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中广核技(000881)2023年中报解读:非经常性损益减少了归母净利润的亏损,进出口贸易收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降

中广核核技术发展股份有限公司于1998年上市,实际控制人为“中国广核集团有限公司”。公司主营业务包括远洋运输、工程承包、房地产、国际劳务合作、进出口贸易和远洋渔业等业务。主要产品是加速器、改性高分子材料、辐照加工服务。

根据中广核技2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收28.64亿元,同比大幅下降33.63%。扣非净利润-1.47亿元,较去年同期亏损增大。中广核技2023年半年度净利润-1.01亿元,业绩由盈转亏。本期经营活动产生的现金流净额为2.22亿元,营收同比大幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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进出口贸易收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降

1、主营业务构成

公司的主要业务为新材料,占比高达75.88%,主要产品包括新材料和其他两项,其中新材料占比75.88%,其他占比10.08%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
新材料 21.73亿元 75.88% 12.14%
其他 2.89亿元 10.08% 11.93%
电子加速器及辐照加工 1.57亿元 5.49% 34.78%
进出口贸易 1.35亿元 4.72% 10.28%
远洋运输 1.10亿元 3.83% 10.75%
分产品 营业收入 占比 毛利率
新材料 21.73亿元 75.88% 12.14%
其他 2.89亿元 10.08% 11.93%
电子加速器及辐照加工 1.57亿元 5.49% 34.78%
进出口贸易 1.35亿元 4.72% 10.28%
远洋运输 1.10亿元 3.83% 10.75%
分地区 营业收入 占比 毛利率
中国境内 27.12亿元 94.71% 13.22%
中国境外 1.51亿元 5.29% 13.25%

2、进出口贸易收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降

2023年半年度公司营收28.64亿元,与去年同期的43.15亿元相比,大幅下降了33.63%。

主营业务大幅下降的原因是:

(1)进出口贸易本期营收1.35亿元,去年同期为10.38亿元,同比大幅下降了86.97%。

(2)远洋运输本期营收1.10亿元,去年同期为3.95亿元,同比大幅下降了72.27%。

(3)改性高分子材料本期营收21.73亿元,去年同期为24.41亿元,同比小幅下降了11.0%。

近两年产品营收变化


名称 2023中报营收 2022中报营收 同比增减
改性高分子材料 21.73亿元 24.41亿元 -11.0%
其他 2.89亿元 2.32亿元 24.46%
电子加速器及辐照加工 1.57亿元 2.08亿元 -24.51%
进出口贸易 1.35亿元 10.38亿元 -86.97%
远洋运输 1.10亿元 3.95亿元 -72.27%
合计 28.64亿元 43.15亿元 -33.63%

3、远洋运输毛利率的大幅下降导致公司毛利率的小幅下降

2023年半年度公司毛利率从去年同期的14.98%,同比小幅下降到了今年的13.22%,主要是因为远洋运输本期毛利率10.75%,去年同期为63.87%,同比大幅下降了53.12%。

4、电子加速器及辐照加工毛利率持续下降

产品毛利率方面,2020-2023年半年度电子加速器及辐照加工毛利率呈下降趋势,从2020年半年度的43.58%,下降到2023年半年度的34.78%,2023年半年度改性高分子材料毛利率为12.14%,同比增加2.46个百分点。

PART 2
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主营业务利润由盈转亏推动净利润由盈转亏

1、营业总收入同比下降33.63%,净利润由盈转亏

2023年半年度,中广核技营业总收入为28.64亿元,去年同期为43.15亿元,同比大幅下降33.63%,净利润为-1.01亿元,去年同期为2.09亿元,由盈转亏。

本期主营业务利润-1.58亿元,去年同期为8,387.29万元,由盈转亏;本期资产处置收益3.18万元,同比大幅下降99.94%,是导致净利润大幅降低的主要原因。

净利润从2016年半年度到2022年半年度呈现上升趋势,从1.28亿元增长到2.09亿元,而2022年半年度到2023年半年度呈现下降状态,从2.09亿元下降到-1.01亿元。

2、主营业务利润由盈转亏

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 28.64亿元 43.15亿元 -33.63%
营业成本 24.85亿元 36.68亿元 -32.25%
销售费用 6,096.29万元 6,307.27万元 -3.35%
管理费用 3.16亿元 3.30亿元 -4.26%
财务费用 3,756.56万元 4,521.40万元 -16.92%
研发费用 9,524.21万元 1.11亿元 -14.55%
所得税费用 211.63万元 3,560.95万元 -94.06%

2023年半年度主营业务利润为-1.58亿元,去年同期为8,387.29万元,由盈转亏。

主营业务利润由盈转亏主要是由于(1)营业总收入本期为28.64亿元,同比大幅下降33.63%;(2)毛利率本期为13.22%,同比小幅下降1.76%。

非主营业务中其他收益本期为4,699.72万元,占利润总额47.59%,同比大幅下降44.30%。信用减值损失本期为990.63万元,占利润总额10.03%,同比下降21.14%。

