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森远股份(300210)2024年年报深度解读:拌合设备毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长,净利润近3年整体呈现上升趋势

鞍山森远路桥股份有限公司于2011年上市。公司主营业务是公路养护高端设备制造业,主要产品包括沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设备(应急抢险设备)及市政环卫设备。公司产品分为大型再生设备、预防性养护设备、除冰雪设备、环卫设备、3D打印设备五大系列近60个品种。

根据森远股份2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收2.27亿元,同比小幅增长14.35%。扣非净利润-7,908.88万元,较去年同期亏损有所减小。森远股份2024年年度净利润-5,010.84万元,业绩较去年同期亏损有所减小。本期经营活动产生的现金流净额为-8,448.81万元,营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1
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拌合设备毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长

1、主营业务构成

公司的主要业务为公路养护高端设备制造业收入,占比高达93.13%,主要产品包括应急抢险设备和拌合设备两项,其中应急抢险设备占比72.59%,拌合设备占比15.27%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
公路养护高端设备制造业收入 2.11亿元 93.13% 25.37%
服务性收入及其他 1,060.97万元 4.68% 38.45%
其他业务 496.15万元 2.19% 47.32%
分产品 营业收入 占比 毛利率
应急抢险设备 1.65亿元 72.59% 27.60%
拌合设备 3,463.72万元 15.27% 7.95%
沥青路面再生设备 896.28万元 3.95% 56.59%
租赁服务 805.68万元 3.55% 46.79%
其他 751.44万元 3.31% 35.36%
其他业务 299.18万元 1.33% -

2、应急抢险设备收入的增长推动公司营收的小幅增长

2024年公司营收2.27亿元,与去年同期的1.98亿元相比,小幅增长了14.35%。

营收小幅增长的主要原因是:

(1)应急抢险设备本期营收1.65亿元,去年同期为1.30亿元,同比增长了26.31%。

(2)拌合设备本期营收3,463.72万元,去年同期为2,572.57万元,同比大幅增长了34.64%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
应急抢险设备 1.65亿元 1.30亿元 26.31%
拌合设备 3,463.72万元 2,572.57万元 34.64%
沥青路面再生设备 896.28万元 2,001.86万元 -55.23%
租赁服务 805.68万元 1,218.24万元 -33.87%
市政环卫设备 299.18万元 530.12万元 -43.56%
其他 255.29万元 225.43万元 13.25%
其他业务 496.15万元 251.73万元 -
合计 2.27亿元 1.98亿元 14.35%

3、拌合设备毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长

2024年公司毛利率从去年同期的14.46%,同比大幅增长到了今年的26.46%。

毛利率大幅增长的原因是:

(1)拌合设备本期毛利率7.95%,去年同期为-22.58%,同比大幅增长135.21%。

(2)应急抢险设备本期毛利率27.6%,去年同期为24.76%,同比小幅增长11.47%。

4、拌合设备毛利率大幅提升

产品毛利率方面,2022-2024年应急抢险设备毛利率呈大幅增长趋势,从2022年的19.61%,大幅增长到2024年的27.60%,2024年拌合设备毛利率为7.95%,同比大幅增长135.21%。

5、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的35.05%,此前2022-2023年,前五大客户集中度分别为40.59%、38.53%,总体呈下降趋势,其中第一大客户占比12.07%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
第一名 2,737.19万元 12.07%
第二名 1,680.53万元 7.41%
第三名 1,488.23万元 6.56%
第四名 1,044.25万元 4.60%
第五名 999.82万元 4.41%
合计 7,950.02万元 35.05%

6、前五大供应商高度集中

目前公司上游供应商集中度非常高,前五大供应商占年度采购的46.50%。公司对第一大供应商存在一定的依赖,2024年第一大供应商占年度采购的比例高达15.99%。第二大供应商占比10.76%。

前五大供应商情况


供应商名称 采购金额 公司年度向前五大供应商采购的金额占比
第一名 3,247.68万元 15.99%
第二名 2,185.84万元 10.76%
第三名 1,531.24万元 7.54%
第四名 1,477.01万元 7.27%
第五名 1,002.27万元 4.94%
合计 9,444.04万元 46.50%

去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比小幅下滑,从55.44%下降至46.50%,减少16%。

PART 2
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净利润近3年整体呈现上升趋势

1、营业总收入同比小幅增加14.35%,净利润亏损有所减小

2024年年度,森远股份营业总收入为2.27亿元,去年同期为1.98亿元,同比小幅增长14.35%,净利润为-5,010.84万元,去年同期为-1.15亿元,较去年同期亏损有所减小。

净利润亏损有所减小的原因是(1)资产减值损失本期损失486.02万元,去年同期损失4,491.20万元,同比大幅下降;(2)主营业务利润本期为-4,700.51万元,去年同期为-8,603.11万元,亏损有所减小。

净利润从2020年年度到2022年年度呈现下降趋势,从1.24亿元下降到-2.45亿元,而2022年年度到2024年年度呈现上升状态,从-2.45亿元增长到-5,010.84万元。

2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 2.27亿元 1.98亿元 14.35%
营业成本 1.67亿元 1.70亿元 -1.70%
销售费用 2,820.55万元 2,930.21万元 -3.74%
管理费用 4,741.88万元 4,394.43万元 7.91%
财务费用 1,526.88万元 1,815.70万元 -15.91%
研发费用 1,091.12万元 1,720.14万元 -36.57%
所得税费用 2.78万元 -27.72万元 110.02%

