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华曙高科(688433)2023年中报解读:净现金流由负转正,存货周转率下降
湖南华曙高科技股份有限公司于2023年上市。公司专注于工业级增材制造设备的研发、生产与销售,致力于为全球客户提供金属(SLM)增材制造设备和高分子(SLS)增材制造设备,并提供3D打印材料、工艺及服务。
根据华曙高科2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收2.41亿元,同比大幅增长36.70%。扣非净利润4,024.26万元,同比大幅增长46.58%。华曙高科2023年半年度净利润4,250.63万元,业绩同比大幅增长34.43%。本期经营活动产生的现金流净额为-6,841.28万元,营收同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务构成
产品方面,3D打印设备及辅机配件为第一大收入来源,占比87.45%。
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
3D打印设备及辅机配件 | 2.11亿元 | 87.45% | - |
3D打印粉末材料 | 1,880.70万元 | 7.81% | - |
售后服务及其他 | 1,101.20万元 | 4.57% | - |
其他 | 8,585.49元 | 0.0% | - |
其他业务 | 39.19万元 | 0.17% | - |
分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
内销 | 1.66亿元 | 68.79% | - |
外销 | 7,478.96万元 | 31.05% | - |
其他业务 | 39.19万元 | 0.16% | - |
PART 2
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主营业务利润同比大幅增长
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 2.41亿元 | 1.76亿元 | 36.70% |
营业成本 | 1.11亿元 | 8,220.00万元 | 34.86% |
销售费用 | 3,240.10万元 | 2,051.05万元 | 57.97% |
管理费用 | 2,021.39万元 | 1,955.77万元 | 3.36% |
财务费用 | -907.26万元 | -423.24万元 | -114.36% |
研发费用 | 3,876.70万元 | 2,509.75万元 | 54.47% |
所得税费用 | 389.99万元 | 326.32万元 | 19.51% |
2023年半年度主营业务利润为4,558.88万元,去年同期为3,185.74万元,同比大幅增长43.10%。
虽然研发费用本期为3,876.70万元,同比大幅增长54.47%,不过(1)营业总收入本期为2.41亿元,同比大幅增长36.70%;(2)毛利率本期为53.98%,同比增长0.63%,推动主营业务利润同比大幅增长。
2023年半年度公司营收2.41亿元,同比大幅增长36.7%。虽然营收在增长,但是财务费用却在下降。
本期财务费用为-907.26万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期大幅增长了114.36%。重要原因在于:
(1)利息收入本期为570.55万元,去年同期为270.42万元,同比大幅增长了110.99%。
(2)汇兑收益本期为360.24万元,去年同期为172.87万元,同比大幅增长了108.38%。
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