非主营业务表


金额 占利润总额比例 同比增减
投资收益 489.51万元 -4.96% -60.35%
公允价值变动收益 -78.06万元 0.79% 10.45%
营业外收入 191.14万元 -1.94% -15.86%
营业外支出 379.48万元 -3.84% -10.62%
其他收益 4,699.72万元 -47.59% -44.30%
信用减值损失 990.63万元 -10.03% -21.14%
资产处置收益 3.18万元 -0.03% -99.94%

PART 3
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净现金流由正转负

2023年半年度,中广核技净利润为-1.01亿元,去年同期为2.09亿元,由盈转亏。净现金流为-4.54亿元,去年同期为1.24亿元,由正转负。

净现金流由正转负是因为(1)筹资活动产生的现金流净额本期为-5.64亿元,去年同期为-1.64亿元,同比大幅下降2.43倍;(2)投资活动产生的现金流净额本期为-1.12亿元,去年同期为1.85亿元,由正转负。

筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是:

虽然偿还债务支付的现金本期为13.77亿元,同比下降16.39%;

但是(1)取得借款收到的现金本期为11.39亿元,同比大幅下降32.03%;(2)支付其他与筹资活动有关的现金本期为2.37亿元,同比大幅增长4.67倍。

投资活动现金流净额由正转负的原因是:

1、收回投资收到的现金本期为6.52亿元,同比下降23.93%。

2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1.85亿元,同比大幅增长69.18%。

PART 4
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非经常性损益减少了归母净利润的亏损

中广核技2023半年度的非经常性损益为4,236.54万元,归母净利润亏损了1.05亿元。

本期非经常性损益项目概览表:

2023半年度的非经常性损益


项目 金额
政府补助 2,646.07万元
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 855.14万元
受托经营取得的托管费收入 688.73万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目 615.10万元
其他 -568.50万元
合计 4,236.54万元

政府补助

(1)本期政府补助对利润的贡献为4,639.93万元,其中非经常性损益的政府补助金额为2,646.07万元。

(2)本期共收到政府补助4,532.75万元,主要分布如下表所示:

本期收到的政府补助分配情况


补助项目 补助金额
本期政府补助计入当期利润 3,110.51万元
本期政府补助留存计入后期利润(注1) 1,422.24万元
小计 4,532.75万元

计入留存收益的政府补助主要构成如下表所示:

注1.本期收到的政府补助计入留存收益的政府补助明细


补助项目 补助金额
核医疗产业园基础设施建设补助 1,000.00万元
车载移动式医疗污水辐照处理一体化装置 220.00万元

(3)本期政府补助余额还剩下1.35亿元,作为递延收益计作后期的利润主要构成如下表所示:

递延收益的主要构成


项目名称 金额
渔船更新改造补助2019年渔船更新改造补助 3,428.57万元
核医疗产业园基础设施建设补助 1,960.00万元
医疗废物辐照应急 1,088.57万元
高性能热塑性复合材料智能工厂建设 756.02万元
太仓市政府产业扶持资金 720.00万元
科技成果转化专项资金 700.00万元
同位素产业园基础设施建设补助 640.00万元
医疗废水辐照应急处理科技示范装置 429.75万元
高尺寸稳定性可喷涂高档汽 390.00万元
年产40000吨合成树脂改性技术应用 323.55万元

扣非净利润趋势

PART 5
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商誉金额较高

在2023年半年度报告中,中广核技形成的商誉为4.22亿元,占净资产的6.36%。

商誉结构


商誉项 商誉现值 备注
中广核俊尔新材料有限公司 1.53亿元 减值风险低
江阴爱科森博顿聚合体有限公司 4,719.71万元 减值风险低
河北中联银杉新材料有限公司 3,723.95万元
中广核达胜加速器技术有限公司苏州分公司 3,194.64万元 存在较大的减值风险
江苏中广核金沃电子科技有限公司 2,988.69万元
中广核瑞胜发(厦门)新材料有限公司 2,902.67万元
上海金凯电子辐照有限公司 2,686.03万元
中广核新奇特(扬州)电气有限公司 2,654.23万元
其他 3,963.6万元
商誉总额 4.22亿元

商誉金额较高。其中,商誉的主要构成为中广核俊尔新材料有限公司、江阴爱科森博顿聚合体有限公司、河北中联银杉新材料有限公司、中广核达胜加速器技术有限公司苏州分公司、江苏中广核金沃电子科技有限公司和中广核瑞胜发(厦门)新材料有限公司。

1、中广核达胜加速器技术有限公司苏州分公司存在较大的减值风险

(1) 风险分析

根据2022年年度报告获悉,中广核达胜加速器技术有限公司苏州分公司仍有商誉现值3,194.64万元,2020-2022年期末的净利润增长率为-104.95%,2022年末净利润为-253.97万元。由此判断,商誉存在极大减值的风险。

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