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金城医药(300233)2022年年报解读:合同研发及生产服务收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长,净利润连续3年增长

山东金城医药集团股份有限公司于2011年上市,实际控制人为“赵鸿富”。公司主要从事医药中间体、原料药、口服及外用制剂以及注射剂的研发、生产和销售。

根据金城医药2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收35.06亿元,同比小幅增长11.70%。扣非净利润2.64亿元,同比大幅增长177.32%。金城医药2022年年度净利润2.86亿元,业绩同比大幅增长132.26%。本期经营活动产生的现金流净额为2.56亿元,营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1
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合同研发及生产服务收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为医药制造业,主要产品包括制剂产品、头孢侧链活性酯系列产品、其他医药化工产品三项,制剂产品占比31.68%,头孢侧链活性酯系列产品占比24.02%,其他医药化工产品占比22.45%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
医药制造业 35.06亿元 100.0% 46.22%
分产品 营业收入 占比 毛利率
制剂产品 11.11亿元 31.68% 72.40%
头孢侧链活性酯系列产品 8.42亿元 24.02% 29.82%
其他医药化工产品 7.87亿元 22.45% 20.85%
生物制药及特色原料药系列产品 5.35亿元 15.26% 58.52%
其他业务 2.31亿元 6.59% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
国内销售 27.60亿元 78.72% 49.11%
国外销售 7.46亿元 21.28% 35.54%

2、合同研发及生产服务收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长

2022年公司营收35.06亿元,与去年同期的31.38亿元相比,小幅增长了11.7%。

主营业务小幅增长的原因是:

(1)合同研发及生产服务本期营收2.31亿元,去年同期为5,259.58万元,同比大幅增长了近3倍。

(2)头孢侧链活性酯系列产品本期营收8.42亿元,去年同期为6.94亿元,同比增长了21.29%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
制剂产品 11.11亿元 12.29亿元 -9.64%
头孢侧链活性酯系列产品 8.42亿元 6.94亿元 21.29%
其他医药化工产品 7.87亿元 7.45亿元 5.71%
生物制药及特色原料药系列产品 5.35亿元 4.71亿元 13.68%
合同研发及生产服务 2.31亿元 - -
合计 35.06亿元 31.38亿元 11.7%

3、制剂产品毛利率的小幅下降导致公司毛利率的小幅下降

2022年公司毛利率从去年同期的52.62%,同比小幅下降到了今年的46.22%,主要是因为制剂产品本期毛利率72.4%,去年同期为83.64%,同比小幅下降了11.24%。

4、制剂产品毛利率持续下降

值得一提的是,制剂产品在营收额下降的同时,而且毛利率也在下降。2019-2022年制剂产品毛利率呈下降趋势,从2019年的88.77%,下降到2022年的72.40%,2022年头孢侧链活性酯系列产品毛利率为29.82%,同比大幅增加7.11个百分点。

5、国内销售大幅增长

从地区营收情况上来看,2019-2022年公司国内销售大幅增长,2019年国内销售20.21亿元,2022年增长36.55%,同期2019年海外销售7.74亿元,2022年下降3.58%。2019-2022年,国内营收占比从72.31%增长到78.72%,海外营收占比从27.69%下降到21.28%,海外虽然市场销售额在增长,但是毛利率却从40.64%下降到35.54%。

6、主要发展直销模式

在销售模式上,企业主要渠道为直销,占主营业务收入的68.32%。2022年直销营收23.95亿元,相较于去年增长25.44%,同期毛利率为34.08%,同比上涨1.43个百分点。

PART 2
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净利润连续3年增长

1、营业总收入同比小幅增加11.70%,净利润同比大幅增加132.26%

2022年,金城医药营业总收入为35.06亿元,去年同期为31.38亿元,同比小幅增长11.70%,净利润为2.86亿元,去年同期为1.23亿元,同比大幅增长132.26%。

本期主营业务利润3.72亿元,同比大幅增长69.36%;本期资产减值损失-4,076.97万元,去年同期为-5,782.31万元,同比增长29.49%,是推动净利润大幅增加的主要原因。

净利润从2018年到2020年呈现下降趋势,从2.82亿元下降到-4.81亿元,而2020年到2022年呈现上升状态,从-4.81亿元增长到2.86亿元。

2、财务费用大幅下降,主营业务利润同比大幅增长69.36%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 35.06亿元 31.38亿元 11.70%
营业成本 18.85亿元 14.87亿元 26.77%
销售费用 6.29亿元 8.28亿元 -24.10%
管理费用 4.01亿元 3.68亿元 8.75%
财务费用 1,470.46万元 2,558.75万元 -42.53%
研发费用 1.71亿元 1.78亿元 -4.06%
所得税费用 6,009.18万元 7,346.61万元 -18.21%

2022年主营业务利润为3.72亿元,去年同期为2.20亿元,同比大幅增长69.36%。

虽然毛利率本期为46.22%,同比小幅下降6.40%,不过(1)营业总收入本期为35.06亿元,同比小幅增长11.70%;(2)销售费用本期为6.29亿元,同比下降24.10%,推动主营业务利润同比大幅增长。

2022年公司营收35.06亿元,同比小幅增长11.7%。虽然营收在增长,但是财务费用、研发费用、销售费用却在下降。

1、财务费用大幅下降

本期财务费用为1,470.46万元,同比大幅下降42.53%。归因于汇兑损失本期为96.73万元,去年同期为1,010.01万元,同比大幅下降了90.42%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 2,682.40万元 2,703.53万元
减:利息收入 -1,225.54万元 -1,203.85万元
汇兑损失 96.73万元 1,010.01万元
其他 -83.13万元 49.06万元
合计 1,470.46万元 2,558.75万元

2、研发费用小幅下降

本期研发费用为1.71亿元,同比小幅下降4.06%。研发费用小幅下降的原因是:虽然人工费本期为5,067.94万元,去年同期为4,904.43万元,同比小幅增长了3.33%,但是项目研发费本期为7,507.25万元,去年同期为8,439.88万元,同比小幅下降了11.05%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
项目研发费 7,507.25万元 8,439.88万元
人工费 5,067.94万元 4,904.43万元
开发支出转入 2,135.57万元 2,205.11万元
其他 2,399.59万元 2,284.42万元
合计 1.71亿元 1.78亿元

3、销售费用下降

本期销售费用为6.29亿元,同比下降24.1%。归因于市场开发费用本期为6.21亿元,去年同期为8.22亿元,同比下降了24.41%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
市场开发费用 6.21亿元 8.22亿元
其他 752.38万元 655.77万元
合计 6.29亿元 8.28亿元

PART 3
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应收账款周转率持续上升

2022年,企业应收账款合计5.81亿元,占总资产的9.96%,相较于去年同期的5.98亿元基本不变。

1、应收账款周转率连续4年上升

本期,企业应收账款周转率为5.95。在2018年度到2022年度,企业应收账款周转率连续4年上升,平均回款时间从93天减少到了60天,回款周期减少,企业的运营能力提升。

2、一年以内账龄占比小幅增长

从账龄结构情况来看,本期企业一年以内,一至三年,三年以上应收账款占比分别为91.26%,0.78%和7.95%。

从账龄趋势情况来看,一年以内应收账款占比,在2019年至2022年从81.81%小幅上涨到91.26%。

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