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罗博特科(300757)2022年年报解读:自动化设备收入的下降导致公司营收的下降,净利润连续3年增长

罗博特科智能科技股份有限公司于2019年上市,实际控制人为“戴军”。公司的主营业务为研制高端自动化装备和基于工业互联网技术的智能制造执行系统软件(R2Fab)。主要产品主要有新能源设备、LED及半导体领域相关生产设备、制程设备及相关配套自动化设备、汽车精密零部件领域智能自动化设备。

根据罗博特科2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收9.03亿元,同比下降16.83%。扣非净利润2,011.56万元,扭亏为盈。罗博特科2022年年度净利润2,560.37万元,业绩扭亏为盈。本期经营活动产生的现金流净额为2.69亿元,营收同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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自动化设备收入的下降导致公司营收的下降

1、主营业务构成

公司的主要业务为光伏行业,占比高达98.08%,主要产品包括自动化设备和智能制造系统两项,其中自动化设备占比73.23%,智能制造系统占比21.35%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
光伏行业 8.86亿元 98.08% 22.33%
电子行业 1,731.70万元 1.92% 13.70%
分产品 营业收入 占比 毛利率
自动化设备 6.61亿元 73.23% 22.20%
智能制造系统 1.93亿元 21.35% 13.77%
其他业务 4,894.90万元 5.42% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
境内 7.62亿元 84.31% 19.86%
境外 1.42亿元 15.69% 34.57%

2、自动化设备收入的下降导致公司营收的下降

2022年公司营收9.03亿元,与去年同期的10.86亿元相比,下降了16.83%,主要是因为自动化设备本期营收6.61亿元,去年同期为9.19亿元,同比下降了28.01%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
自动化设备 6.61亿元 9.19亿元 -28.01%
智能制造系统 1.93亿元 1.19亿元 61.89%
其他业务 4,894.90万元 4,807.68万元 1.81%
合计 9.03亿元 10.86亿元 -16.83%

3、自动化设备毛利率的小幅增长推动公司毛利率的大幅增长

2022年公司毛利率从去年同期的15.31%,同比大幅增长到了今年的22.17%,主要是因为自动化设备本期毛利率22.2%,去年同期为20.31%,同比小幅增长了9.28%。

4、自动化设备毛利率持续增长

产品毛利率方面,2020-2022年自动化设备毛利率呈大幅增长趋势,从2020年的4.59%,大幅增长到2022年的22.20%,2022年智能制造系统毛利率为13.77%,同比大幅下降7.38个百分点。

5、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的46.55%,相较于2021年的71.67%,已经大幅下降,其中第一大客户占比12.63%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
第一名 1.14亿元 12.63%
第二名 8,242.92万元 9.13%
第三名 7,677.11万元 8.50%
第四名 7,581.64万元 8.39%
第五名 7,136.24万元 7.90%
合计 4.20亿元 46.55%

PART 2
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净利润连续3年增长

1、营业总收入同比降低16.83%,净利润扭亏为盈

2022年,罗博特科营业总收入为9.03亿元,去年同期为10.86亿元,同比下降16.83%,净利润为2,560.71万元,去年同期为-4,695.16万元,扭亏为盈。

本期资产减值损失-3,511.99万元,去年同期为-9,183.60万元,同比大幅增长61.76%;本期信用减值损失1,504.85万元,同比大幅增长4.60倍;本期主营业务利润3,251.74万元,同比大幅增长54.42%,是推动净利润大幅增加的主要原因。

净利润从2019年到2020年呈现下降趋势,从9,998.46万元下降到-6,795.18万元,而2020年到2022年呈现上升状态,从-6,795.18万元增长到2,560.71万元。

