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阳谷华泰(300121)2022年年报解读:高性能橡胶助剂收入的增长推动公司营收的大幅增长,净利润连续3年增长

山东阳谷华泰化工股份有限公司于2010年上市,实际控制人为“王传华”。公司是一家主要从事橡胶助剂的研发、生产、销售的公司;公司产品主要包括防焦剂CTP、不溶性硫磺、胶母粒、促进剂NS、促进剂CBS、微晶石蜡。

根据阳谷华泰2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收35.17亿元,同比大幅增长30.01%。扣非净利润5.05亿元,同比大幅增长90.78%。阳谷华泰2022年年度净利润5.15亿元,业绩同比大幅增长81.52%。

PART 1
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高性能橡胶助剂收入的增长推动公司营收的大幅增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为橡胶助剂行业,主要产品包括高性能橡胶助剂和多功能橡胶助剂两项,其中高性能橡胶助剂占比64.95%,多功能橡胶助剂占比34.63%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
橡胶助剂行业 35.17亿元 100.0% 46.91%
分产品 营业收入 占比 毛利率
高性能橡胶助剂 22.84亿元 64.95% 53.94%
多功能橡胶助剂 12.18亿元 34.63% 36.15%
其他业务 1,494.45万元 0.42% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
境内 18.31亿元 52.06% -
境外 16.86亿元 47.94% -

2、高性能橡胶助剂收入的增长推动公司营收的大幅增长

2022年公司营收35.17亿元,与去年同期的27.05亿元相比,大幅增长了30.01%。

主营业务大幅增长的原因是:

(1)高性能橡胶助剂本期营收22.84亿元,去年同期为18.37亿元,同比增长了24.34%。

(2)多功能橡胶助剂本期营收12.18亿元,去年同期为8.53亿元,同比大幅增长了42.84%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
高性能橡胶助剂 22.84亿元 - -
多功能橡胶助剂 12.18亿元 - -
其他 1,494.45万元 3,397.36万元 -3.84%
硫化助剂体系 - 11.34亿元 -100.0%
加工助剂体系 - 10.67亿元 -100.0%
胶母粒体系 - 2.35亿元 -100.0%
防护体系 - 2.36亿元 -100.0%
合计 35.17亿元 27.05亿元 30.01%

3、高性能橡胶助剂毛利率的大幅增长推动公司毛利率的增长

2022年公司毛利率从去年同期的22.84%,同比增长到了今年的27.67%,主要是因为高性能橡胶助剂本期毛利率31.28%,去年同期为21.27%,同比大幅增长了10.01%。

4、海外销售增长率大幅高于国内

从地区营收情况上来看,本期公司国内外市场分布较为均衡。2020-2022年公司海外销售大幅增长,2020年海外销售7.11亿元,2021年增长63.35%,2022年增长45.13%,同期2020年国内销售12.32亿元,2021年增长25.27%,2022年增长18.63%,国内销售增长率大幅低于海外市场增长率。2020-2022年,国内营收占比从63.40%下降到52.06%,海外营收占比从36.60%增长到47.94%,海外不仅市场销售额在大幅增长,而且毛利率也从14.62%增长到24.91%。

5、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的21.70%,此前2020-2021年,前五大客户集中度分别为17.47%、19.63%,总体呈增长趋势。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户一 1.98亿元 5.63%
客户二 1.82亿元 5.16%
客户三 1.34亿元 3.82%
客户四 1.34亿元 3.80%
客户五 1.16亿元 3.29%
合计 7.63亿元 21.70%

PART 2
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主营业务利润同比大幅增长

1、财务费用大幅下降,主营业务利润同比大幅增长95.93%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 35.17亿元 27.05亿元 30.01%
营业成本 25.44亿元 20.87亿元 21.86%
销售费用 6,202.09万元 5,672.57万元 9.34%
管理费用 1.97亿元 1.12亿元 74.91%
财务费用 -2,584.01万元 2,996.35万元 -186.24%
研发费用 7,851.67万元 7,767.06万元 1.09%
所得税费用 1.12亿元 6,431.59万元 73.76%

2022年主营业务利润为6.37亿元,去年同期为3.25亿元,同比大幅增长95.93%。

主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为35.17亿元,同比大幅增长30.01%;(2)毛利率本期为27.67%,同比增长4.83%。

2022年公司营收35.17亿元,同比大幅增长30.01%。虽然营收在增长,但是财务费用却在下降。

本期财务费用为-2,584.01万元,去年同期为2,996.35万元,表示由上期的财务支出,变为本期的财务收益。归因于汇兑收益本期为4,190.59万元,去年同期为-。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
减:汇兑收益 -4,190.59万元 -
利息费用 1,513.65万元 1,702.00万元
汇兑损失 - 1,086.63万元
其他 92.92万元 207.72万元
合计 -2,584.01万元 2,996.35万元

2、营业总收入同比增加30.01%,净利润同比增加81.52%

2022年,阳谷华泰营业总收入为35.17亿元,去年同期为27.05亿元,同比大幅增长30.01%,净利润为5.15亿元,去年同期为2.84亿元,同比大幅增长81.52%。

尽管所得税费用本期为1.12亿元,同比大幅增长73.76%,然而主营业务利润本期为6.37亿元,同比大幅增长95.93%,推动净利润同比大幅增长。

净利润从2018年到2020年呈现下降趋势,从3.67亿元下降到1.26亿元,而2020年到2022年呈现上升状态,从1.26亿元增长到5.15亿元。

PART 3
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在建工程余额大幅减少

2022年,阳谷华泰在建工程余额合计1.26亿元。

其中,在建工程减少的主要原因主要为重要在建工程当期大幅转固,合计1.90亿元。在此之中,年产9万吨橡胶助剂项目,本期转入固定资产1.50亿元。

新立项项目

1万吨/年橡胶防焦剂CTP生产装置

该项目为2022年新立项项目,项目预算为1.37亿元,本期投入1,715.60万元,项目工程进度为12.50%。

基本信息


项目预算 期末余额 当期投入 累计投入金额 当期转入固定资产金额 项目进度
1.37亿元 1,715.60万元 1,715.60万元 1,715.06万元 12.50%

大额转固项目

年产9万吨橡胶助剂项目

该项目于2011年7月26日发布建设公告,建设周期5个月,预计2011年12月完成。项目规模:通过对原有车间进行技术改造,不用新增土地及新建本厂公房司,及主其要董投事资为会车全间体改人造员、保设证备信购息置披、露设的备内安容装真等实。项目建成投产后预计可实现年销售收入18200万元,利润总额3749万元。截止到本报告期末,项目并未按计划建成投产。

基本信息


项目预算 期末余额 当期投入 累计投入金额 当期转入固定资产金额 项目进度
5.06亿元 598.65万元 692.87万元 1.56亿元 1.50亿元 30.80%

PART 4
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发行6.5亿元的债券

1、负债结构

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