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聚杰微纤(300819)2024年年报深度解读:印染加工收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降,投资收益同比大幅下降导致净利润同比小幅下降

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司于2020年上市,实际控制人为“陆玉珍”。公司专注于超细复合纤维面料及制成品的研发、生产、销售业务,系国内最早从事超细复合纤维材料加工、应用的企业之一,主要产品包括超细纤维制成品、超细纤维仿皮面料、超细纤维功能面料以及超细纤维无尘洁净制品四个大类。

根据聚杰微纤2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收6.00亿元,同比小幅下降12.46%。扣非净利润6,596.08万元,同比大幅增长56.44%。聚杰微纤2024年年度净利润6,480.02万元,业绩同比小幅下降13.32%。

PART 1
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印染加工收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司的主营业务为纺织,主要产品包括超细纤维制成品、印染加工、超细纤维仿皮面料三项,超细纤维制成品占比50.96%,印染加工占比17.02%,超细纤维仿皮面料占比16.00%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
纺织 6.00亿元 100.0% 28.14%
分产品 营业收入 占比 毛利率
超细纤维制成品 3.06亿元 50.96% 30.18%
印染加工 1.02亿元 17.02% 18.97%
超细纤维仿皮面料 9,593.76万元 16.0% 37.00%
超细纤维功能面料 5,145.80万元 8.58% 28.50%
其他 2,326.14万元 3.88% 8.62%
其他业务 2,131.91万元 3.56% -

2、印染加工收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降

2024年公司营收6.00亿元,与去年同期的6.85亿元相比,小幅下降了12.46%,主要是因为印染加工本期营收1.02亿元,去年同期为2.47亿元,同比大幅下降了58.72%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
超细纤维制成品 3.06亿元 3.00亿元 1.86%
印染加工 1.02亿元 2.47亿元 -58.72%
超细纤维仿皮面料 9,593.76万元 7,723.60万元 24.21%
其他业务 9,603.86万元 6,051.91万元 -
合计 6.00亿元 6.85亿元 -12.46%

3、超细纤维制成品毛利率的小幅增长推动公司毛利率的增长

2024年公司毛利率从去年同期的23.82%,同比增长到了今年的28.14%。

毛利率增长的原因是:

(1)超细纤维制成品本期毛利率30.18%,去年同期为28.44%,同比小幅增长6.12%。

(2)印染加工本期毛利率18.97%,去年同期为13.79%,同比大幅增长37.56%。

4、对第一大客户高度依赖

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的63.87%,相较于2023年的52.31%,仍在小幅增长,公司对第一大客户存在一定的依赖,2024年第一大客户占总营收的比例高达50.78%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
迪卡侬DESIPRO 3.04亿元 50.78%
客户二 3,054.85万元 5.10%
客户三 2,073.65万元 3.46%
客户四 1,950.29万元 3.25%
客户五 773.01万元 1.29%
合计 3.83亿元 63.87%

5、前五大供应商高度集中

目前公司上游供应商集中度非常高,前五大供应商占年度采购的39.40%。公司对第一大供应商存在一定的依赖,2024年第一大供应商占年度采购的比例高达22.06%。第二大供应商占比6.32%。

前五大供应商情况


供应商名称 采购金额 公司年度向前五大供应商采购的金额占比
供应商一 7,340.14万元 22.06%
供应商二 2,102.85万元 6.32%
供应商三 1,585.91万元 4.77%
供应商四 1,123.66万元 3.38%
供应商五 954.60万元 2.87%
合计 1.31亿元 39.40%

去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比小幅下滑,从41.84%下降至39.40%,减少5%。

PART 2
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投资收益同比大幅下降导致净利润同比小幅下降

1、净利润同比小幅下降13.32%

本期净利润为6,480.02万元,去年同期7,476.07万元,同比小幅下降13.32%。

净利润同比小幅下降的原因是:

虽然主营业务利润本期为7,732.44万元,去年同期为5,500.57万元,同比大幅增长;

但是投资收益本期为24.18万元,去年同期为3,383.53万元,同比大幅下降。

净利润从2020年年度到2023年年度呈现上升趋势,从167.26万元增长到7,476.07万元,而2023年年度到2024年年度呈现下降状态,从7,476.07万元下降到6,480.02万元。

2、主营业务利润同比大幅增长40.58%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 6.00亿元 6.85亿元 -12.46%
营业成本 4.31亿元 5.22亿元 -17.42%
销售费用 2,117.11万元 2,002.83万元 5.71%
管理费用 4,108.07万元 4,564.26万元 -10.00%
财务费用 -781.83万元 -185.17万元 -322.23%
研发费用 3,047.43万元 3,750.08万元 -18.74%
所得税费用 848.04万元 488.06万元 73.76%

2024年年度主营业务利润为7,732.44万元,去年同期为5,500.57万元,同比大幅增长40.58%。

虽然营业总收入本期为6.00亿元,同比小幅下降12.46%,不过毛利率本期为28.14%,同比增长了4.32%,推动主营业务利润同比大幅增长。

3、财务收益大幅增长

本期财务费用为-781.83万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期大幅增长了322.23%。值得一提的是,本期财务收益占净利润的比重达到12.07%。重要原因在于:

(1)利息收入本期为717.28万元,去年同期为376.18万元,同比大幅增长了90.68%。

(2)利息支出本期为52.33万元,去年同期为219.27万元,同比大幅下降了76.14%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 -717.28万元 -376.18万元
汇兑损益 -136.21万元 -54.31万元
利息支出 52.33万元 219.27万元
其他 19.34万元 26.05万元
合计 -781.83万元 -185.17万元

PART 3
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5,513万元的对外股权投资

在2024年报告期末,聚杰微纤用于对外股权投资的资产为5,512.86万元,对外股权投资所产生的收益为22.85万元。

PART 4
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应收账款周转率下降

2024年,企业应收账款合计1.10亿元,占总资产的10.75%,相较于去年同期的9,402.75万元增长16.54%。

本期,企业应收账款周转率为5.89。在2023年到2024年,企业应收账款周转率从7.82下降到了5.89,平均回款时间从46天增加到了61天,回款周期增长,企业的回款能力有所下降。

(注:2020年计提坏账128.66万元,2021年计提坏账324.98万元,2022年计提坏账85.56万元,2023年计提坏账446.04万元,2024年计提坏账12.30万元。)

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