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大烨智能(300670)2022年年报解读:非经常性损益减少了归母净利润的亏损,电缆保护管收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降

江苏大烨智能电气股份有限公司于2017年上市,实际控制人为“陈杰”。公司主要从事智能配电业务和新能源业务。公司的主要产品为:智能配电设备、智能中压开关设备、配电自动化终端、电缆保护管、新能源项目的投资、新能源项目的建设、新能源项目的运营、储能产品等。

根据大烨智能2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收2.67亿元,同比大幅下降47.90%。扣非净利润-2.18亿元,由盈转亏。大烨智能2022年年度净利润-1.75亿元,业绩由盈转亏。近十年净利润首次为负。

PART 1
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电缆保护管收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降

1、主营业务构成

公司主要从事电气设备、光伏业务、其他,其中智能配电设备为第一大收入来源,占比83.05%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
电气设备 2.54亿元 94.88% 28.44%
光伏业务 865.94万元 3.24% 50.98%
其他 502.80万元 1.88% 40.22%
分产品 营业收入 占比 毛利率
智能配电设备 2.22亿元 83.05% 30.09%
电缆保护管 3,161.46万元 11.83% 16.85%
光伏发电 586.69万元 2.19% 70.68%
其他业务 502.80万元 1.88% 40.22%
光伏建设 279.25万元 1.04% 9.59%
分地区 营业收入 占比 毛利率
华东区域 1.92亿元 71.9% 28.61%
华中区域 5,172.10万元 19.35% 36.77%
其他区域 1,863.16万元 6.97% -
华北区域 477.02万元 1.78% -

2、电缆保护管收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降

2022年公司营收2.67亿元,与去年同期的5.13亿元相比,大幅下降了47.9%。

主营业务大幅下降的原因是:

(1)电缆保护管本期营收3,161.46万元,去年同期为2.31亿元,同比大幅下降了86.28%。

(2)智能配电设备本期营收2.22亿元,去年同期为2.80亿元,同比下降了20.61%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
智能配电设备 2.22亿元 - -
电缆保护管 3,161.46万元 2.31亿元 -86.28%
低压电气成套设备 - 5,877.53万元 -100.0%
智能中压开关设备 - 1.92亿元 -100.0%
其他业务 1,368.75万元 3,141.67万元 -56.43%
合计 2.67亿元 5.13亿元 -47.9%

3、电缆保护管毛利率大幅下降

2022年公司毛利率为29.39%,同比去年的30.14%基本持平。产品毛利率方面,2022年智能配电设备毛利率为30.09%,同比增加5.06个百分点,同期电缆保护管毛利率为16.85%,同比大幅下降19.57个百分点。

4、主要发展国家电网客户模式

在销售模式上,企业主要渠道为国家电网客户,占主营业务收入的67.94%。2022年国家电网客户营收1.82亿元,相较于去年下降35.27%,同期毛利率为31.18%,同比上涨1.25个百分点。

5、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的56.38%,相较于2021年的50.66%,仍在小幅增长,其中第一大客户(国网江苏省电力有限公司)占比16.52%,第二大客户(国网上海市电力公司)占比14.35%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
国网江苏省电力有限公司 4,415.96万元 16.52%
国网上海市电力公司 3,835.28万元 14.35%
国网福建省电力有限公司 2,763.59万元 10.34%
国网山东省电力公司物资公司 2,381.82万元 8.91%
国电南瑞南京控制系统有限公司 1,673.27万元 6.26%
合计 1.51亿元 56.38%

PART 2
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净利润连续3年下降

1、营业总收入同比下降47.90%,净利润由盈转亏

2022年,大烨智能营业总收入为2.67亿元,去年同期为5.13亿元,同比大幅下降47.90%,净利润为-1.75亿元,去年同期为5,666.77万元,由盈转亏。

尽管公允价值变动收益本期为6,419.89万元,同比大幅增长3211.21倍,然而(1)主营业务利润本期为-1.39亿元,去年同期为5,887.90万元,由盈转亏;(2)资产减值损失本期为-1.10亿元,去年同期为-15.60万元,同比大幅下降704.18倍,导致净利润由盈转亏。

