返回
碧湾信息

洪汇新材(002802)2022年年报解读:水性乳液(树脂)收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降,净利润连续3年下降

无锡洪汇新材料科技股份有限公司于2016年上市,实际控制人为“项洪伟”。公司主要从事氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的研发、生产和销售。公司主要产品为乙烯基二元共聚树脂、含羧基的乙烯基三元共聚树脂、含羟基的乙烯基三元共聚树脂、氯乙烯共聚乳液等。

根据洪汇新材2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收5.16亿元,同比大幅下降31.07%。扣非净利润7,762.17万元,同比小幅下降4.48%。本期经营活动产生的现金流净额为1.92亿元,营收同比大幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
碧湾App

水性乳液(树脂)收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降

1、主营业务构成

公司的主营业务为特种氯乙烯共聚物,其中氯醋树脂为第一大收入来源,占比81.94%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
特种氯乙烯共聚物 5.16亿元 100.0% 30.35%
分产品 营业收入 占比 毛利率
氯醋树脂 4.23亿元 81.94% 33.63%
水性乳液(树脂) 9,307.04万元 18.02% 15.28%
其他业务 15.14万元 0.03% 94.84%
服务收入 2.23万元 0.0% -
化工助剂 1.44万元 0.0% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
国内销售 3.37亿元 65.33% 28.95%
出口销售 1.79亿元 34.67% 32.97%

2、水性乳液(树脂)收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降

2022年公司营收5.16亿元,与去年同期的7.49亿元相比,大幅下降了31.07%。

主营业务大幅下降的原因是:

(1)水性乳液(树脂)本期营收9,307.04万元,去年同期为2.57亿元,同比大幅下降了63.78%。

(2)氯醋树脂本期营收4.23亿元,去年同期为4.92亿元,同比小幅下降了13.92%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
氯醋树脂 4.23亿元 4.92亿元 -13.92%
水性乳液(树脂) 9,307.04万元 2.57亿元 -63.78%
其他业务 18.81万元 62.85万元 -70.07%
合计 5.16亿元 7.49亿元 -31.07%

3、氯醋树脂毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长

2022年公司毛利率从去年同期的22.08%,同比大幅增长到了今年的30.35%,主要是因为氯醋树脂本期毛利率33.63%,去年同期为23.43%,同比大幅增长了10.2%。

4、水性乳液(树脂)毛利率持续下降

产品毛利率方面,2018-2022年水性乳液(树脂)毛利率呈大幅下降趋势,从2018年的26.83%,大幅下降到2022年的15.28%,2022年氯醋树脂毛利率为33.63%,同比大幅增加10.20个百分点。

5、海外销售大幅增长

从地区营收情况上来看,2020-2022年公司海外销售大幅增长,2020年海外销售1.47亿元,2021年增长19.19%,2022年增长2.56%,同期2020年国内销售3.98亿元,2021年增长44.35%,2022年下降41.28%。2021-2022年,国内营收占比从76.69%下降到65.33%,海外营收占比从23.31%增长到34.67%,海外不仅市场销售额在大幅增长,而且毛利率也从20.52%增长到32.97%。

6、主要发展经销模式

在销售模式上,企业主要渠道为经销,占主营业务收入的57.65%。2022年经销营收2.98亿元,相较于去年下降11.67%,同期毛利率为32.51%,同比上涨10.76个百分点。

7、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的48.91%,相较于2021年的58.72%,已经小幅下降,其中第一大客户(天津德威涂料有限公司)占比15.53%,第二大客户(江阴华祥化工有限公司)占比12.50%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
天津德威涂料有限公司 8,022.65万元 15.53%
江阴华祥化工有限公司 6,455.30万元 12.50%
泰国NeotechAsiaPacificCompanyLimited 5,982.32万元 11.58%
广州诚诺化工科技有限公司 3,061.83万元 5.93%
印度巴特IDCCGLOBALCHEMPRIVATELIMITED 1,740.16万元 3.37%
合计 2.53亿元 48.91%

PART 2
碧湾App

主营业务利润同比小幅下降

1、主营业务利润同比小幅下降6.50%,研发费用小幅增长

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 5.16亿元 7.49亿元 -31.07%
营业成本 3.60亿元 5.84亿元 -38.38%
销售费用 506.58万元 704.39万元 -28.08%
管理费用 3,610.97万元 3,284.19万元 9.95%
财务费用 -440.69万元 47.27万元 -1032.25%
研发费用 2,849.05万元 2,739.43万元 4.00%
所得税费用 1,204.33万元 1,321.30万元 -8.85%

2022年主营业务利润为8,727.38万元,去年同期为9,334.09万元,同比小幅下降6.50%。

虽然毛利率本期为30.35%,同比大幅增长8.27%,不过营业总收入本期为5.16亿元,同比大幅下降31.07%,导致主营业务利润同比小幅下降。

2022年公司营收5.16亿元,同比大幅下降31.07%。虽然营收在下降,但是研发费用却在增长。

本期研发费用为2,849.05万元,同比小幅增长4.0%。研发费用小幅增长的原因是:虽然直接材料本期为546.27万元,去年同期为717.16万元,同比下降了23.83%,但是股份支付费用本期为438.91万元,去年同期为48.09万元,同比大幅增长了近8倍。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,309.48万元 1,373.66万元
直接材料 546.27万元 717.16万元
折旧费 485.13万元 532.99万元
股份支付费用 438.91万元 48.09万元
其他 69.26万元 67.52万元
合计 2,849.05万元 2,739.43万元

2、营业总收入同比大幅降低31.07%,净利润基本持平

2022年,洪汇新材营业总收入为5.16亿元,去年同期为7.49亿元,同比大幅下降31.07%,净利润为8,455.07万元,去年同期为8,581.66万元,同比基本持平。

净利润同比基本持平原因是:


净利润下降项目 本期值 同比增减 净利润增长项目 本期值 同比增减
主营业务利润 8,727.38万元 -6.50% 信用减值损失 252.74万元 7669.69%
公允价值变动收益 197.50万元 166.49%

净利润从2014年到2020年呈现上升趋势,从3,088.59万元增长到9,190.29万元,而2020年到2022年呈现下降状态,从9,190.29万元下降到8,455.07万元。

请下载并登录APP,即可阅读全文

iOS下载
android下载
分享 (0)
点赞 (0)
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。
热门推荐
键邦股份(603285)2022年年报解读
兴欣新材(001358)2022年年报解读
鼎龙科技(603004)2022年年报解读
碧湾APP 扫码下载
androidUrl
手机扫码下载