2024年年度主营业务利润为-4,700.51万元,去年同期为-8,603.11万元,较去年同期亏损有所减小。

主营业务利润亏损有所减小主要是由于(1)营业总收入本期为2.27亿元,同比小幅增长14.35%;(2)研发费用本期为1,091.12万元,同比大幅下降36.57%。

3、费用情况

2024年公司营收2.27亿元,同比小幅增长14.35%,虽然营收在增长,但是研发费用、财务费用、销售费用却在下降。

1)研发费用大幅下降

本期研发费用为1,091.12万元,同比大幅下降36.57%。

研发费用大幅下降的原因是:

虽然工资及附加本期为418.68万元,去年同期为306.15万元,同比大幅增长了36.76%;

但是(1)材料投入本期为305.89万元,去年同期为648.09万元,同比大幅下降了52.8%;(2)技术服务及检测检验费本期为253.38万元,去年同期为587.05万元,同比大幅下降了56.84%;

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
工资及附加 418.68万元 306.15万元
材料投入 305.89万元 648.09万元
技术服务及检测检验费 253.38万元 587.05万元
其他 113.18万元 178.85万元
合计 1,091.12万元 1,720.14万元

2)财务费用下降

本期财务费用为1,526.88万元,同比下降15.91%。财务费用下降的原因是:

(1)利息支出本期为1,609.40万元,去年同期为2,002.79万元,同比下降了19.64%。

(2)利息净支出本期为1,520.33万元,去年同期为1,802.36万元,同比下降了15.65%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,609.40万元 2,002.79万元
利息净支出 1,520.33万元 1,802.36万元
其他 -1,602.85万元 -1,989.45万元
合计 1,526.88万元 1,815.70万元

3)销售费用下降

本期销售费用为2,820.55万元,同比下降25.69%。

销售费用下降的原因是:

虽然工资及附加本期为974.66万元,去年同期为867.31万元,同比小幅增长了12.38%;

但是(1)差旅费本期为153.29万元,去年同期为309.17万元,同比大幅下降了50.42%;(2)招待费本期为98.00万元,去年同期为185.02万元,同比大幅下降了47.03%;

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
代理费及标书服务费 1,366.30万元 1,348.34万元
工资及附加 974.66万元 867.31万元
差旅费 153.29万元 309.17万元
招待费 98.00万元 185.02万元
其他 228.30万元 1,085.87万元
合计 2,820.55万元 3,795.72万元

PART 3
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非经常性损益弥补归母净利润的损失

森远股份2024年的归母净利润亏损了4,987.83万元,而非经常性损益盈利了2,921.06万元,弥补了归母净利润的损失,使得账面好看了一点。

本期非经常性损益项目概览表:

2024年的非经常性损益


项目 金额
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,140.47万元
债务重组损益 685.27万元
其他 95.32万元
合计 2,921.06万元

减值准备转回

冲回利润-563.28万元,收回坏账提高利润

2024年,企业信用减值冲回利润56.18万元,其中主要是应收账款坏账损失563.28万元。

1、应收账款周转率连续4年上升

本期,企业应收账款周转率为1.71。在2020年度到2024年度,企业应收账款周转率连续4年上升,平均回款时间从418天减少到了210天,回款周期减少,企业的运营能力提升。

2、短期回收款占比低,一年以内账龄占比小幅增长

一般而言,如果大多数的应收账款的账龄在一年以内,那说明风险可控或者负面影响不是特别大。但是目前仅有30.98%的应收账款在一年以内,这个比例偏低,风险明显偏高。

账龄结构


账龄 期末余额 占比
未逾期
一年以内 9,125.56万元 30.98%
一至三年 5,367.62万元 18.22%
三年以上 1.50亿元 50.79%

从账龄趋势情况来看,一年以内应收账款占比,在2023年至2024年从21.05%大幅上涨到30.98%。

扣非净利润趋势

PART 4
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1亿元的对外股权投资,但亏损865万元

在2024年报告期末,森远股份用于对外股权投资的资产为1.46亿元,对外股权投资所产生的收益为-864.78万元。

对外股权投资的收益分别来源于持有对外股权投资的收益-651.9万元和处置外股权投资的收益-162.88万元。

对外股权投资构成表


项目 2024年末资产 2024年末收益
四川钛森道路养护有限责任公司 190.96万元 -341.84万元
河北森远路桥工程有限公司 2,272.51万元 -113.47万元
内蒙古森远路桥工程有限公司 851.81万元 -58.29万元
贵州森远增材制造科技有限公司 0元 31.2万元
山东盛森路桥集团有限公司 323.29万元 -29.67万元
其他 1.09亿元 -139.83万元
合计 1.46亿元 -651.9万元

1、四川钛森道路养护有限责任公司

四川钛森道路养护有限责任公司业务性质为工程施工。

同比上期看起来,投资亏损程度有所扩大。

历年投资数据


四川钛森道路养护有限责任公司 持有股权(%)直接 追加投资 投资损益 计提减值准备 期末余额
2024年 - 0元 -341.84万元 0元 190.96万元
2023年 - 0元 -39.46万元 390.97万元 532.8万元
2022年 45.00 0元 -120.38万元 466.24万元 963.23万元
2021年 45.00 0元 -27.25万元 0元 1,549.85万元
2020年 45.00 0元 -46.2万元 0元 1,577.1万元
2019年 45.00 0元 38.99万元 0元 1,623.3万元
2018年 45.00 0元 -104.06万元 98.16万元 1,584.31万元
2017年 45.00 0元 -98.71万元 0元 1,786.53万元
2016年 45.00 2,634万元 -748.76万元 0元 1,885.24万元

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