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志特新材(300986)2022年年报解读:装配式预制件收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长,经营活动现金流连续8年低于净利润

江西志特新材料股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“高渭泉”。公司的主营业务为模架、装配式建筑 PC 产品研发、设计、生产、租售、技术服务。

根据志特新材2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收19.30亿元,同比大幅增长30.27%。扣非净利润1.44亿元,同比小幅增长5.34%。志特新材2022年年度净利润1.84亿元,业绩同比小幅增长4.78%。本期经营活动产生的现金流净额为-2.25亿元,营收同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1
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装配式预制件收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

1、主营业务构成

公司的主要业务为铝模及防护平台,占比高达77.51%,主要产品包括铝模、防护平台、装配式预制件三项,铝模占比67.03%,防护平台占比10.48%,装配式预制件占比9.94%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
铝模及防护平台 14.96亿元 77.51% 31.52%
其他 4.34亿元 22.49% 28.96%
分产品 营业收入 占比 毛利率
铝模 12.93亿元 67.03% 33.77%
防护平台 2.02亿元 10.48% 17.14%
装配式预制件 1.92亿元 9.94% 20.13%
废料 1.77亿元 9.17% 35.34%
其他 6,526.03万元 3.38% 37.59%
分地区 营业收入 占比 毛利率
境内 16.39亿元 84.92% -
境外 2.91亿元 15.08% -

2、装配式预制件收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

2022年公司营收19.30亿元,与去年同期的14.81亿元相比,大幅增长了30.27%。

主营业务大幅增长的原因是:

(1)装配式预制件本期营收1.92亿元,去年同期为3,982.34万元,同比大幅增长了近4倍。

(2)铝模本期营收12.93亿元,去年同期为11.42亿元,同比小幅增长了13.3%。

(3)防护平台本期营收2.02亿元,去年同期为1.31亿元,同比大幅增长了54.25%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
铝模 12.93亿元 11.42亿元 13.3%
防护平台 2.02亿元 1.31亿元 54.25%
装配式预制件 1.92亿元 3,982.34万元 381.55%
废料 1.77亿元 1.45亿元 22.26%
其他 6,526.03万元 2,399.82万元 171.94%
合计 19.30亿元 14.81亿元 30.27%

3、铝模毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降

2022年公司毛利率从去年同期的32.45%,同比小幅下降到了今年的30.95%,主要是因为铝模本期毛利率33.77%,去年同期为34.8%,同比下降了1.03%。

4、对第一大客户高度依赖

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的29.71%,相较于2021年的24.16%,仍在小幅增长,公司对第一大客户存在一定的依赖,2022年第一大客户占总营收的比例高达22.65%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
公司27 4.37亿元 22.65%
公司30 3,713.65万元 1.92%
公司28 3,506.83万元 1.82%
公司06 3,402.71万元 1.76%
公司26 3,007.81万元 1.56%
合计 5.73亿元 29.71%

PART 2
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主营业务利润同比增长

1、主营业务利润同比增长25.12%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 19.30亿元 14.81亿元 30.27%
营业成本 13.32亿元 10.00亿元 33.18%
销售费用 1.28亿元 1.03亿元 24.32%
管理费用 8,607.18万元 7,390.91万元 16.46%
财务费用 3,879.95万元 3,138.77万元 23.61%
研发费用 9,330.25万元 7,470.65万元 24.89%
所得税费用 3,179.48万元 2,701.67万元 17.69%

2022年主营业务利润为2.32亿元,去年同期为1.86亿元,同比增长25.12%。

虽然毛利率本期为30.95%,同比小幅下降1.50%,不过营业总收入本期为19.30亿元,同比大幅增长30.27%,推动主营业务利润同比增长。

2、营业总收入同比大幅增加30.27%,净利润同比小幅增加4.42%

2022年,志特新材营业总收入为19.30亿元,去年同期为14.81亿元,同比大幅增长30.27%,净利润为1.83亿元,去年同期为1.75亿元,同比小幅增长4.42%。

尽管信用减值损失本期为-5,893.01万元,去年同期为-1,824.85万元,同比大幅下降2.23倍,然而主营业务利润本期为2.32亿元,同比增长25.12%,推动净利润同比小幅增长。

净利润从2014年到2020年呈现上升趋势,从941.04万元增长到1.79亿元,而2020年到2022年呈现持平状态,从1.79亿元增长到1.83亿元。

PART 3
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政府补助增加了归母净利润的收益

志特新材2022年的归母净利润的重要来源是非经常性损益3,346.64万元,占归母净利润的18.86%。

本期非经常性损益项目概览表:

本期扣除所得税与少数股东权益的非经常性损益


项目 金额
政府补助 3,928.34万元
其他 -581.70万元
合计 3,346.64万元

政府补助

(1)本期计入利润的政府补助金额3,928.34万元,具体来源如下表所示:

计入利润的政府补助的主要构成


项目名称 金额
本期政府补助计入当期利润(注1) 3,146.52万元
其他 50.94万元
小计 3,197.46万元

本期政府补助计入当期利润的主要详细项目如下表所示:

注1.本期政府补助计入当期利润的主要项目


补助项目 补助金额
工业园区补贴 2,451.11万元
社保补贴 271.97万元

(2)本期共收到政府补助8,149.23万元,主要分布如下表所示:

本期收到的政府补助分配情况


补助项目 补助金额
本期政府补助留存计入后期利润(注2) 5,002.71万元
本期政府补助计入当期利润 3,146.52万元
小计 8,149.23万元

计入留存收益的政府补助主要构成如下表所示:

注2.本期收到的政府补助计入留存收益的政府补助明细


补助项目 补助金额
重庆园区补助款 4,732.71万元

(3)本期政府补助余额还剩下6,597.78万元,作为递延收益计作后期的利润主要构成如下表所示:

递延收益的主要构成


项目名称 金额
重庆园区补助款 4,732.71万元
科技园基建奖励 963.52万元

PART 4
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存货周转率持续上升

从2018年到2022年,收入从5.60亿元4年里,大幅增长到19.30亿元,增长率为61.19%,同时存货从1.20亿元增长到2.89亿元,增长率为35.06%,可以看出,4年内,营业收入的增长率远大于存货的增长率。

2022年企业存货周转率为5.12,在2018年度到2022年度,企业存货周转率连续5年上升,平均回款时间从96天减少到了70天,企业存货周转能力下提升,2022年志特新材存货余额合计2.89亿元,占总资产的7.34%,同比去年的2.31亿元大幅增长了25.46%。

从存货分类来看,在产品占存货的比例最大,达到60.44%,余额同比增长26.80%;其次,原材料占比24.75%,余额同比增长56.66%。

存货分类


项目名称 期末余额 累计计提 账面价值
在产品 1.75亿元 1.75亿元
原材料 7,164.29万元 7,164.29万元

PART 5
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在建工程余额猛增

2022年,志特新材在建工程余额合计2.77亿元,较去年的1.33亿元大幅增长。

其中,本期重要在建工程新增投入2.19亿元,这也是在建工程余额增加的主要原因。在此之中,江门模架工业园本期新增投入1.61亿元。

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