净利润从2013年到2020年呈现上升趋势,从750.09万元增长到7,802.55万元,而2020年到2022年呈现下降状态,从7,802.55万元下降到-1.75亿元。

2、财务费用大幅增长,主营业务利润由盈转亏

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 2.67亿元 5.13亿元 -47.90%
营业成本 1.89亿元 3.58亿元 -47.34%
销售费用 1,953.51万元 2,386.53万元 -18.15%
管理费用 9,482.64万元 4,536.81万元 109.02%
财务费用 7,597.17万元 -308.35万元 2563.80%
研发费用 2,350.03万元 2,541.11万元 -7.52%
所得税费用 -3,050.09万元 631.63万元 -582.89%

2022年主营业务利润为-1.39亿元,去年同期为5,887.90万元,由盈转亏。

主营业务利润由盈转亏主要是由于(1)营业总收入本期为2.67亿元,同比大幅下降47.90%;(2)财务费用本期为7,597.17万元,同比大幅增长25.64倍;(3)毛利率本期为29.39%,同比下降0.75%。

2022年公司营收2.67亿元,同比大幅下降47.9%。虽然营收在下降,但是财务费用、管理费用却在增长。

1、财务费用大幅增长

本期财务费用为7,597.17万元,去年同期为-308.35万元,表示由上期的财务收益,变为本期的财务支出。重要原因在于:

(1)本期新增汇兑损益4,667.29万元。

(2)利息支出本期为3,227.67万元,去年同期为108.36万元,同比大幅增长了近29倍。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
汇兑损益 4,667.29万元 -
利息支出 3,227.67万元 108.36万元
减:利息收入 -311.00万元 -433.25万元
其他 13.20万元 16.54万元
合计 7,597.17万元 -308.35万元

2、管理费用大幅增长

本期管理费用为9,482.64万元,同比大幅增长109.02%。管理费用大幅增长的原因是:

(1)折旧及摊销本期为4,740.11万元,去年同期为1,329.01万元,同比大幅增长了近3倍。

(2)本期新增维修费631.77万元。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
折旧及摊销 4,740.11万元 1,329.01万元
职工薪酬 2,176.84万元 2,012.55万元
维修费 631.77万元 -
中介服务费 627.13万元 452.45万元
其他 1,306.79万元 742.80万元
合计 9,482.64万元 4,536.81万元

非主营业务中资产减值损失本期为-1.10亿元,占利润总额53.51%,同比大幅下降704.18倍。公允价值变动收益本期为6,419.89万元,占利润总额31.24%,同比大幅增长3211.21倍。

非主营业务表


金额 占利润总额比例 同比增减
投资收益 45.36万元 -0.22% -67.99%
公允价值变动收益 6,419.89万元 -31.24% 321121.42%
资产减值损失 -1.10亿元 53.51% -70418.18%
营业外收入 23.77万元 -0.12% 150.65%
营业外支出 1,056.61万元 -5.14% 272.83%
其他收益 183.73万元 -0.89% 19.29%
信用减值损失 -1,268.06万元 6.17% -415.22%
资产处置收益 5,495.84元 - 103.52%

PART 3
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非经常性损益减少了归母净利润的亏损

大烨智能2022年的归母净利润为-1.70亿元,而非经常性损益为4,803.29万元。

本期非经常性损益项目概览表:

2022年的非经常性损益


项目 金额
计入非经常性损益的金融投资收益 6,505.81万元
其他营业外收入与支出 -1,032.56万元
其他 -669.96万元
合计 4,803.29万元

(一)计入非经常性损益的金融投资收益

1、金融投资收益占净利润-37.17%,投资主体的重心由理财投资转变为基金投资

在2022年年报告期末,大烨智能用于金融投资的资产为2.04亿元,占总资产的9.65%。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为6,505.81万元,占净利润-1.75亿元的-37.17%。

2022年金融投资主要投资内容如表所示:

