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梦洁股份(002397)2022年年报解读:套件收入的下降导致公司营收的下降,净利润连续8年下降

湖南梦洁家纺股份有限公司于2010年上市,实际控制人为“李国富”。公司是一家从事家纺生产的企业,公司的主营业务为高端床上用品的设计、生产和销售以及高品质的家居生活服务。其主要生产梦洁绣花套件、梦洁被芯、寐套件和梦洁毛毯等床上用品、软体家具等共8大类,2600个品种。

根据梦洁股份2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收20.33亿元,同比下降17.46%。扣非净利润-4.76亿元,较去年同期亏损增大。梦洁股份2022年年度净利润-4.48亿元,业绩较去年同期亏损增大。近五年以来,企业的净利润有2年为负,分别为2021年、2022年。在近10年中,2022年年报的净利润亏损达到4.48亿元,而总盈利只有2.12亿元,一年亏掉近十年的总盈利。本期经营活动产生的现金流净额为3.32亿元,营收同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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套件收入的下降导致公司营收的下降

1、主营业务构成

公司的主营业务为纺织业,主要产品包括套件、被芯、其他三项,套件占比38.94%,被芯占比33.09%,其他占比21.60%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
纺织业 20.33亿元 100.0% 33.08%
分产品 营业收入 占比 毛利率
套件 7.92亿元 38.94% 44.17%
被芯 6.73亿元 33.09% 35.33%
其他 4.39亿元 21.6% 9.17%
枕芯 1.30亿元 6.37% 34.72%
分地区 营业收入 占比 毛利率
华中 13.24亿元 65.14% 32.35%
华东 3.14亿元 15.44% 31.36%
华南 1.12亿元 5.51% 36.38%
华北 1.02亿元 5.03% 39.10%
西南 8,824.55万元 4.34% 37.73%
其他业务 9,219.84万元 4.54% -

2、套件收入的下降导致公司营收的下降

2022年公司营收20.33亿元,与去年同期的24.63亿元相比,下降了17.46%。

主营业务下降的原因是:

(1)套件本期营收7.92亿元,去年同期为9.71亿元,同比下降了18.5%。

(2)被芯本期营收6.73亿元,去年同期为8.25亿元,同比下降了18.43%。

(3)其他本期营收4.39亿元,去年同期为5.00亿元,同比小幅下降了12.26%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
套件 7.92亿元 9.71亿元 -18.5%
被芯 6.73亿元 8.25亿元 -18.43%
其他 4.39亿元 5.00亿元 -12.26%
枕芯 1.30亿元 1.66亿元 -22.15%
合计 20.33亿元 24.63亿元 -17.46%

3、套件毛利率的小幅下降导致公司毛利率的小幅下降

2022年公司毛利率从去年同期的37.75%,同比小幅下降到了今年的33.08%。

毛利率小幅下降的原因是:

(1)套件本期毛利率44.17%,去年同期为48.43%,同比小幅下降了4.26%。

(2)被芯本期毛利率35.33%,去年同期为40.45%,同比小幅下降了5.12%。

4、被芯毛利率持续下降

产品毛利率方面,2019-2022年被芯毛利率呈下降趋势,从2019年的43.22%,下降到2022年的35.33%,2022年套件毛利率为44.17%,同比小幅下降4.26个百分点。

PART 2
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主营业务利润亏损增大

1、管理费用大幅增长,主营业务利润较去年同期亏损增大

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 20.33亿元 24.63亿元 -17.46%
营业成本 13.60亿元 15.33亿元 -11.27%
销售费用 8.07亿元 7.24亿元 11.37%
管理费用 1.28亿元 8,561.49万元 49.69%
财务费用 3,612.19万元 2,700.15万元 33.78%
研发费用 7,427.56万元 8,663.20万元 -14.26%
所得税费用 3,556.08万元 -2,371.99万元 249.92%

2022年主营业务利润为-3.88亿元,去年同期为-1,728.96万元,较去年同期亏损增大。

主营业务利润亏损增大主要是由于(1)营业总收入本期为20.33亿元,同比下降17.46%;(2)销售费用本期为8.07亿元,同比小幅增长11.37%;(3)毛利率本期为33.08%,同比小幅下降4.67%。

2022年公司营收20.33亿元,同比下降17.46%。虽然营收在下降,但是管理费用、财务费用、销售费用却在增长。

1、财务费用大幅增长

本期财务费用为3,612.19万元,同比大幅增长33.78%。财务费用大幅增长的原因是:

(1)汇兑损失本期为613.60万元,去年同期为30.89万元,同比大幅增长了近19倍。

(2)利息收入本期为495.13万元,去年同期为889.22万元,同比大幅下降了44.32%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 3,240.96万元 3,318.20万元
汇兑损失 613.60万元 30.89万元
减:利息收入 -495.13万元 -889.22万元
其他 252.76万元 240.27万元
合计 3,612.19万元 2,700.15万元

2、销售费用小幅增长

本期销售费用为8.07亿元,同比小幅增长11.37%。

销售费用小幅增长的原因是:

虽然长期待摊费用摊销本期为6,815.10万元,去年同期为9,030.74万元,同比下降了24.53%;

但是(1)策划费本期为1.03亿元,去年同期为7,597.80万元,同比大幅增长了35.71%;(2)终端费用本期为1.03亿元,去年同期为8,517.71万元,同比增长了20.64%;(3)商场费用本期为5,388.83万元,去年同期为3,834.74万元,同比大幅增长了40.53%;(4)广告、推广费本期为1.45亿元,去年同期为1.30亿元,同比小幅增长了11.35%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2.32亿元 2.19亿元
广告、推广费 1.45亿元 1.30亿元
策划费 1.03亿元 7,597.80万元
终端费用 1.03亿元 8,517.71万元
长期待摊费用摊销 6,815.10万元 9,030.74万元
商场费用 5,388.83万元 3,834.74万元
其他 1.02亿元 8,536.78万元
合计 8.07亿元 7.24亿元

3、管理费用大幅增长

本期管理费用为1.28亿元,同比大幅增长49.69%。管理费用大幅增长的原因是:

(1)职工薪酬本期为4,808.81万元,去年同期为2,710.20万元,同比大幅增长了77.43%。

(2)本期新增存货盘亏1,890.30万元。

(3)咨询费本期为1,960.08万元,去年同期为1,187.44万元,同比大幅增长了65.07%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 4,808.81万元 2,710.20万元
咨询费 1,960.08万元 1,187.44万元
存货盘亏 1,890.30万元 -
折旧、摊销 1,598.32万元 1,981.90万元
策划费 710.38万元 644.21万元
其他 1,848.10万元 2,037.74万元
合计 1.28亿元 8,561.49万元

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