金城医药(300233)2022年年报解读:合同研发及生产服务收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长,净利润连续3年增长
山东金城医药集团股份有限公司于2011年上市,实际控制人为“赵鸿富”。公司主要从事医药中间体、原料药、口服及外用制剂以及注射剂的研发、生产和销售。
根据金城医药2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收35.06亿元,同比小幅增长11.70%。扣非净利润2.64亿元,同比大幅增长177.32%。金城医药2022年年度净利润2.86亿元,业绩同比大幅增长132.26%。本期经营活动产生的现金流净额为2.56亿元,营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
合同研发及生产服务收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司的主营业务为医药制造业,主要产品包括制剂产品、头孢侧链活性酯系列产品、其他医药化工产品三项,制剂产品占比31.68%,头孢侧链活性酯系列产品占比24.02%,其他医药化工产品占比22.45%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
医药制造业 | 35.06亿元 | 100.0% | 46.22% |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
制剂产品 | 11.11亿元 | 31.68% | 72.40% |
头孢侧链活性酯系列产品 | 8.42亿元 | 24.02% | 29.82% |
其他医药化工产品 | 7.87亿元 | 22.45% | 20.85% |
生物制药及特色原料药系列产品 | 5.35亿元 | 15.26% | 58.52% |
其他业务 | 2.31亿元 | 6.59% | - |
分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
国内销售 | 27.60亿元 | 78.72% | 49.11% |
国外销售 | 7.46亿元 | 21.28% | 35.54% |
2、合同研发及生产服务收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长
2022年公司营收35.06亿元,与去年同期的31.38亿元相比,小幅增长了11.7%。
主营业务小幅增长的原因是:
(1)合同研发及生产服务本期营收2.31亿元,去年同期为5,259.58万元,同比大幅增长了近3倍。
(2)头孢侧链活性酯系列产品本期营收8.42亿元,去年同期为6.94亿元,同比增长了21.29%。
近两年产品营收变化
名称 | 2022年报营收 | 2021年报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
制剂产品 | 11.11亿元 | 12.29亿元 | -9.64% |
头孢侧链活性酯系列产品 | 8.42亿元 | 6.94亿元 | 21.29% |
其他医药化工产品 | 7.87亿元 | 7.45亿元 | 5.71% |
生物制药及特色原料药系列产品 | 5.35亿元 | 4.71亿元 | 13.68% |
合同研发及生产服务 | 2.31亿元 | - | - |
合计 | 35.06亿元 | 31.38亿元 | 11.7% |
3、制剂产品毛利率的小幅下降导致公司毛利率的小幅下降
2022年公司毛利率从去年同期的52.62%,同比小幅下降到了今年的46.22%,主要是因为制剂产品本期毛利率72.4%,去年同期为83.64%,同比小幅下降了11.24%。
4、制剂产品毛利率持续下降
值得一提的是,制剂产品在营收额下降的同时,而且毛利率也在下降。2019-2022年制剂产品毛利率呈下降趋势,从2019年的88.77%,下降到2022年的72.40%,2022年头孢侧链活性酯系列产品毛利率为29.82%,同比大幅增加7.11个百分点。
5、国内销售大幅增长
从地区营收情况上来看,2019-2022年公司国内销售大幅增长,2019年国内销售20.21亿元,2022年增长36.55%,同期2019年海外销售7.74亿元,2022年下降3.58%。2019-2022年,国内营收占比从72.31%增长到78.72%,海外营收占比从27.69%下降到21.28%,海外虽然市场销售额在增长,但是毛利率却从40.64%下降到35.54%。
6、主要发展直销模式
在销售模式上,企业主要渠道为直销,占主营业务收入的68.32%。2022年直销营收23.95亿元,相较于去年增长25.44%,同期毛利率为34.08%,同比上涨1.43个百分点。