2022年金融投资资产表


项目 投资金额
南京金体创业投资合伙企业(有限合伙) 1.07亿元
泰州金丽新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资 5,369.06万元
理财产品 2,949.94万元
其他 1,313.38万元
合计 2.04亿元

2021年金融投资主要投资内容如表所示:

2021年金融投资资产表


项目 投资金额
理财产品 7,902万元
其他 1,000万元
合计 8,902万元

从金融投资收益来源方式来看,主要来源于其他非流动金融资产公允价值变动收益。

2022年金融投资收益来源方式


项目 类别 收益金额
公允价值变动收益 其他非流动金融资产公允价值变动收益 6,411.95万元
其他 93.86万元
合计 6,505.81万元

2、金融投资收益连续3年递增

从近4年来看,企业的金融投资收益持续增长,由2019年的119.63万元增长至2022年的6,505.81万元,增速为53.38倍。

(二)其他营业外收入和支出

本期非经常性损益计入其他营业外收入和支出的组成如表所示:

其他营业外收入与支出具体明细


项目 本期发生额 科目
预计负债 675.91万元 营业外支出
非常损失 283.90万元 营业外支出

营业外支出:诉讼计提预计负债

扣非净利润趋势

PART 4
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商誉存在减值风险

在2022年年报告期末,大烨智能形成的商誉为4,539.47万元,占净资产的5.17%,商誉计提减值为1.09亿元,占净利润-1.75亿元的62.48%。

商誉结构


商誉项 商誉现值 备注
苏州国宇碳纤维科技有限公司 4,539.47万元 存在极大的减值风险
商誉总额 4,539.47万元

商誉金额较高。其中,商誉的主要构成为苏州国宇碳纤维科技有限公司。

苏州国宇碳纤维科技有限公司存在极大的减值风险

(1) 风险分析

企业2020-2022年期末的净利润综合增长率为-87.13%,但是2022年商誉减值报告预测2023年未来现金流现值为1.1亿元,且2022年末净利润为-1,585.25万元,预测数据是否太过乐观??

业绩增长表


苏州国宇碳纤维科技有限公司 净利润 净利润增长率 营业收入 营业收入增长率
2020年 4,931.5万元 - 2.41亿元 -
2021年 5,060.12万元 2.61% 2.49亿元 3.32%
2022年 -1,585.25万元 -131.33% 3,779.96万元 -84.82%

(2) 收购情况

2019年,企业斥资3.09亿元的对价收购苏州国宇碳纤维科技有限公司70.0%的股份,但其70.0%股份所对应的可辨认净资产公允价值仅1.55亿元,也就是说这笔收购的溢价率高达100.04%,形成的商誉高达1.55亿元,占当年净资产的16.64%。

苏州国宇碳纤维科技成立于2010年01月12日,主营业务为研发、生产、销售:碳纤维材料及其制品、电力电气产品、电缆保护管、电力铁附件。

苏州国宇碳纤维科技有限公司收购前业绩展示如下表所示:

收购前业绩


年份 总资产 净资产 营业收入 净利润
2019.5.31 - 6亿元 1.27亿元 962.35万元
2018.12.31 - 5.88亿元 3.55亿元 3,361.04万元
2017.12.31 - 5.74亿元 3.4亿元 5,147.64万元

(3) 发展历程

苏州国宇碳纤维科技有限公司承诺在2019年至2021年实现业绩分别不低于4200.00万元、4800.00万元、5500.00万元,累计不低于1.45亿元。实际2019-2021年末产生的业绩为42.01万元、5,104.52万元、5,350.7万元,累计1.05亿元,未完成承诺。

苏州国宇碳纤维科技有限公司的历年业绩数据如下表所示:

公司历年业绩数据


苏州国宇碳纤维科技有限公司 营业收入 净利润
2019年 - -
2020年 2.41亿元 4,931.5万元
2021年 2.49亿元 5,060.12万元
2022年 3,779.96万元 -1,585.25万元

可是一过承诺期就变脸,业绩开始走下坡路。

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