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博深股份(002282)2023年中报解读:轨交装备零部件毛利率的增长推动公司毛利率的增长,主营业务利润同比大幅增长

博深股份有限公司于2009年上市,实际控制人为“山东省人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主营业务是金金刚石工具的研发、生产和销售。主要产品为金刚石工具、电动工具、合金工具、纸基涂附磨具、布基涂附磨具、薄膜基涂附磨具、轨交装备零部件、租赁业等。

根据博深股份2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收7.35亿元,同比基本持平。扣非净利润6,394.24万元,同比大幅增长60.91%。博深股份2023年半年度净利润4,284.71万元,业绩同比下降29.31%。

PART 1
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轨交装备零部件毛利率的增长推动公司毛利率的增长

1、主营业务构成

公司主要从事涂附磨具行业、五金工具行业、轨交装备零部件行业,主要产品包括金刚石工具、金刚石工具、纸基涂附磨具、轨交装备零部件四项,布基涂附磨具占比35.55%,金刚石工具占比22.47%,纸基涂附磨具占比17.48%,轨交装备零部件占比15.70%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
涂附磨具行业 3.99亿元 54.3% 11.85%
五金工具行业 2.06亿元 28.07% 37.67%
轨交装备零部件行业 1.15亿元 15.7% 38.00%
其他业务 1,417.03万元 1.93% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
布基涂附磨具 2.61亿元 35.55% 7.01%
金刚石工具 1.65亿元 22.47% 41.48%
纸基涂附磨具 1.28亿元 17.48% 19.51%
轨交装备零部件 1.15亿元 15.7% 38.00%
电动工具及配件 2,727.72万元 3.71% 18.22%
其他业务 3,740.28万元 5.09% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
国内 5.17亿元 70.39% 15.62%
国外 2.18亿元 29.61% 44.60%

2、轨交装备零部件毛利率的增长推动公司毛利率的增长

2023年半年度公司毛利率从去年同期的20.67%,同比增长到了今年的24.2%,主要是因为轨交装备零部件本期毛利率38.0%,去年同期为32.0%,同比增长了6.0%。

PART 2
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主营业务利润同比大幅增长

1、财务收益大幅增长,主营业务利润同比大幅增长63.55%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 7.35亿元 7.14亿元 2.93%
营业成本 5.57亿元 5.66亿元 -1.65%
销售费用 2,415.60万元 2,639.12万元 -8.47%
管理费用 4,126.57万元 4,046.88万元 1.97%
财务费用 -1,139.80万元 -807.61万元 -41.13%
研发费用 2,938.43万元 2,918.01万元 0.70%
所得税费用 341.53万元 956.11万元 -64.28%

2023年半年度主营业务利润为8,480.01万元,去年同期为5,185.11万元,同比大幅增长63.55%。

主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为7.35亿元,同比增长2.93%;(2)毛利率本期为24.20%,同比增长3.53%。

2023年半年度公司营收7.35亿元,同比基本持平。

本期财务费用为-1,139.80万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期大幅增长了41.13%。重要原因在于:

(1)利息收入本期为327.28万元,去年同期为59.16万元,同比大幅增长了近5倍。

(2)利息支出本期为73.90万元,去年同期为155.96万元,同比大幅下降了52.61%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
汇兑损失 958.41万元 974.94万元
减:利息收入 -327.28万元 -59.16万元
利息支出 73.90万元 155.96万元
其他 -1,844.83万元 -1,879.35万元
合计 -1,139.80万元 -807.61万元

非主营业务中公允价值变动收益本期为-4,348.88万元,占利润总额94.01%,同比大幅下降3.12倍。资产处置收益本期为776.81万元,占利润总额16.79%,同比大幅增长27.04倍。信用减值损失本期为-643.52万元,占利润总额13.91%,同比下降15.74%。

非主营业务表


金额 占利润总额比例 同比增减
投资收益 70.05万元 1.51% -75.21%
公允价值变动收益 -4,348.88万元 -94.01% -311.93%
资产减值损失 -84.20万元 -1.82% 65.90%
营业外收入 14.85万元 0.32% -11.78%
营业外支出 69.78万元 1.51% -81.34%
其他收益 430.91万元 9.31% -31.64%
信用减值损失 -643.52万元 -13.91% -15.74%
资产处置收益 776.81万元 16.79% 2704.28%

2、营业总收入基本持平,净利润同比降低29.31%

2023年半年度,博深股份营业总收入为7.35亿元,去年同期为7.14亿元,同比基本持平,净利润为4,284.71万元,去年同期为6,061.46万元,同比下降29.31%。

尽管主营业务利润本期为8,480.01万元,同比大幅增长63.55%,然而公允价值变动收益本期为-4,348.88万元,去年同期为2,052.01万元,同比大幅下降3.12倍,导致净利润同比下降。

净利润从2016年半年度到2021年半年度呈现上升趋势,从1,280.51万元增长到1.07亿元,而2021年半年度到2023年半年度呈现下降状态,从1.07亿元下降到4,284.71万元。

PART 3
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金融投资收益减少了归母净利润的收益

博深股份2023半年度的归母净利润为4,135.68万元,而非经常性损益为-2,258.56万元。

本期非经常性损益项目概览表:

本期扣除所得税与少数股东权益的非经常性损益


项目 金额
计入非经常性损益的金融投资收益 -4,348.88万元
非流动资产处置损益 776.81万元
其他 1,313.52万元
合计 -2,258.56万元

非流动资产处置损益

本期非流动资产处置损益主要是资产处置,金额为739.52万元,主要是固定资产及无形资产处置收益。

扣非净利润趋势

PART 4
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净现金流较去年同期大幅下降

2023年半年度,博深股份净利润为4,284.71万元,去年同期为6,061.46万元,同比下降29.31%。净现金流为-6,924.96万元,去年同期为-4,460.34万元,较去年同期大幅下降55.26%。

纵然经营活动产生的现金流净额本期为2,220.40万元,去年同期为-68.54万元,由负转正,但是投资活动产生的现金流净额本期为-1,060.10万元,去年同期为3,067.76万元,由正转负,导致净现金流同比大幅下降。

投资活动现金流净额由正转负的原因是:

虽然投资支付的现金本期为2.35亿元,同比下降25.46%;

但是收回投资收到的现金本期为2.24亿元,同比大幅下降30.28%。

PART 5
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商誉比重过高

在2023年半年度报告中,博深股份形成的商誉为11.86亿元,占净资产的33.66%。

商誉结构


商誉项 商誉现值 备注
常州市金牛研磨有限公司 7.99亿元
汶上海纬机车配件有限公司 3.8亿元 减值风险低
其他 715.34万元
商誉总额 11.86亿元

商誉比重过高。其中,商誉的主要构成为常州市金牛研磨有限公司和汶上海纬机车配件有限公司。

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