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中洲特材(300963)2022年年报解读:变形高温耐蚀合金收入的大幅增长推动公司营收的增长,净利润连续3年增长

上海中洲特种合金材料股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“冯明明”。公司的主营业务为耐腐蚀、耐高温、耐磨损、抗冲击的高温耐蚀合金材料及制品的研发、生产和销售。公司的主要产品为铸造高温耐蚀合金、变形高温耐蚀合金、特种合金焊材、焊材贸易、表面堆焊服务。

根据中洲特材2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收8.72亿元,同比增长27.38%。扣非净利润7,790.62万元,同比大幅增长85.07%。中洲特材2022年年度净利润8,000.60万元,业绩同比大幅增长73.52%。

PART 1
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变形高温耐蚀合金收入的大幅增长推动公司营收的增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为高温合金材料及制品行业,主要产品包括变形高温耐蚀合金、铸造高温耐蚀合金、特种合金焊材三项,变形高温耐蚀合金占比45.76%,铸造高温耐蚀合金占比29.11%,特种合金焊材占比22.63%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
高温合金材料及制品行业 8.72亿元 100.0% 19.98%
分产品 营业收入 占比 毛利率
变形高温耐蚀合金 3.99亿元 45.76% 18.40%
铸造高温耐蚀合金 2.54亿元 29.11% 18.99%
特种合金焊材 1.97亿元 22.63% 21.50%
其他业务 1,310.24万元 1.5% -
表面堆焊服务 868.03万元 1.0% 29.69%
分地区 营业收入 占比 毛利率
华东 6.22亿元 71.34% 15.29%
境外 1.12亿元 12.89% 41.69%
华北 7,377.19万元 8.46% 24.02%
西北 3,042.01万元 3.49% 20.34%
东北 1,435.66万元 1.65% 24.79%
其他业务 1,901.17万元 2.17% -

2、变形高温耐蚀合金收入的大幅增长推动公司营收的增长

2022年公司营收8.72亿元,与去年同期的6.85亿元相比,增长了27.38%。

主营业务增长的原因是:

(1)变形高温耐蚀合金本期营收3.99亿元,去年同期为3.00亿元,同比大幅增长了33.15%。

(2)铸造高温耐蚀合金本期营收2.54亿元,去年同期为1.93亿元,同比大幅增长了31.46%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
变形高温耐蚀合金 3.99亿元 3.00亿元 33.15%
铸造高温耐蚀合金 2.54亿元 1.93亿元 31.46%
特种合金焊材 1.97亿元 1.71亿元 15.77%
其他业务 1,040.64万元 1,088.53万元 -4.4%
表面堆焊服务 868.03万元 640.26万元 35.58%
特种合金焊材贸易 269.59万元 402.38万元 -33.0%
合计 8.72亿元 6.85亿元 27.38%

3、铸造高温耐蚀合金毛利率的大幅增长推动公司毛利率的小幅增长

2022年公司毛利率从去年同期的17.51%,同比小幅增长到了今年的19.98%,主要是因为铸造高温耐蚀合金本期毛利率18.99%,去年同期为12.55%,同比大幅增长了6.44%。

4、铸造高温耐蚀合金毛利率提升

产品毛利率方面,2020-2022年变形高温耐蚀合金毛利率呈小幅下降趋势,从2020年的19.96%,小幅下降到2022年的18.40%,2022年铸造高温耐蚀合金毛利率为18.99%,同比大幅增加6.44个百分点。

5、国内销售大幅增长

从地区营收情况上来看,2020-2022年公司国内销售大幅增长,2020年国内销售5.18亿元,2021年增长17.85%,2022年增长24.55%,同期2020年海外销售8,253.92万元,2021年下降9.49%,2022年增长50.51%,国内销售增长率高于国外市场增长率。

6、主要发展直销模式

在销售模式上,企业主要渠道为直销,占主营业务收入的94.41%。2022年直销营收8.24亿元,相较于去年增长24.86%,同期毛利率为20.26%,同比上涨2.69个百分点。

7、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的35.86%,其中第一大客户占比19.17%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户一 1.67亿元 19.17%
客户二 5,658.80万元 6.49%
客户三 4,561.91万元 5.23%
客户四 2,456.36万元 2.82%
客户五 1,872.87万元 2.15%
合计 3.13亿元 35.86%

PART 2
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主营业务利润同比大幅增长

1、主营业务利润同比大幅增长94.99%,销售费用小幅下降

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 8.72亿元 6.85亿元 27.38%
营业成本 6.98亿元 5.65亿元 23.56%
销售费用 1,561.40万元 1,711.37万元 -8.76%
管理费用 2,431.52万元 2,041.46万元 19.11%
财务费用 -373.41万元 -46.03万元 -711.17%
研发费用 3,997.68万元 3,227.57万元 23.86%
所得税费用 865.21万元 403.22万元 114.58%

2022年主营业务利润为9,395.46万元,去年同期为4,818.44万元,同比大幅增长94.99%。

主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为8.72亿元,同比增长27.38%;(2)毛利率本期为19.98%,同比小幅增长2.47%。

2022年公司营收8.72亿元,同比增长27.38%。虽然营收在增长,但是销售费用却在下降。

本期销售费用为1,561.40万元,同比小幅下降8.76%。

销售费用小幅下降的原因是:

虽然职工薪酬本期为1,024.99万元,去年同期为943.56万元,同比小幅增长了8.63%;

但是(1)业务招待费本期为313.14万元,去年同期为476.31万元,同比大幅下降了34.26%;(2)差旅费本期为27.02万元,去年同期为77.80万元,同比大幅下降了65.27%;

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,024.99万元 943.56万元
业务招待费 313.14万元 476.31万元
差旅费 27.02万元 77.80万元
其他 196.25万元 213.70万元
合计 1,561.40万元 1,711.37万元

2、营业总收入同比增加27.38%,净利润同比大幅增加73.52%

2022年,中洲特材营业总收入为8.72亿元,去年同期为6.85亿元,同比增长27.38%,净利润为8,000.60万元,去年同期为4,610.88万元,同比大幅增长73.52%。

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