2、主营业务分析

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 9.03亿元 10.86亿元 -16.83%
营业成本 7.03亿元 9.20亿元 -23.56%
销售费用 4,710.31万元 3,576.87万元 31.69%
管理费用 3,711.42万元 3,033.65万元 22.34%
财务费用 1,832.89万元 2,229.67万元 -17.80%
研发费用 5,944.52万元 5,093.72万元 16.70%
所得税费用 240.75万元 -788.97万元 130.51%

2022年公司营收9.03亿元,同比下降16.83%。虽然营收在下降,但是销售费用、研发费用、管理费用却在增长。

1、研发费用增长

本期研发费用为5,944.52万元,同比增长16.7%。

研发费用增长的原因是:

虽然研发领用材料本期为726.64万元,去年同期为2,730.14万元,同比大幅下降了73.38%;

但是(1)职工薪酬本期为3,069.52万元,去年同期为1,517.59万元,同比大幅增长了102.26%;(2)折旧与摊销本期为1,700.86万元,去年同期为522.83万元,同比大幅增长了近2倍。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,069.52万元 1,517.59万元
折旧与摊销 1,700.86万元 522.83万元
研发领用材料 726.64万元 2,730.14万元
其他 447.50万元 323.16万元
合计 5,944.52万元 5,093.72万元

2、销售费用大幅增长

本期销售费用为4,710.31万元,同比大幅增长31.69%。销售费用大幅增长的原因是:虽然售后服务费本期为1,088.38万元,去年同期为1,552.75万元,同比下降了29.91%,但是职工薪酬本期为2,948.59万元,去年同期为1,186.96万元,同比大幅增长了148.41%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,948.59万元 1,186.96万元
售后服务费 1,088.38万元 1,552.75万元
办公、差旅及业务招待费 591.16万元 314.03万元
其他 82.18万元 523.13万元
合计 4,710.31万元 3,576.87万元

3、管理费用增长

本期管理费用为3,711.42万元,同比增长22.34%。管理费用增长的原因是:

(1)职工薪酬本期为2,093.22万元,去年同期为1,605.54万元,同比大幅增长了30.37%。

(2)中介费本期为292.19万元,去年同期为152.31万元,同比大幅增长了91.84%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,093.22万元 1,605.54万元
折旧与摊销 544.93万元 505.67万元
办公、差旅及业务招待费 511.05万元 521.08万元
中介费 292.19万元 152.31万元
其他 270.02万元 249.05万元
合计 3,711.42万元 3,033.65万元

PART 3
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净现金流同比大幅增长

2022年,罗博特科净利润为2,560.71万元,去年同期为-4,695.16万元,扭亏为盈。净现金流为8,710.32万元,去年同期为1,401.17万元,同比大幅增长5.22倍。

纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-1.78亿元,去年同期为3.40亿元,由正转负,但是经营活动产生的现金流净额本期为2.69亿元,去年同期为-1.78亿元,由负转正,推动净现金流同比大幅增长。

筹资活动现金流净额由正转负的原因是:

1、偿还债务支付的现金本期为7.50亿元,同比大幅增长90.11%。

2、吸收投资所收到的现金本期为749.72万元,同比大幅下降96.21%。

PART 4
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非经常性损益是本期归母净利润盈利的次要因素

罗博特科2022年的归母净利润为2,614.54万元,其中23.44%是由非经常性损益的贡献的。

本期非经常性损益项目概览表:

本期扣除所得税与少数股东权益的非经常性损益


项目 金额
政府补助 479.03万元
其他营业外收入与支出 169.64万元
其他 -35.85万元
合计 612.82万元

(一)政府补助

(1)本期政府补助对利润的贡献为1,152.00万元,其中非经常性损益的政府补助金额为479.03万元。

(2)本期共收到政府补助1,152.00万元,主要分布如下表所示:

本期收到的政府补助分配情况


补助项目 补助金额
本期政府补助计入当期利润 1,152.00万元
小计 1,152.00万元

(二)其他营业外收入和支出

本期非经常性损益计入其他营业外收入和支出的组成如表所示:

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