返回
碧湾信息

川金诺(300505)2022年年报解读:磷肥收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长,净利润连续3年增长

昆明川金诺化工股份有限公司于2016年上市,实际控制人为“刘甍”。公司的主营业务是湿法磷酸的研究、生产及分级利用。公司主要产品包括饲料级磷酸盐、磷肥、铁精粉、硫酸、氟硅酸钠、浓缩磷酸及其他等。

根据川金诺2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收25.20亿元,同比大幅增长64.07%。扣非净利润3.38亿元,同比大幅增长82.83%。川金诺2022年年度净利润3.62亿元,业绩同比大幅增长86.58%。本期经营活动产生的现金流净额为1.22亿元,营收同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比下降。

PART 1
碧湾App

磷肥收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

1、主营业务构成

公司的主要业务为磷化工,占比高达97.44%,主要产品包括磷肥、饲料级磷酸盐、磷酸三项,磷肥占比47.66%,饲料级磷酸盐占比31.53%,磷酸占比17.86%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
磷化工 24.55亿元 97.44% 19.96%
其他 6,443.85万元 2.56% 54.61%
分产品 营业收入 占比 毛利率
磷肥 12.01亿元 47.66% 21.06%
饲料级磷酸盐 7.94亿元 31.53% 19.26%
磷酸 4.50亿元 17.86% 19.17%
其他 6,443.85万元 2.56% -
水泥缓凝剂 977.77万元 0.39% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
国际 14.09亿元 55.92% 22.92%
西南 5.03亿元 19.95% 20.58%
华东 2.29亿元 9.1% -
华中 1.71亿元 6.78% -
华南 1.48亿元 5.87% -
其他业务 5,971.72万元 2.38% -

2、磷肥收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

2022年公司营收25.20亿元,与去年同期的15.36亿元相比,大幅增长了64.07%。

主营业务大幅增长的原因是:

(1)磷肥本期营收12.01亿元,去年同期为7.49亿元,同比大幅增长了60.25%。

(2)磷酸本期营收4.50亿元,去年同期为5,314.14万元,同比大幅增长了近7倍。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
磷肥 12.01亿元 7.49亿元 60.25%
饲料级磷酸盐 7.94亿元 6.66亿元 19.24%
磷酸 4.50亿元 5,314.14万元 746.98%
其他业务 7,421.62万元 6,700.64万元 10.76%
合计 25.20亿元 15.36亿元 64.07%

3、饲料级磷酸盐毛利率持续增长

2022年公司毛利率为20.84%,同比去年的20.59%基本持平。产品毛利率方面,2020-2022年饲料级磷酸盐毛利率呈大幅增长趋势,从2020年的11.26%,大幅增长到2022年的19.26%,2022年磷肥毛利率为21.06%,同比小幅下降3.54个百分点。

4、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的47.15%,此前2020-2021年,前五大客户集中度分别为20.29%、40.96%,总体呈大幅增长趋势,公司对第一大客户存在一定的依赖,2022年第一大客户占总营收的比例高达25.24%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户一 6.36亿元 25.24%
客户二 2.51亿元 9.98%
客户三 1.17亿元 4.63%
客户四 9,231.26万元 3.66%
客户五 9,194.53万元 3.65%
合计 11.88亿元 47.15%

PART 2
碧湾App

主营业务利润同比大幅增长

1、主营业务利润同比大幅增长83.64%,财务费用下降

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 25.20亿元 15.36亿元 64.07%
营业成本 19.95亿元 12.20亿元 63.54%
销售费用 3,202.05万元 1,446.71万元 121.33%
管理费用 6,068.89万元 5,795.09万元 4.73%
财务费用 1,377.24万元 1,701.22万元 -19.04%
研发费用 973.84万元 324.99万元 199.66%
所得税费用 5,088.54万元 2,922.59万元 74.11%

2022年主营业务利润为4.02亿元,去年同期为2.19亿元,同比大幅增长83.64%。

主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为25.20亿元,同比大幅增长64.07%;(2)毛利率本期为20.84%,同比增长0.25%。

2022年公司营收25.20亿元,同比大幅增长64.07%。虽然营收在增长,但是财务费用却在下降。

本期财务费用为1,377.24万元,同比下降19.04%。财务费用下降的原因是:

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 1,662.26万元 1,681.91万元
加:汇兑损失 540.06万元 50.87万元
加:其他支出 321.15万元 37.70万元
其他 -1,146.24万元 -69.26万元
合计 1,377.24万元 1,701.22万元

2、营业总收入同比增加64.07%,净利润同比增加86.58%

2022年,川金诺营业总收入为25.20亿元,去年同期为15.36亿元,同比大幅增长64.07%,净利润为3.62亿元,去年同期为1.94亿元,同比大幅增长86.58%。

本期主营业务利润4.02亿元,同比大幅增长83.64%,是推动净利润大幅增加的主要原因。

净利润从2013年到2020年呈现下降趋势,从5,782.76万元下降到4,131.56万元,而2020年到2022年呈现上升状态,从4,131.56万元增长到3.62亿元。

PART 3
碧湾App

存货周转率下降

从2019年到2022年,收入从11.26亿元增长到25.20亿元,增长率为41.26%,同时存货从2.33亿元增长到8.52亿元,增长率为88.49%,可以看出,3年内,存货的增长率远大于营业收入的增长率。

2022年企业存货周转率为3.20,在2021年到2022年川金诺存货周转率从4.16下降到了3.20,存货周转天数从86天增加到了112天。2022年川金诺存货余额合计8.52亿元,占总资产的27.87%,同比去年的3.97亿元大幅增长了114.71%。

从存货分类来看,库存商品占存货的比例最大,达到58.48%,余额同比增长152.62%;其次,原材料占比18.57%,余额同比增长120.50%。

存货分类


项目名称 期末余额 累计计提 账面价值
库存商品 4.98亿元 4.98亿元
原材料 1.58亿元 1.58亿元
在产品 1.31亿元 1.31亿元

PART 4
碧湾App

在建工程余额大幅减少

2022年,川金诺在建工程余额合计1.84亿元。

其中,在建工程减少的主要原因主要为重要在建工程当期大幅转固,合计2.94亿元。在此之中,湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目,本期转入固定资产2.60亿元。

新立项项目

5万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套60万吨/年硫磺制酸项

该项目为2022年新立项项目,于2021年11月17日发布建设公告,项目规模:(1)前驱体材料:5 万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁装置;(2)配套 60 万吨/年硫磺制酸装置(两套 30万吨/年装置);(3)副产 4 万吨/年工业硫酸钠装置;(4)利用硫磺制酸装置产蒸汽余热发电;(5)配套建设公用工程、辅助工程、废水处理装置;(6)装置厂房、库房等建筑面积约 30000 平方米。

基本信息


项目预算 期末余额 当期投入 累计投入金额 当期转入固定资产金额 项目进度
7.25亿元 1.23亿元 1.23亿元 1.23亿元 17.02%

10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目

请下载并登录APP,即可阅读全文

iOS下载
android下载
分享 (0)
点赞 (0)
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。
热门推荐
川恒股份(002895)2022年年报解读:磷矿石收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长,净利润连续9年增长
兴发集团(600141)2022年年报解读:草甘膦系列产品收入的增长推动公司营收的增长,净利润连续10年增长
和邦生物(603077)2022年年报解读:在建工程余额猛增,联碱产品收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长
碧湾APP 扫码下载
androidUrl
手机扫码下载