存货643.80万元。)

PART 6
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新增较大投入设备组装工程

2024年,天元股份在建工程余额合计2,188.67万元。主要在建的重要工程是设备组装工程和湖北天之元新厂房建设及改造。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
设备组装工程 1,451.35万元 1,451.35万元 - 80.56%
湖北天之元新厂房建设及改造 397.07万元 397.07万元 - 51.65%
天元智采青皇园区建设 - 484.10万元 2,761.42万元 99.60%

设备组装工程(大额新增投入项目)

建设目标:天元股份设备组装工程的目标是提升公司的生产效率和产品质量,通过引进先进的自动化生产线和技术来扩大产能,满足日益增长的市场需求。此外,该工程还将助力企业优化生产工艺流程,减少人工成本,增强市场竞争力。

建设内容:工程将包括购置安装一系列先进的生产设备,如自动包装线、智能仓储系统以及质量检测设备等。同时,也将对现有厂房进行必要的改造升级,以适应新设备的布局要求,确保整个生产流程顺畅高效。

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