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安彩高科(600207)2024年年报深度解读:光伏玻璃收入的下降导致公司营收的下降,非经常性损益弥补归母净利润的损失

河南安彩高科股份有限公司于1999年上市,实际控制人为“河南省财政厅”。公司主营业务是光伏玻璃、浮法玻璃及其深加工产品的生产和销售、天然气管道运输与销售。光伏玻璃业务主要经营光伏玻璃的生产和销售。

根据安彩高科2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收43.39亿元,同比下降16.52%。扣非净利润-4.18亿元,较去年同期亏损增大。安彩高科2024年年度净利润-4.09亿元,业绩由盈转亏。在近10年中,2024年年报的净利润亏损达到4.09亿元,而总盈利只有-1.84亿元,一年亏掉近十年的总盈利。本期经营活动产生的现金流净额为-1.92亿元,营收同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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光伏玻璃收入的下降导致公司营收的下降

1、主营业务构成

公司主要产品包括光伏玻璃和天然气两项,其中光伏玻璃占比68.40%,天然气占比18.35%。

分产品 营业收入 占比 毛利率
光伏玻璃 29.68亿元 68.4% 1.31%
天然气 7.96亿元 18.35% 2.96%
浮法玻璃 3.84亿元 8.84% 1.89%
其他 1.06亿元 2.44% 4.85%
管道运输 8,527.83万元 1.97% 52.23%

2、光伏玻璃收入的下降导致公司营收的下降

2024年公司营收43.39亿元,与去年同期的51.98亿元相比,下降了16.52%,主要是因为光伏玻璃本期营收29.68亿元,去年同期为37.71亿元,同比下降了21.29%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
光伏玻璃 29.68亿元 37.71亿元 -21.29%
天然气管道运输 8.82亿元 10.27亿元 -14.1%
浮法玻璃 3.84亿元 3.58亿元 7.23%
其他业务 1.06亿元 4,294.45万元 -
合计 43.39亿元 51.98亿元 -16.52%

3、光伏玻璃毛利率的大幅下降导致公司毛利率的大幅下降

2024年公司毛利率从去年同期的10.73%,同比大幅下降到了今年的2.75%,主要是因为光伏玻璃本期毛利率1.31%,去年同期为13.06%,同比大幅下降89.97%。

4、光伏玻璃毛利率持续下降

产品毛利率方面,2020-2024年光伏玻璃毛利率呈大幅下降趋势,从2020年的27.72%,大幅下降到2024年的1.31%,2024年天然气管道运输毛利率为7.73%,同比小幅下降6.98%。

PART 2
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净利润近4年整体呈现下降趋势

1、营业总收入同比降低16.52%,净利润由盈转亏

2024年年度,安彩高科营业总收入为43.39亿元,去年同期为51.98亿元,同比下降16.52%,净利润为-4.09亿元,去年同期为3,403.27万元,由盈转亏。

净利润由盈转亏的原因是:

虽然所得税费用本期收益3,131.76万元,去年同期支出6,064.66万元,同比大幅增长;

但是(1)主营业务利润本期为-3.18亿元,去年同期为8,556.16万元,由盈转亏;(2)资产减值损失本期损失2.25亿元,去年同期损失3,241.87万元,同比大幅增长。

净利润从2018年年度到2021年年度呈现上升趋势,从-3.28亿元增长到2.16亿元,而2021年年度到2024年年度呈现下降状态,从2.16亿元下降到-4.09亿元。

在近10年中,2024年年报的净利润亏损达到4.09亿元,而总盈利只有-1.84亿元,一年亏掉近十年的总盈利。

2、主营业务利润由盈转亏

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 43.39亿元 51.98亿元 -16.52%
营业成本 42.20亿元 46.40亿元 -9.06%
销售费用 3,293.84万元 4,060.25万元 -18.88%
管理费用 1.75亿元 1.67亿元 5.20%
财务费用 7,031.56万元 7,690.12万元 -8.56%
研发费用 1.23亿元 1.54亿元 -20.46%
所得税费用 -3,131.76万元 6,064.66万元 -151.64%

