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华曙高科:资产负债率同比大幅下降

华曙高科2023年三季报解读

湖南华曙高科技股份有限公司于2023年上市。公司专注于工业级增材制造设备的研发、生产与销售,致力于为全球客户提供金属(SLM)增材制造设备和高分子(SLS)增材制造设备,并提供3D打印材料、工艺及服务。

2023年三季度,公司实现营业总收入3.71亿元,同比大幅增长35.15%。扣非净利润6,303.47万元,同比大幅增长36.32%。净利润7,282.19万元,同比大幅增长32.66%。本期经营活动产生的现金流净额为-8,168.41万元,营业总收入同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1
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主营业务利润同比大幅增长

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 3.71亿元 2.75亿元 35.15%
营业成本 1.74亿元 1.27亿元 36.84%
销售费用 4,795.34万元 3,369.25万元 42.33%
管理费用 3,074.70万元 2,909.75万元 5.67%
财务费用 -1,392.52万元 -801.12万元 -73.82%
研发费用 5,799.16万元 4,048.60万元 43.24%
所得税费用 512.02万元 644.80万元 -20.59%

2023年三季度主营业务利润为7,181.69万元,去年同期为4,974.92万元,同比大幅增长44.36%。

虽然毛利率本期为53.21%,同比下降0.58%,不过营业总收入本期为3.71亿元,同比大幅增长35.15%,推动主营业务利润同比大幅增长。

PART 2
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净现金流由负转正

2023年三季度,华曙高科净利润为7,282.19万元,去年同期为5,489.29万元,同比大幅增长32.66%。净现金流为8.73亿元,去年同期为-1,369.08万元,由负转正。

净现金流由负转正是因为筹资活动产生的现金流净额本期为10.19亿元,去年同期为-171.60万元,由负转正。

筹资活动现金流净额由负转正的原因是吸收投资所收到的现金本期为10.44亿元,同比增长10.44亿元。

PART 3
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资产负债率同比大幅下降

2023年三季度,企业资产负债率为15.95%,同比大幅下降18.81%。

资产负债率同比大幅下降的主要原因是总资产本期为22.23亿元,同比大幅增长101.88%,另外总负债本期为3.55亿元,同比小幅下降7.34%。

PART 4
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同业比较情况

1、净利润增长率高于同行业

2023年前三季度华曙高科的净利润增长率为32.66%,从同业可比上市公司来看 ,今年前三季度该行业净利润增长率的平均水平处于零点以下,但是华曙高科的净利润增长率却达到了32.66%,领先大部分同行,高于同行业的净利润增长率表明了该企业盈利能力很强。

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