净利润连续3年增长
1、营业总收入同比小幅增加11.70%,净利润同比大幅增加132.26%
2022年,金城医药营业总收入为35.06亿元,去年同期为31.38亿元,同比小幅增长11.70%,净利润为2.86亿元,去年同期为1.23亿元,同比大幅增长132.26%。
本期主营业务利润3.72亿元,同比大幅增长69.36%;本期资产减值损失-4,076.97万元,去年同期为-5,782.31万元,同比增长29.49%,是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2018年到2020年呈现下降趋势,从2.82亿元下降到-4.81亿元,而2020年到2022年呈现上升状态,从-4.81亿元增长到2.86亿元。
2、财务费用大幅下降,主营业务利润同比大幅增长69.36%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 35.06亿元 | 31.38亿元 | 11.70% |
营业成本 | 18.85亿元 | 14.87亿元 | 26.77% |
销售费用 | 6.29亿元 | 8.28亿元 | -24.10% |
管理费用 | 4.01亿元 | 3.68亿元 | 8.75% |
财务费用 | 1,470.46万元 | 2,558.75万元 | -42.53% |
研发费用 | 1.71亿元 | 1.78亿元 | -4.06% |
所得税费用 | 6,009.18万元 | 7,346.61万元 | -18.21% |
2022年主营业务利润为3.72亿元,去年同期为2.20亿元,同比大幅增长69.36%。
虽然毛利率本期为46.22%,同比小幅下降6.40%,不过(1)营业总收入本期为35.06亿元,同比小幅增长11.70%;(2)销售费用本期为6.29亿元,同比下降24.10%,推动主营业务利润同比大幅增长。
2022年公司营收35.06亿元,同比小幅增长11.7%。虽然营收在增长,但是财务费用、研发费用、销售费用却在下降。
1、财务费用大幅下降
本期财务费用为1,470.46万元,同比大幅下降42.53%。归因于汇兑损失本期为96.73万元,去年同期为1,010.01万元,同比大幅下降了90.42%。
财务费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
利息费用 | 2,682.40万元 | 2,703.53万元 |
减:利息收入 | -1,225.54万元 | -1,203.85万元 |
汇兑损失 | 96.73万元 | 1,010.01万元 |
其他 | -83.13万元 | 49.06万元 |
合计 | 1,470.46万元 | 2,558.75万元 |
2、研发费用小幅下降
本期研发费用为1.71亿元,同比小幅下降4.06%。研发费用小幅下降的原因是:虽然人工费本期为5,067.94万元,去年同期为4,904.43万元,同比小幅增长了3.33%,但是项目研发费本期为7,507.25万元,去年同期为8,439.88万元,同比小幅下降了11.05%。
研发费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
项目研发费 | 7,507.25万元 | 8,439.88万元 |
人工费 | 5,067.94万元 | 4,904.43万元 |
开发支出转入 | 2,135.57万元 | 2,205.11万元 |
其他 | 2,399.59万元 | 2,284.42万元 |
合计 | 1.71亿元 | 1.78亿元 |
3、销售费用下降
本期销售费用为6.29亿元,同比下降24.1%。归因于市场开发费用本期为6.21亿元,去年同期为8.22亿元,同比下降了24.41%。
销售费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
市场开发费用 | 6.21亿元 | 8.22亿元 |
其他 | 752.38万元 | 655.77万元 |
合计 | 6.29亿元 | 8.28亿元 |
应收账款周转率持续上升
2022年,企业应收账款合计5.81亿元,占总资产的9.96%,相较于去年同期的5.98亿元基本不变。
1、应收账款周转率连续4年上升
本期,企业应收账款周转率为5.95。在2018年度到2022年度,企业应收账款周转率连续4年上升,平均回款时间从93天减少到了60天,回款周期减少,企业的运营能力提升。
2、一年以内账龄占比小幅增长
从账龄结构情况来看,本期企业一年以内,一至三年,三年以上应收账款占比分别为91.26%,0.78%和7.95%。
从账龄趋势情况来看,一年以内应收账款占比,在2019年至2022年从81.81%小幅上涨到91.26%。