得邦照明(603303)2022年年报解读:国内销售大幅下降,净利润连续3年下降
横店集团得邦照明股份有限公司于2017年上市,实际控制人为“东阳市横店社团经济企业联合会”。公司主要从事绿色照明产品的研发、生产、销售,目前已形成了节能灯、LED灯泡和LED室内应用灯具、照明电子产品、户外照明灯具四大类绿色照明产品,广泛应用于民用、商业照明领域。
根据得邦照明2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收46.57亿元,同比小幅下降11.69%。扣非净利润3.05亿元,同比大幅增长30.28%。得邦照明2022年年度净利润3.40亿元,业绩同比小幅增长3.80%。本期经营活动产生的现金流净额为9.29亿元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
国内销售大幅下降
1、主营业务构成
公司的主营业务为照明应用产品及其他,其中通用照明为第一大收入来源,占比85.18%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
照明应用产品及其他 | 46.49亿元 | 99.82% | 16.69% |
其他业务 | 828.68万元 | 0.18% | 57.15% |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
通用照明 | 39.67亿元 | 85.18% | 16.68% |
车载业务 | 4.34亿元 | 9.32% | 17.62% |
照明工程施工 | 1.90亿元 | 4.07% | 16.44% |
其他 | 5,844.50万元 | 1.26% | 11.28% |
其他业务 | 828.68万元 | 0.17% | - |
分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
国外 | 38.06亿元 | 81.73% | 16.97% |
国内 | 8.42亿元 | 18.09% | 15.41% |
其他业务 | 828.68万元 | 0.18% | - |
2、通用照明收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降
2022年公司营收46.57亿元,与去年同期的52.73亿元相比,小幅下降了11.69%。
主营业务小幅下降的原因是:
(1)通用照明本期营收39.67亿元,去年同期为44.16亿元,同比小幅下降了10.17%。
(2)其他本期营收5,844.50万元,去年同期为2.94亿元,同比大幅下降了80.09%。
(3)照明应用产品及其他本期营收46.49亿元,去年同期为48.58亿元,同比小幅下降了4.31%。
近两年产品营收变化
名称 | 2022年报营收 | 2021年报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
照明应用产品及其他 | 46.49亿元 | 48.58亿元 | -4.31% |
通用照明 | 39.67亿元 | - | - |
车载业务 | 4.34亿元 | - | - |
照明工程施工 | 1.90亿元 | 2.75亿元 | -30.99% |
其他 | 5,844.50万元 | - | - |
工程塑料 | - | 1.32亿元 | -100.0% |
其他业务 | -46.40亿元 | 816.47万元 | -56933.92% |
合计 | 46.57亿元 | 52.73亿元 | -11.69% |
3、通用照明毛利率的增长推动公司毛利率的增长
2022年公司毛利率从去年同期的13.75%,同比增长到了今年的16.76%。
毛利率增长的原因是:
(1)通用照明本期毛利率16.68%,去年同期为13.53%,同比增长了3.15%。
(2)车载业务本期毛利率17.62%,去年同期为13.85%,同比增长了3.77%。
4、国内销售大幅下降
从地区营收情况上来看,本期公司营销渠道主要集中在海外地区。2020-2022年公司国内销售大幅下降,2020年国内销售13.71亿元,2021年下降15.61%,2022年下降27.21%,同期2020年海外销售31.32亿元,2021年增长31.17%,2022年下降7.34%。2019-2022年,国内营收占比从32.13%下降到18.12%,海外营收占比从67.87%增长到81.88%,海外不仅市场销售额在下降,而且毛利率也从20.96%下降到16.97%。
5、主要发展直销模式
在销售模式上,企业主要渠道为直销,占主营业务收入的98.45%。2022年直销营收45.77亿元,相较于去年下降11.03%,同期毛利率为16.61%,同比增加3.15个百分点。
净利润连续3年下降
1、营业总收入同比小幅降低11.69%,净利润同比小幅增加3.80%
2022年,得邦照明营业总收入为46.57亿元,去年同期为52.73亿元,同比小幅下降11.69%,净利润为3.40亿元,去年同期为3.28亿元,同比小幅增长3.80%。
净利润同比小幅增长原因是:
净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
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主营业务利润 | 3.70亿元 | 28.02% | 投资收益 | 498.67万元 | -91.13% |
信用减值损失 | 28.30万元 | 100.86% | 资产减值损失 | -4,861.05万元 | -281.15% |
净利润从2017年到2020年呈现上升趋势,从2.12亿元增长到3.44亿元,而2020年到2022年呈现持平状态,从3.44亿元下降到3.40亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
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营业总收入 | 46.57亿元 | 52.73亿元 | -11.69% |
营业成本 | 38.76亿元 | 45.48亿元 | -14.77% |
销售费用 | 1.44亿元 | 1.51亿元 | -4.36% |
管理费用 | 1.73亿元 | 1.62亿元 | 6.53% |
财务费用 | -7,884.23万元 | -4,068.05万元 | -93.81% |
研发费用 | 1.56亿元 | 1.52亿元 | 2.78% |
所得税费用 | 2,869.61万元 | 3,719.43万元 | -22.85% |