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信邦智能(301112)2023年中报解读:工业自动化集成项目收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降,主营业务利润同比大幅下降

广州信邦智能装备股份有限公司于2022年上市,实际控制人为“李罡”。公司的主营业务是汽车自动化生产线设计、制造、装配、集成及维护服务,航空航天检测装备业务,光伏电池板高速印刷装备业务;公司的主要产品是工业自动化集成项目、智能化生产装置及配件、技术服务及其他。

根据信邦智能2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收2.64亿元,同比小幅下降9.78%。扣非净利润1,696.46万元,同比大幅下降48.39%。本期经营活动产生的现金流净额为586.66万元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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工业自动化集成项目收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司主要产品包括工业自动化集成项目和智能化生产装置及配件两项,其中工业自动化集成项目占比70.87%,智能化生产装置及配件占比27.32%。

分产品 营业收入 占比 毛利率
工业自动化集成项目 1.87亿元 70.87% 23.44%
智能化生产装置及配件 7,220.54万元 27.32% 32.41%
技术服务及其他 476.05万元 1.8% -
其他业务 1.72万元 0.01% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
中国大陆 1.86亿元 70.34% -
日本 5,880.25万元 22.25% -
美国 1,782.60万元 6.74% -
其他国家和地区 116.92万元 0.44% -
泰国 58.44万元 0.22% -
其他业务 1.72万元 0.01% -

2、工业自动化集成项目收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

2023年半年度公司营收2.64亿元,与去年同期的2.93亿元相比,小幅下降了9.78%,主要是因为工业自动化集成项目本期营收1.87亿元,去年同期为2.08亿元,同比小幅下降了9.85%。

近两年产品营收变化


名称 2023中报营收 2022中报营收 同比增减
工业自动化集成项目 1.87亿元 2.08亿元 -9.85%
智能化生产装置及配件 7,220.54万元 7,596.57万元 -4.95%
其他业务 477.77万元 919.03万元 -48.01%
合计 2.64亿元 2.93亿元 -9.78%

3、工业自动化集成项目毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降

2023年半年度公司毛利率从去年同期的28.6%,同比小幅下降到了今年的26.45%。

毛利率小幅下降的原因是:

(1)工业自动化集成项目本期毛利率23.44%,去年同期为24.08%,同比下降了2.67%。

(2)智能化生产装置及配件本期毛利率32.41%,去年同期为32.69%,同比下降了0.86%。

PART 2
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主营业务利润同比大幅下降

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 2.64亿元 2.93亿元 -9.78%
营业成本 1.94亿元 2.09亿元 -7.06%
销售费用 1,041.16万元 814.27万元 27.86%
管理费用 2,001.82万元 1,269.54万元 57.68%
财务费用 672.54万元 530.90万元 26.68%
研发费用 969.71万元 885.58万元 9.50%
所得税费用 957.34万元 1,412.89万元 -32.24%

2023年半年度主营业务利润为2,106.94万元,去年同期为4,757.48万元,同比大幅下降55.71%。

主营业务利润同比大幅下降主要是由于(1)营业总收入本期为2.64亿元,同比小幅下降9.78%;(2)管理费用本期为2,001.82万元,同比大幅增长57.68%;(3)毛利率本期为26.45%,同比小幅下降2.15%。

2023年半年度公司营收2.64亿元,同比小幅下降9.78%。虽然营收在下降,但是管理费用、销售费用、财务费用、研发费用却在增长。

1、财务费用增长

本期财务费用为672.54万元,同比增长26.68%。财务费用增长的原因是:虽然利息收入本期为230.11万元,去年同期为9.70万元,同比大幅增长了近23倍,但是汇兑损失本期为853.94万元,去年同期为522.89万元,同比大幅增长了63.31%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
汇兑损益 853.94万元 522.89万元
减:利息收入 -230.11万元 -9.70万元
其他 48.71万元 17.72万元
合计 672.54万元 530.90万元

2、研发费用小幅增长

本期研发费用为969.71万元,同比小幅增长9.5%。研发费用小幅增长的原因是:

(1)物料消耗本期为502.85万元,去年同期为466.45万元,同比小幅增长了7.8%。

(2)职工薪酬及福利本期为411.71万元,去年同期为377.23万元,同比小幅增长了9.14%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
物料消耗 502.85万元 466.45万元
职工薪酬及福利 411.71万元 377.23万元
其他 55.16万元 41.91万元
合计 969.71万元 885.58万元

3、销售费用增长

本期销售费用为1,041.16万元,同比增长27.86%。

销售费用增长的原因是:

虽然业务开拓费本期为33.69万元,去年同期为99.17万元,同比大幅下降了66.03%;

但是(1)职工薪酬及福利本期为730.37万元,去年同期为569.65万元,同比增长了28.21%;(2)其他本期为102.84万元,去年同期为25.11万元,同比大幅增长了近3倍。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬及福利 730.37万元 569.65万元
业务开拓费 33.69万元 99.17万元
其他 277.10万元 145.45万元
合计 1,041.16万元 814.27万元

4、管理费用大幅增长

本期管理费用为2,001.82万元,同比大幅增长57.68%。管理费用大幅增长的原因是:

(1)其他本期为303.37万元,去年同期为114.59万元,同比大幅增长了164.74%。

(2)专业服务费本期为250.35万元,去年同期为69.94万元,同比大幅增长了近3倍。

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