2024年年度主营业务利润为-3.18亿元,去年同期为8,556.16万元,由盈转亏。

主营业务利润由盈转亏主要是由于(1)营业总收入本期为43.39亿元,同比下降16.52%;(2)毛利率本期为2.75%,同比大幅下降了7.98%。

3、非主营业务利润由盈转亏

安彩高科2024年年度非主营业务利润为-1.22亿元,去年同期为911.77万元,由盈转亏。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 -3.18亿元 77.85% 8,556.16万元 -472.02%
资产减值损失 -2.25亿元 54.93% -3,241.87万元 -592.75%
其他收益 6,240.77万元 -15.26% 5,379.84万元 16.00%
其他 4,868.14万元 -11.91% -1,085.80万元 548.35%
净利润 -4.09亿元 100.00% 3,403.27万元 -1301.41%

PART 3
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非经常性损益弥补归母净利润的损失

安彩高科2024年的归母净利润亏损了3.54亿元,而非经常性损益盈利了6,395.23万元,弥补了归母净利润的损失,使得账面好看了一点。

本期非经常性损益项目概览表:

2024年的非经常性损益


项目 金额
政府补助 3,878.77万元
其他营业外收入与支出 1,822.67万元
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,238.65万元
其他 -544.87万元
合计 6,395.23万元

(一)政府补助

(1)本期政府补助对利润的贡献为3,873.05万元。

计入利润的政府补助的主要构成


项目名称 金额
本期政府补助计入当期利润(注1) 3,787.75万元
其他 85.30万元
小计 3,873.05万元

本期政府补助计入当期利润的主要详细项目如下表所示:

注1.本期政府补助计入当期利润的主要项目


补助项目 补助金额
科技创新发展扶持资金 3,522.88万元

(2)本期共收到政府补助5,183.13万元,主要分布如下表所示:

本期收到的政府补助分配情况


补助项目 补助金额
本期政府补助计入当期利润 3,787.75万元
本期政府补助留存计入后期利润 1,395.38万元
小计 5,183.13万元

(3)本期政府补助余额还剩下6,785.06万元,留存计入以后年度利润。

(二)其他营业外收入和支出

本期计入非经常性损益的其他营业外收入和支出的组成如表所示:

其他营业外收入与支出具体明细


项目 本期发生额 科目
无需偿还的负债 2,140.21万元 营业外收入
贵鑫公司破产执行回转 292.85万元 营业外支出

扣非净利润趋势

PART 4
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应收账款周转率持续下降

2024年,企业应收账款合计9.33亿元,占总资产的14.23%,相较于去年同期的11.28亿元减少17.26%。

本期,企业应收账款周转率为4.21。在2020年度到2024年度,企业应收账款周转率连续4年下降,平均回款时间从22天增加到了85天,回款周期大幅增长,应收账款的回款风险越来越大。

(注:2020年计提坏账295.84万元,2021年计提坏账135.02万元,2022年计提坏账2442.15万元,2023年计提坏账2289.74万元,2024年计提坏账739.93万元。)

PART 5
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存货跌价损失影响利润,存货周转率小幅下降

存货跌价损失8,865.58万元,坏账损失影响利润

2024年,安彩高科资产减值损失2.25亿元,其中主要是存货跌价准备减值合计8,865.58万元。

2024年企业存货周转率为12.85,在2023年到2024年安彩高科存货周转率从15.00小幅下降到了12.85,存货周转天数从24天增加到了28天。2024年安彩高科存货余额合计3.75亿元,占总资产的7.75%,同比去年的3.01亿元大幅增长24.77%。

(注:2020年计提存货394.94万元,2021年计提存货5.66万元,2023年计提存货2110.63万元,2024年计提存货8865.58万元。)

PART 6
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行业分析

1、行业发展趋势

安彩高科属于新能源光伏行业,主营业务覆盖光伏玻璃制造、光伏装备研发及光伏电站运营。 近三年,全球光伏行业受政策驱动和技术迭代推动保持高速增长,2022-2024年全球光伏新增装机量复合增长率超20%,中国光伏组件产量占全球80%以上。未来,随着碳中和目标深化,光伏行业将向高效组件、储能集成及智能化运维方向升级,预计2030年全球光伏市场空间将突破万亿美元,BIPV(光伏建筑一体化)和钙钛矿电池技术或成新增长点。

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