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力源信息(300184)2022年年报解读:电子元器件收入的下降导致公司营收的下降,主营业务利润同比下降

武汉力源信息技术股份有限公司于2011年上市,实际控制人为“赵马克(MARKZHAO)”。公司的主营业务是电子元器件的代理(技术)分销业务、芯片自研以及智能电网产品的研发、生产及销售。

根据力源信息2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收80.40亿元,同比下降23.01%。扣非净利润2.25亿元,同比下降26.72%。力源信息2022年年度净利润2.25亿元,业绩同比下降26.46%。

PART 1
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电子元器件收入的下降导致公司营收的下降

1、主营业务构成

公司的主要业务为电子元器件代理分销(模组),占比高达93.86%,其中电子元器件为第一大收入来源,占比87.11%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
电子元器件代理分销(模组) 75.45亿元 93.86% 9.15%
电力计量采集解决方案 3.96亿元 4.92% 22.19%
其他业务(外协加工等其他) 6,455.74万元 0.8% 12.01%
自研芯片 3,373.25万元 0.42% 8.85%
分产品 营业收入 占比 毛利率
电子元器件 70.03亿元 87.11% 9.41%
结构模块器件(模组) 5.42亿元 6.75% 5.76%
含嵌入式软件的芯片及套件 2.46亿元 3.06% 22.08%
用电信息采集及控制系统产品 1.07亿元 1.34% 27.72%
其他业务(外协加工等其他) 6,455.74万元 0.8% 12.01%
其他业务 7,623.71万元 0.94% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
境内公司销售 43.07亿元 53.57% 12.85%
境外子公司销售 37.33亿元 46.43% 6.30%

2、电子元器件收入的下降导致公司营收的下降

2022年公司营收80.39亿元,与去年同期的104.42亿元相比,下降了23.01%,主要是因为电子元器件本期营收70.03亿元,去年同期为94.82亿元,同比下降了26.15%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
电子元器件 70.03亿元 94.82亿元 -26.15%
结构模块器件(模组) 5.42亿元 5.73亿元 -5.27%
含嵌入式软件的芯片及套件 2.46亿元 1.19亿元 105.75%
用电信息采集及控制系统产品 1.07亿元 1.13亿元 -4.59%
其他业务(外协加工等其他) 6,455.74万元 - -
其他产品 4,250.46万元 5,016.00万元 -15.26%
自研芯片 3,373.25万元 1,994.54万元 69.12%
外协加工 - 5,859.70万元 -100.0%
其他业务 - 2,686.82万元 -100.0%
合计 80.39亿元 104.42亿元 -23.01%

3、电子元器件毛利率的增长推动公司毛利率的增长

2022年公司毛利率从去年同期的8.1%,同比增长到了今年的9.81%。

毛利率增长的原因是:

(1)电子元器件本期毛利率9.41%,去年同期为7.69%,同比增长了1.72%。

(2)含嵌入式软件的芯片及套件本期毛利率22.08%,去年同期为21.47%,同比增长了0.61%。

4、结构模块器件(模组)毛利率持续下降

值得一提的是,结构模块器件(模组)在营收额下降的同时,而且毛利率也在下降。2018-2022年结构模块器件(模组)毛利率呈大幅下降趋势,从2018年的14.72%,大幅下降到2022年的5.76%。2019-2022年电子元器件毛利率呈大幅增长趋势,从2019年的4.82%,大幅增长到2022年的9.41%。

5、海外销售大幅下降

从地区营收情况上来看,本期公司国内外市场分布较为均衡。2019-2022年公司海外销售大幅下降,2019年海外销售100.51亿元,2022年下降62.86%,同期2019年国内销售30.81亿元,2022年增长39.78%。

6、前五大客户集中度得到改善

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的28.62%,此前2019-2021年,前五大客户集中度分别为66.04%、51.54%、43.43%,总体呈大幅下降趋势,其中第一大客户占比19.05%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
第一名 15.32亿元 19.05%
第二名 2.35亿元 2.92%
第三名 2.00亿元 2.49%
第四名 1.83亿元 2.28%
第五名 1.51亿元 1.88%
合计 23.01亿元 28.62%

PART 2
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主营业务利润同比下降

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 80.39亿元 104.42亿元 -23.01%
营业成本 72.51亿元 95.96亿元 -24.44%
销售费用 2.28亿元 2.38亿元 -4.07%
管理费用 1.13亿元 1.21亿元 -6.43%
财务费用 6,156.50万元 1,035.87万元 494.33%
研发费用 5,462.05万元 6,225.17万元 -12.26%
所得税费用 4,812.69万元 6,739.06万元 -28.59%

2022年主营业务利润为3.20亿元,去年同期为4.04亿元,同比下降20.93%。

虽然毛利率本期为9.81%,同比增长1.71%,不过营业总收入本期为80.39亿元,同比下降23.01%,导致主营业务利润同比下降。

2022年公司营收80.39亿元,同比下降23.01%。虽然营收在下降,但是财务费用却在增长。

本期财务费用为6,156.50万元,同比大幅增长494.33%。财务费用大幅增长的原因是:

(1)本期新增汇兑损失2,963.79万元。

(2)利息费用本期为3,243.98万元,去年同期为2,245.37万元,同比大幅增长了44.47%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 3,243.98万元 2,245.37万元
汇兑损失 2,963.79万元 -
减:汇兑收益 - -1,106.95万元
其他 -51.27万元 -102.54万元
合计 6,156.50万元 1,035.87万元

PART 3
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较多的金融投资

金融投资占总资产5.42%,投资主体为风险投资

在2022年年报告期末,力源信息用于金融投资的资产为2.91亿元,占总资产的5.42%。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为-27.56万元,占净利润2.25亿元的-0.12%。

2022年金融投资主要投资内容如表所示:

2022年金融投资资产表


项目 投资金额
云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 2.91亿元
合计 2.91亿元

从金融投资收益来源方式来看,全部来源于处置以公允价值计量且其变动计入当期损益。

2022年金融投资收益来源方式


项目 类别 收益金额
投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 -27.56万元
合计 -27.56万元

PART 4
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商誉金额较高

在2022年年报告期末,力源信息形成的商誉为2.99亿元,占净资产的8.43%。

商誉结构


商誉项 商誉现值 备注
武汉帕太电子科 2.57亿元
技有限公司 -1.04亿元 存在一定的减值风险
其他 1.46亿元
商誉总额 2.99亿元

商誉金额较高。其中,商誉的主要构成为武汉帕太电子科和技有限公司。

1、技有限公司存在一定的减值风险

(1) 风险分析

企业2020-2022年期末的营业收入综合增长率为4.62%,同时2022年商誉减值报告预测2023年期末营业收入增长率为7.71%,预测数据偏乐观了。

业绩增长表


技有限公司 净利润 净利润增长率 营业收入 营业收入增长率
2020年 1,042.83万元 - 7.57亿元 -
2021年 4,377.73万元 319.79% 9.93亿元 31.18%
2022年 389.06万元 -91.11% 9.09亿元 -8.46%

(2) 收购情况

2014年,企业斥资1.87亿元的对价收购技有限公司65.0%的股份,但其65.0%股份所对应的可辨认净资产公允价值仅5,828.56万元,也就是说这笔收购的溢价率高达220.06%,形成的商誉高达1.28亿元,占当年净资产的20.29%。

技成立于2009年2月13日,主营业务为税务登记证号:深税登字440300683793029号组织机构代码:68379302-9电子产品、数码产品、电子元器件、计算机软硬件的设计、研发与销售(不含生产加工),国内商业、物资供销业,货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)关于力源信息发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问报告。

(3) 发展历程

技有限公司承诺在2014年至2014年实现业绩累计不低于2,880万元。实际2014-2014年末产生的业绩为3,012.34万元,累计3,012.34万元,踩线过关。

技有限公司的历年业绩数据如下表所示:

公司历年业绩数据


技有限公司 营业收入 净利润
2014年 7,745.98万元 121.86万元
2015年 1.65亿元 324.26万元
2016年 3亿元 687.21万元
2017年 4.59亿元 4,164.38万元
2018年 - -
2019年 5.86亿元 124.01万元
2020年 7.57亿元 1,042.83万元
2021年 9.93亿元 4,377.73万元
2022年 9.09亿元 389.06万元

技有限公司的商誉减值情况如下表所示:

商誉减值金额表


技有限公司 商誉计提减值 商誉期末余额 备注
2014年 - 1.28亿元 -
2018年 2,752.09万元 1.01亿元 -
2019年 1,881.73万元 8,192.62万元 -
2020年 5,746.07万元 2,446.55万元 -

2020年商誉计提减值5,746.07万元。(以下表格来源于:《300184_力源信息:2020年年度报告》)

减值测试过程表格


项目
商誉账面余额① 221,200,133.86
商誉减值准备余额②
商誉的账面价值③=①-② 221,200,133.86
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③ 221,200,133.86
资产组的账面价值⑥ 87,543,547.10
包含整体商誉的资产组的账面价值(元)⑦=⑤+⑥ 308,743,680.96
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑧ 105,742,400.00
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧ 203,001,280.96

2、武汉帕太电子科

(1) 收购情况

2017年,企业斥资26.3亿元的对价收购武汉帕太电子科100.0%的股份,但其100.0%股份所对应的可辨认净资产公允价值仅6.42亿元,也就是说这笔收购的溢价率高达309.44%,形成的商誉高达19.88亿元,占当年净资产的47.28%。

武汉帕太电子科成立于2016年5月16日,主营业务为电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的研发、批发兼零售及技术服务;货物及技术进出口贸易。

(2) 发展历程

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