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家联科技(301193)2022年年报解读:塑料制品收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长,净利润连续3年增长

宁波家联科技股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“王熊”。公司是一家从事塑料制品及生物全降解制品的研发、生产与销售的高新技术企业。公司为全球塑料餐饮具制造行业的领先企业,全国生物基全降解日用塑料制品单项冠军产品的生产企业。

根据家联科技2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收19.76亿元,同比大幅增长60.09%。扣非净利润1.55亿元,同比大幅增长2.00倍。家联科技2022年年度净利润1.76亿元,业绩同比大幅增长146.69%。

PART 1
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塑料制品收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为橡胶和塑料制品制造业,其中塑料制品为第一大收入来源,占比83.91%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
橡胶和塑料制品制造业 19.76亿元 100.0% 22.24%
分产品 营业收入 占比 毛利率
塑料制品 16.58亿元 83.91% 22.70%
纸制品及其他 1.78亿元 9.01% 17.08%
其他业务 1.40亿元 7.08% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
北美 11.89亿元 60.17% 26.33%
中国大陆 4.51亿元 22.84% 16.57%
欧洲 2.46亿元 12.44% 11.94%
大洋洲 5,847.35万元 2.96% -
其他 1,845.64万元 0.93% -
其他业务 1,304.69万元 0.66% -

2、塑料制品收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

2022年公司营收19.76亿元,与去年同期的12.34亿元相比,大幅增长了60.08%,主要是因为塑料制品本期营收16.58亿元,去年同期为10.67亿元,同比大幅增长了55.39%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
塑料制品 16.58亿元 10.67亿元 55.39%
其他业务 3.18亿元 1.67亿元 90.01%
合计 19.76亿元 12.34亿元 60.08%

3、塑料制品毛利率的大幅增长推动公司毛利率的增长

2022年公司毛利率从去年同期的18.02%,同比增长到了今年的22.24%,主要是因为塑料制品本期毛利率22.7%,去年同期为17.41%,同比大幅增长了5.29%。

4、海外销售大幅增长

从地区营收情况上来看,本期公司营销渠道主要集中在海外地区。2022年国内销售4.51亿元,同比大幅增长23.78%,同期海外销售14.35亿元,同比大幅增长82.99%。2021-2022年,国内营收占比从29.53%下降到22.84%,海外营收占比从70.47%增长到77.16%,海外不仅市场销售额在大幅增长,而且毛利率也从15.02%增长到19.13%。

5、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的42.17%,相较于2021年的49.53%,已经小幅下降,其中第一大客户占比12.12%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户一 2.39亿元 12.12%
客户二 1.92亿元 9.73%
客户三 1.47亿元 7.46%
客户四 1.47亿元 7.45%
客户五 1.07亿元 5.42%
合计 8.33亿元 42.17%

PART 2
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主营业务利润同比大幅增长

1、财务费用大幅下降,主营业务利润同比大幅增长2.42倍

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 19.76亿元 12.34亿元 60.09%
营业成本 15.37亿元 10.12亿元 51.84%
销售费用 9,813.77万元 6,267.22万元 56.59%
管理费用 9,264.54万元 4,594.23万元 101.66%
财务费用 -1,649.80万元 1,336.79万元 -223.42%
研发费用 6,356.51万元 3,812.05万元 66.75%
所得税费用 1,680.62万元 731.80万元 129.66%

2022年主营业务利润为1.94亿元,去年同期为5,652.09万元,同比大幅增长2.42倍。

主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为19.76亿元,同比大幅增长60.09%;(2)毛利率本期为22.24%,同比增长4.22%。

2022年公司营收19.76亿元,同比大幅增长60.08%。虽然营收在增长,但是财务费用却在下降。

本期财务费用为-1,649.80万元,去年同期为1,336.79万元,表示由上期的财务支出,变为本期的财务收益。整体来看:虽然汇兑净损失本期为2,680.74万元,去年同期为39.65万元,同比大幅增长了近67倍,但是利息收入本期为634.21万元,去年同期为140.28万元,同比大幅增长了近4倍。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
汇兑净损失 2,680.74万元 39.65万元
利息支出 1,499.78万元 1,273.98万元
手续费支出 165.36万元 163.44万元
减:利息收入 -634.21万元 -140.28万元
其他 -5,361.47万元 -
合计 -1,649.80万元 1,336.79万元

2、营业总收入同比增加60.09%,净利润同比增加146.69%

2022年,家联科技营业总收入为19.76亿元,去年同期为12.34亿元,同比大幅增长60.09%,净利润为1.76亿元,去年同期为7,119.88万元,同比大幅增长146.69%。

尽管营业外利润本期为467.27万元,同比大幅下降77.95%,然而主营业务利润本期为1.94亿元,同比大幅增长2.42倍,推动净利润同比大幅增长。

净利润从2018年到2022年呈现上升趋势,从1,054.63万元增长到1.76亿元。

PART 3
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净现金流由正转负

1、净利润同比大幅增加146.69%,净现金流同比大幅降低127.03%

2022年,家联科技净利润为1.76亿元,去年同期为7,119.88万元,同比大幅增长146.69%。净现金流为-2.07亿元,去年同期为7.65亿元,由正转负。

纵然经营活动产生的现金流净额本期为6.54亿元,同比大幅增长5.04倍,但是筹资活动产生的现金流净额本期为-3.74亿元,去年同期为8.13亿元,由正转负,导致净现金流由正转负。

筹资活动现金流净额由正转负的原因是:

虽然取得借款收到的现金本期为4.15亿元,同比增长24.59%;

但是(1)偿还债务支付的现金本期为5.70亿元,同比大幅增长74.31%;(2)收到其他与筹资活动有关的现金本期为1.46亿元,同比大幅下降49.53%。

2、经营活动现金流同比大幅增长5.04倍

本期经营活动现金流净额为6.54亿元,同比大幅增长5.04倍。

固然本期经营性应收项目增加9,834.74万元,同比大幅增长32.84倍,然而(1)本期经营性应付项目增加3.78亿元,同比大幅增长11.10倍;(2)本期存货减少6,289.48万元,去年同期为-8,586.55万元,由负转正;(3)本期净利润1.76亿元,同比大幅增长146.69%,推动经营活动现金流净额同比大幅增长。

PART 4
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商誉金额较高

在2022年年报告期末,家联科技形成的商誉为1.38亿元,占净资产的8.21%,商誉计提减值为117.72万元,占净利润1.76亿元的0.67%。

商誉结构


商誉项 商誉现值 备注
SUMTEREASYHOME,LLC 1.18亿元
其他 2,014.1万元
商誉总额 1.38亿元

商誉金额较高。其中,商誉的主要构成为SUMTEREASYHOME,LLC。

SUMTEREASYHOME,LLC

(1) 收购情况

2022年,企业斥资3.6亿元的对价收购SUMTEREASYHOME,LLC100.0%的股份,但其100.0%股份所对应的可辨认净资产公允价值为2.41亿元,这笔收购所形成的溢价率为49.3%,形成了1.19亿元的商誉,占当年净资产的7.08%。

(2) 发展历程

SUMTEREASYHOME,LLC的商誉减值情况如下表所示:

商誉减值金额表


SUMTEREASYHOME,LLC 商誉计提减值 商誉期末余额 备注
2022年 117.72万元 1.18亿元 -

PART 5
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近2年应收账款周转率呈现增长

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