思进智能:净利润同比大幅下降但经营活动现金流净额由正转负
思进智能2023年一季报解读
思进智能成形装备股份有限公司于2020年上市。公司主要从事多工位高速冷镦成形装备和压铸设备的研发、生产与销售。
根据思进智能2023年第一季度财报披露,2023年一季度,公司实现营收1.08亿元,同比下降15.44%。扣非净利润2,520.51万元,同比下降27.55%。思进智能2023年第一季度净利润2,572.67万元,业绩同比大幅下降36.60%。本期经营活动产生的现金流净额为-585.61万元,营收同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
净利润同比大幅下降但经营活动现金流净额由正转负
1、营业总收入同比降低15.44%,净利润同比大幅降低36.60%
2023年一季度,思进智能营业总收入为1.08亿元,去年同期为1.28亿元,同比下降15.44%,净利润为2,572.67万元,去年同期为4,057.68万元,同比大幅下降36.60%。
尽管所得税费用本期为521.16万元,同比大幅下降36.25%,然而(1)主营业务利润本期为2,853.75万元,同比大幅下降31.96%;(2)投资收益本期为16.39万元,同比大幅下降96.81%,导致净利润同比大幅下降。
净利润从2020年一季度到2022年一季度呈现上升趋势,从795.71万元增长到4,057.68万元,而2022年一季度到2023年一季度呈现下降状态,从4,057.68万元下降到2,572.67万元。
2、主营业务利润同比大幅下降31.96%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 1.08亿元 | 1.28亿元 | -15.44% |
营业成本 | 6,691.64万元 | 7,603.92万元 | -12.00% |
销售费用 | 370.73万元 | 317.33万元 | 16.83% |
管理费用 | 571.31万元 | 420.86万元 | 35.75% |
财务费用 | 5.18万元 | -21.95万元 | 123.59% |
研发费用 | 342.00万元 | 280.53万元 | 21.91% |
所得税费用 | 521.16万元 | 817.56万元 | -36.25% |
2023年一季度主营业务利润为2,853.75万元,去年同期为4,193.98万元,同比大幅下降31.96%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于(1)营业总收入本期为1.08亿元,同比下降15.44%;(2)毛利率本期为38.33%,同比小幅下降2.41%。
比率指标
1、盈利能力
思进智能的盈利能力当前总评分为2.4分,在机床工具行业内的排名为 11/20,综合盈利能力一般。其本期的净资产收益率为2.5,在行业中排名第10,销售净利率为23.71,在行业中排名第11。其净资产收益率在同行业中表现一般,销售净利率在同行业中表现一般,所以综合来看盈利能力表现一般。
2、成长能力
思进智能的成长能力当前总评分为2.1分,在机床工具行业内的排名为 11/20,综合成长能力一般。其本期的总资产增长率为5.62,在行业中排名第5,主营业务收入增长率为-15.44,在行业中排名第18。虽然总资产增长率在同行业中表现良好但是主营业务收入增长率在同行业中表现较差,所以总的来说成长能力表现一般。
3、运营能力
思进智能的运营能力当前总评分为2.2分,在机床工具行业内的排名为 10/20,综合运营能力一般。其本期的应收账款周转率为2.25,在行业中排名第5,存货周转率为0.2,在行业中排名第15,总资产周转率为0.09,在行业中排名第14。其应收账款周转率在同行业中表现良好,存货周转率在同行业中表现不佳,总资产周转率在同行业中表现不佳,所以综合来看运营能力表现一般。
4、偿债能力
思进智能的偿债能力当前总评分为4.2分,在机床工具行业内的排名为 3/20,综合偿债能力优秀。其本期的流动比率为4.7,在行业中排名第2,速动比率为2.63,在行业中排名第5。不仅流动比率在同行业中表现优秀,而且速动比率在同行业中表现良好,总的来说偿债能力表现优秀。
净现金流由正转负
2023年一季度,思进智能净利润为2,572.67万元,去年同期为4,057.68万元,同比大幅下降36.60%。净现金流为-5,025.37万元,去年同期为3,578.52万元,由正转负。
净现金流由正转负是因为投资活动产生的现金流净额本期为-4,439.76万元,去年同期为4,583.48万元,由正转负。