长盈通(688143)2023年中报解读:经营活动现金流连续5年低于净利润
武汉长盈通光电技术股份有限公司于2022年上市,实际控制人为“皮亚斌”。公司是专业从事光纤陀螺核心器件光纤环及其综合解决方案研发、生产、销售和服务的国家级专精特新“小巨人”企业,致力于开拓以军用惯性导航领域为主的光纤环及其主要材料特种光纤的高新技术产业化应用。
根据长盈通2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收1.04亿元,同比下降28.38%。扣非净利润196.70万元,同比大幅下降94.37%。长盈通2023年半年度净利润1,491.16万元,业绩同比大幅下降63.72%。
主营业务构成
公司主要产品包括光纤环器件、特种光纤、新型材料三项,光纤环器件占比46.17%,特种光纤占比24.88%,新型材料占比11.53%。
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
光纤环器件 | 4,819.69万元 | 46.17% | - |
特种光纤 | 2,597.25万元 | 24.88% | - |
新型材料 | 1,203.98万元 | 11.53% | - |
光器件设备及其他 | 1,085.01万元 | 10.39% | - |
其他业务 | 732.28万元 | 7.02% | 16.10% |
分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
境内 | 1.02亿元 | 97.59% | - |
境外 | 251.83万元 | 2.41% | - |
前五大客户高度集中
目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的50.68%,相较于2022年半年度的64.40%,已经小幅下降,其中第一大客户占比16.15%,第二大客户占比13.18%。
前五大客户销售情况
客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
---|---|---|
A单位下属单位 | 3,556.20万元 | 16.15% |
D单位下属单位 | 2,901.85万元 | 13.18% |
B单位下属单位 | 2,716.08万元 | 12.34% |
C单位下属单位 | 1,102.76万元 | 5.01% |
E单位下属单位 | 881.11万元 | 4.00% |
合计 | 1.12亿元 | 50.68% |
主营业务利润同比大幅下降
1、财务费用大幅下降,主营业务利润同比大幅下降94.40%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 1.04亿元 | 1.46亿元 | -28.38% |
营业成本 | 4,999.38万元 | 6,576.74万元 | -23.98% |
销售费用 | 764.78万元 | 720.47万元 | 6.15% |
管理费用 | 3,001.08万元 | 1,823.55万元 | 64.57% |
财务费用 | -232.90万元 | 44.02万元 | -629.13% |
研发费用 | 1,649.37万元 | 1,160.61万元 | 42.11% |
所得税费用 | 243.14万元 | 676.51万元 | -64.06% |
2023年半年度主营业务利润为234.27万元,去年同期为4,181.88万元,同比大幅下降94.40%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于(1)营业总收入本期为1.04亿元,同比下降28.38%;(2)管理费用本期为3,001.08万元,同比大幅增长64.57%;(3)毛利率本期为52.11%,同比小幅下降2.77%。
2023年半年度公司营收1.04亿元,同比下降28.38%。虽然营收在下降,但是研发费用却在增长。
1、财务费用大幅下降
本期财务费用为-232.90万元,去年同期为44.02万元,表示由上期的财务支出,变为本期的财务收益。值得一提的是,本期财务收益占净利润的比重高达15.62%。重要原因在于:
(1)利息收入本期为231.10万元,去年同期为47.97万元,同比大幅增长了近4倍。
(2)利息费用本期为-6.03万元,去年同期为93.61万元,同比大幅下降了106.45%。
财务费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
减:利息收入 | -231.10万元 | -47.97万元 |
利息费用 | -6.03万元 | 93.61万元 |
其他 | 4.23万元 | -1.63万元 |
合计 | -232.90万元 | 44.02万元 |
2、研发费用大幅增长
去年同期企业研发费用为1,160.61万元,占营收的7.96%,本期研发费用大幅增长到了1,649.37万元,占营收的比重小幅增长到了15.8%,研发费用大幅增长的原因是:
(1)职工薪酬本期为1,166.43万元,去年同期为882.06万元,同比大幅增长了32.24%。
(2)委托外部研发本期为214.34万元,去年同期为20.50万元,同比大幅增长了近9倍。
(3)折旧及摊销本期为136.91万元,去年同期为51.42万元,同比大幅增长了166.24%。
研发费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
职工薪酬 | 1,166.43万元 | 882.06万元 |
委托外部研发 | 214.34万元 | 20.50万元 |
材料费 | 99.98万元 | 171.03万元 |
折旧及摊销 | 136.91万元 | 51.42万元 |
其他 | 31.71万元 | 35.61万元 |
合计 | 1,649.37万元 | 1,160.61万元 |
3、销售费用小幅增长
本期销售费用为764.78万元,同比小幅增长6.15%。
销售费用小幅增长的原因是:
虽然业务招待费本期为95.72万元,去年同期为131.66万元,同比下降了27.29%;
但是(1)职工薪酬本期为437.18万元,去年同期为413.89万元,同比小幅增长了5.63%;(2)办公差旅费本期为38.81万元,去年同期为18.21万元,同比大幅增长了113.05%;(3)市场推广费本期为143.23万元,去年同期为124.24万元,同比增长了15.28%;(4)其他本期为26.47万元,去年同期为11.19万元,同比大幅增长了136.54%。
销售费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
职工薪酬 | 437.18万元 | 413.89万元 |
市场推广费 | 143.23万元 | 124.24万元 |
业务招待费 | 95.72万元 | 131.66万元 |
办公差旅费 | 38.81万元 | 18.21万元 |
其他 | 49.84万元 | 32.46万元 |
合计 | 764.78万元 | 720.47万元 |
4、管理费用大幅增长
本期管理费用为3,001.08万元,同比大幅增长64.57%。管理费用大幅增长的原因是:
(1)职工薪酬本期为1,719.55万元,去年同期为1,106.42万元,同比大幅增长了55.42%。
(2)其他本期为149.41万元,去年同期为4,359.88元,同比大幅增长了近342倍。