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三一重能(688349)2022年年报解读:风力发电机组制造收入的小幅增长推动公司营收的增长,净利润连续5年增长

三一重能股份有限公司于2022年上市,实际控制人为“梁稳根”。公司(Sany Renewable Energy Co.,Ltd)成立于 2008 年,致力于成为全球清洁能源装备及服务的领航者。

根据三一重能2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收123.25亿元,同比增长20.89%。扣非净利润15.97亿元,同比小幅增长3.60%。三一重能2022年年度净利润16.53亿元,业绩同比小幅增长3.11%。

PART 1
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风力发电机组制造收入的小幅增长推动公司营收的增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为风电行业,其中风力发电机组制造为第一大收入来源,占比82.32%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
风电行业 122.38亿元 99.3% 23.47%
其他业务 8,682.27万元 0.7% 36.03%
分产品 营业收入 占比 毛利率
风力发电机组制造 101.46亿元 82.32% 23.25%
风电服务 15.01亿元 12.18% 6.39%
风力发电 5.91亿元 4.79% 70.57%
其他业务 8,682.27万元 0.7% 36.03%
分地区 营业收入 占比 毛利率
国内 122.37亿元 99.29% 23.46%
其他业务 8,761.87万元 0.71% -

2、风力发电机组制造收入的小幅增长推动公司营收的增长

2022年公司营收123.25亿元,与去年同期的101.95亿元相比,增长了20.89%。

主营业务增长的原因是:

(1)风力发电机组制造本期营收101.46亿元,去年同期为88.61亿元,同比小幅增长了14.5%。

(2)风电服务本期营收15.01亿元,去年同期为5.59亿元,同比大幅增长了168.28%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
风力发电机组制造 101.46亿元 88.61亿元 14.5%
风电服务 15.01亿元 5.59亿元 168.28%
风力发电 5.91亿元 6.37亿元 -7.25%
其他业务 8,682.27万元 1.37亿元 -36.66%
合计 123.25亿元 101.95亿元 20.89%

3、风力发电机组制造毛利率的下降导致公司毛利率的下降

2022年公司毛利率从去年同期的28.68%,同比下降到了今年的23.55%。

毛利率下降的原因是:

(1)风力发电机组制造本期毛利率23.25%,去年同期为23.95%,同比下降了2.93%。

(2)风力发电本期毛利率70.57%,去年同期为74.01%,同比小幅下降了4.65%。

4、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的60.70%,公司对第一大客户存在一定的依赖,2022年第一大客户占总营收的比例高达21.33%,第二大客户占比12.81%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户1 26.29亿元 21.33%
客户2 15.79亿元 12.81%
客户3 14.94亿元 12.12%
客户4 11.79亿元 9.57%
客户5 6.00亿元 4.87%
合计 74.81亿元 60.70%

PART 2
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净利润连续5年增长

1、营业总收入同比增加20.89%,净利润同比小幅增加3.11%

2022年,三一重能营业总收入为123.25亿元,去年同期为101.95亿元,同比增长20.89%,净利润为16.53亿元,去年同期为16.03亿元,同比小幅增长3.11%。

净利润同比小幅增长原因是:


净利润增长项目 本期值 同比增减 净利润下降项目 本期值 同比增减
投资收益 9.36亿元 82.10% 主营业务利润 9.31亿元 -25.69%
公允价值变动收益 -7,434.88万元 -290.20%

净利润从2017年到2018年呈现下降趋势,从-2.49亿元下降到-3.35亿元,而2018年到2022年呈现上升状态,从-3.35亿元增长到16.53亿元。

2、主营业务分析

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 123.25亿元 101.95亿元 20.89%
营业成本 94.22亿元 72.71亿元 29.59%
销售费用 7.64亿元 6.60亿元 15.75%
管理费用 4.10亿元 3.49亿元 17.29%
财务费用 -6,812.50万元 4,997.23万元 -236.33%
研发费用 7.68亿元 5.42亿元 41.78%
所得税费用 2.33亿元 2.47亿元 -5.77%

2022年公司营收123.25亿元,同比增长20.89%。虽然营收在增长,但是财务费用却在下降。

本期财务费用为-6,812.50万元,去年同期为4,997.23万元,表示由上期的财务支出,变为本期的财务收益。重要原因在于:

(1)利息收入本期为1.71亿元,去年同期为7,508.73万元,同比大幅增长了127.74%。

(2)本期汇兑收益为2,371.50万元,去年同期汇兑损失为30.24万元;

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
减:利息收入 -1.71亿元 -7,508.73万元
利息支出 1.21亿元 1.24亿元
汇兑损益 -2,371.50万元 30.24万元
其他 539.92万元 98.62万元
合计 -6,812.50万元 4,997.23万元

非主营业务中投资收益本期为9.36亿元,占利润总额49.66%,同比大幅增长82.10%。其他收益本期为2.38亿元,占利润总额12.63%,同比增长22.89%。

非主营业务表


金额 占利润总额比例 同比增减
投资收益 9.36亿元 49.66% 82.10%
公允价值变动收益 -7,434.88万元 -3.94% -290.20%
资产减值损失 -8,295.13万元 -4.40% 27.16%
营业外收入 1,187.53万元 0.63% 86.08%
营业外支出 1,723.35万元 0.91% -20.60%
其他收益 2.38亿元 12.63% 22.89%
信用减值损失 -5,766.42万元 -3.06% -169.15%
资产处置收益 13.60万元 0.01% -47.30%

PART 3
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净现金流同比大幅增长

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