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华曙高科(688433)2023年中报解读:净现金流由负转正,存货周转率下降

湖南华曙高科技股份有限公司于2023年上市。公司专注于工业级增材制造设备的研发、生产与销售,致力于为全球客户提供金属(SLM)增材制造设备和高分子(SLS)增材制造设备,并提供3D打印材料、工艺及服务。

根据华曙高科2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收2.41亿元,同比大幅增长36.70%。扣非净利润4,024.26万元,同比大幅增长46.58%。华曙高科2023年半年度净利润4,250.63万元,业绩同比大幅增长34.43%。本期经营活动产生的现金流净额为-6,841.28万元,营收同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1
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主营业务构成

产品方面,3D打印设备及辅机配件为第一大收入来源,占比87.45%。

分产品 营业收入 占比 毛利率
3D打印设备及辅机配件 2.11亿元 87.45% -
3D打印粉末材料 1,880.70万元 7.81% -
售后服务及其他 1,101.20万元 4.57% -
其他 8,585.49元 0.0% -
其他业务 39.19万元 0.17% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
内销 1.66亿元 68.79% -
外销 7,478.96万元 31.05% -
其他业务 39.19万元 0.16% -

PART 2
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主营业务利润同比大幅增长

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 2.41亿元 1.76亿元 36.70%
营业成本 1.11亿元 8,220.00万元 34.86%
销售费用 3,240.10万元 2,051.05万元 57.97%
管理费用 2,021.39万元 1,955.77万元 3.36%
财务费用 -907.26万元 -423.24万元 -114.36%
研发费用 3,876.70万元 2,509.75万元 54.47%
所得税费用 389.99万元 326.32万元 19.51%

2023年半年度主营业务利润为4,558.88万元,去年同期为3,185.74万元,同比大幅增长43.10%。

虽然研发费用本期为3,876.70万元,同比大幅增长54.47%,不过(1)营业总收入本期为2.41亿元,同比大幅增长36.70%;(2)毛利率本期为53.98%,同比增长0.63%,推动主营业务利润同比大幅增长。

2023年半年度公司营收2.41亿元,同比大幅增长36.7%。虽然营收在增长,但是财务费用却在下降。

本期财务费用为-907.26万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期大幅增长了114.36%。重要原因在于:

(1)利息收入本期为570.55万元,去年同期为270.42万元,同比大幅增长了110.99%。

(2)汇兑收益本期为360.24万元,去年同期为172.87万元,同比大幅增长了108.38%。

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