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理工能科(002322)2022年年报解读:水质监测设备收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降,资产减值损失同比大幅增长导致净利润同比大幅增长

宁波理工环境能源科技股份有限公司于2009年上市,实际控制人为“周方洁”。公司主营业务为销售电力造价软件、电力在线监测系统和水质监测设备等产品以及土壤修复。公司主要产品有电力工程造价工具软件、地表水水质自动监测站、变压器油中溶解气体在线监测产品、智能变电站在线监测产品等。

根据理工能科2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收9.73亿元,同比小幅下降12.52%。扣非净利润1.90亿元,同比大幅增长2.69倍。理工能科2022年年度净利润2.14亿元,业绩同比大幅增长2.02倍。

PART 1
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水质监测设备收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司主要从事软件与信息化、环保智能仪器及运维服务、电力智能仪器及运维服务,主要产品包括电力造价软件、水质大气运维、水质监测设备三项,电力造价软件占比48.61%,水质大气运维占比26.26%,水质监测设备占比11.10%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
软件与信息化 5.16亿元 53.23% 85.11%
环保智能仪器及运维服务 3.63亿元 37.4% 40.20%
电力智能仪器及运维服务 8,036.45万元 8.29% 40.21%
其他业务 1,057.07万元 1.08% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
电力造价软件 4.71亿元 48.61% 90.37%
水质大气运维 2.55亿元 26.26% 43.52%
水质监测设备 1.08亿元 11.1% 31.88%
其他 5,394.68万元 5.56% 10.52%
电力在线监测系统 4,758.63万元 4.91% 30.38%
其他业务 3,446.73万元 3.56% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
国内销售 9.70亿元 100.0% 63.02%

2、水质监测设备收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降

2022年公司营收9.73亿元,与去年同期的11.12亿元相比,小幅下降了12.52%。

主营业务小幅下降的原因是:

(1)水质监测设备本期营收1.08亿元,去年同期为1.82亿元,同比大幅下降了40.83%。

(2)其他本期营收1,057.07万元,去年同期为6,531.26万元,同比大幅下降了83.82%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
电力软件 4.71亿元 4.61亿元 2.3%
水质大气运维 2.55亿元 2.48亿元 2.6%
水质监测设备 1.08亿元 1.82亿元 -40.83%
电力在线监测系统 4,758.63万元 5,933.60万元 -19.8%
其他 1,057.07万元 6,531.26万元 -83.82%
土壤修复 - 4,639.82万元 -100.0%
其他业务 8,078.72万元 4,991.63万元 61.85%
合计 9.73亿元 11.12亿元 -12.52%

3、水质大气运维毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长

2022年公司毛利率从去年同期的60.16%,同比小幅增长到了今年的63.14%,主要是因为水质大气运维本期毛利率43.52%,去年同期为39.08%,同比小幅增长了4.44%。

4、水质大气运维毛利率持续增长

产品毛利率方面,2019-2022年水质大气运维毛利率呈小幅增长趋势,从2019年的38.24%,小幅增长到2022年的43.52%,2022年电力软件毛利率为90.37%,同比小幅下降4.21个百分点。

PART 2
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资产减值损失同比大幅增长导致净利润同比大幅增长

1、营业总收入同比小幅降低12.52%,净利润同比大幅增加2.02倍

2022年,理工能科营业总收入为9.73亿元,去年同期为11.12亿元,同比小幅下降12.52%,净利润为2.15亿元,去年同期为7,102.18万元,同比大幅增长2.02倍。

尽管主营业务利润本期为1.96亿元,同比下降24.85%,然而资产减值损失本期为-1,416.26万元,去年同期为-2.02亿元,同比大幅增长92.99%,推动净利润同比大幅增长。

净利润从2019年到2021年呈现下降趋势,从3.11亿元下降到7,102.18万元,而2021年到2022年呈现上升状态,从7,102.18万元增长到2.15亿元。

2、主营业务利润同比下降24.85%,销售费用小幅增长

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 9.73亿元 11.12亿元 -12.52%
营业成本 3.59亿元 4.43亿元 -19.07%
销售费用 1.37亿元 1.28亿元 6.69%
管理费用 1.13亿元 1.15亿元 -1.69%
财务费用 -641.05万元 -250.42万元 -156.00%
研发费用 1.65亿元 1.58亿元 4.57%
所得税费用 2,675.90万元 4,042.85万元 -33.81%

2022年主营业务利润为1.96亿元,去年同期为2.60亿元,同比下降24.85%。

虽然毛利率本期为63.14%,同比小幅增长2.98%,不过营业总收入本期为9.73亿元,同比小幅下降12.52%,导致主营业务利润同比下降。

2022年公司营收9.70亿元,同比小幅下降12.53%。虽然营收在下降,但是销售费用、研发费用却在增长。

1、研发费用小幅增长

本期研发费用为1.65亿元,同比小幅增长4.57%。研发费用小幅增长的原因是:虽然折旧及摊销费本期为500.42万元,去年同期为662.29万元,同比下降了24.44%,但是职工薪酬本期为1.38亿元,去年同期为1.28亿元,同比小幅增长了7.61%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1.38亿元 1.28亿元
折旧及摊销费 500.42万元 662.29万元
其他 2,208.29万元 2,299.17万元
合计 1.65亿元 1.58亿元

2、销售费用小幅增长

本期销售费用为1.37亿元,同比小幅增长6.69%。

销售费用小幅增长的原因是:

虽然差旅费本期为1,154.83万元,去年同期为1,347.59万元,同比小幅下降了14.3%;

但是(1)职工薪酬本期为7,849.14万元,去年同期为6,945.94万元,同比小幅增长了13.0%;(2)安装维护及代理服务费本期为3,024.99万元,去年同期为2,820.10万元,同比小幅增长了7.27%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 7,849.14万元 6,945.94万元
安装维护及代理服务费 3,024.99万元 2,820.10万元
差旅费 1,154.83万元 1,347.59万元
其他 1,642.05万元 1,700.72万元
合计 1.37亿元 1.28亿元

PART 3
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商誉比重过高

在2022年年报告期末,理工能科形成的商誉为13.24亿元,占净资产的42.94%,商誉计提减值为964.03万元,占净利润2.15亿元的4.49%。

商誉结构


商誉项 商誉现值 备注
江西博微公司 10.7亿元
其他 2.54亿元
商誉总额 13.24亿元

商誉比重过高。其中,商誉的主要构成为江西博微公司。

PART 4
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近2年应收账款周转率呈现下降

2022年,企业应收账款合计4.33亿元,占总资产的12.37%,相较于去年同期的3.69亿元增长了17.48%。

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