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天成自控(603085)2022年年报解读:商用车座椅收入的大幅下降导致公司营收的下降,净利润近3年整体呈现下降趋势

浙江天成自控股份有限公司于2015年上市,实际控制人为“陈邦锐”。公司主营业务为工程机械与商用车座椅、乘用车座椅、航空座椅的研发设计、生产和销售。

根据天成自控2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收14.25亿元,同比下降16.37%。扣非净利润-2.74亿元,由盈转亏。天成自控2022年年度净利润-2.73亿元,业绩由盈转亏。近五年以来,企业的净利润有2年为负,分别为2019年、2022年。

PART 1
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商用车座椅收入的大幅下降导致公司营收的下降

1、主营业务构成

公司的主营业务为座椅系列,主要产品包括乘用车座椅、工程机械座椅、商用车座椅三项,乘用车座椅占比34.04%,工程机械座椅占比24.31%,商用车座椅占比17.94%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
座椅系列 13.60亿元 95.46% 13.24%
其他业务 6,468.51万元 4.54% 33.27%
分产品 营业收入 占比 毛利率
乘用车座椅 4.85亿元 34.04% 4.99%
工程机械座椅 3.46亿元 24.31% 19.41%
商用车座椅 2.56亿元 17.94% 15.37%
航空座椅 1.62亿元 11.39% 8.94%
其他业务 1.76亿元 12.32% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
内销 9.92亿元 69.62% 9.65%
英国 2.09亿元 14.65% 16.96%
外销 1.60亿元 11.19% 30.69%
其他业务 6,468.51万元 4.54% -

2、商用车座椅收入的大幅下降导致公司营收的下降

2022年公司营收14.25亿元,与去年同期的17.04亿元相比,下降了16.37%。

主营业务下降的原因是:

(1)商用车座椅本期营收2.56亿元,去年同期为3.77亿元,同比大幅下降了32.27%。

(2)工程机械座椅本期营收3.46亿元,去年同期为4.49亿元,同比下降了22.91%。

(3)航空座椅本期营收1.62亿元,去年同期为2.55亿元,同比大幅下降了36.24%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
乘用车座椅 4.85亿元 4.67亿元 3.91%
工程机械座椅 3.46亿元 4.49亿元 -22.91%
商用车座椅 2.56亿元 3.77亿元 -32.27%
航空座椅 1.62亿元 2.55亿元 -36.24%
航空座椅配件及其它 4,640.86万元 2,844.01万元 63.18%
配件 3,745.78万元 4,097.75万元 -8.59%
农业机械座椅 2,162.09万元 2,044.87万元 5.73%
儿童座椅 536.79万元 964.46万元 -44.34%
其他业务 6,468.51万元 5,617.94万元 15.14%
合计 14.25亿元 17.04亿元 -16.37%

3、商用车座椅毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降

2022年公司毛利率从去年同期的15.98%,同比小幅下降到了今年的14.15%。

毛利率小幅下降的原因是:

(1)商用车座椅本期毛利率15.37%,去年同期为19.32%,同比下降了3.95%。

(2)航空座椅本期毛利率8.94%,去年同期为9.82%,同比小幅下降了0.88%。

PART 2
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净利润近3年整体呈现下降趋势

1、营业总收入同比降低16.37%,净利润由盈转亏

2022年年度,天成自控营业总收入为14.25亿元,去年同期为17.04亿元,同比下降16.37%,净利润为-2.73亿元,去年同期为2,820.38万元,由盈转亏。

净利润由盈转亏的原因是(1)资产减值损失本期损失1.66亿元,去年同期损失765.94万元,亏损增大;(2)主营业务利润本期为-9,683.75万元,去年同期为652.75万元,由盈转亏。

2、主营业务利润由盈转亏

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 14.25亿元 17.04亿元 -16.37%
营业成本 12.23亿元 14.32亿元 -14.54%
销售费用 3,561.55万元 3,941.70万元 -9.64%
管理费用 1.47亿元 1.30亿元 13.01%
财务费用 1,253.15万元 3,057.43万元 -59.01%
研发费用 9,470.19万元 5,790.90万元 63.54%
所得税费用 -373.52万元 -821.60万元 54.54%

2022年年度主营业务利润为-9,683.75万元,去年同期为652.75万元,由盈转亏。

主营业务利润由盈转亏主要是由于(1)营业总收入本期为14.25亿元,同比下降16.37%;(2)毛利率本期为14.15%,同比小幅下降1.83%。

2022年公司营收14.25亿元,同比下降16.37%。虽然营收在下降,但是研发费用却在增长。

1)财务费用大幅下降

本期财务费用为1,253.15万元,同比大幅下降59.01%。归因于本期汇兑收益为993.40万元,去年同期汇兑损失为914.02万元;

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 2,412.50万元 2,126.71万元
汇兑损益 -993.40万元 914.02万元
其他 -165.96万元 16.70万元
合计 1,253.15万元 3,057.43万元

2)研发费用大幅增长

去年同期企业研发费用为5,790.90万元,占营收的3.4%,本期研发费用大幅增长到了9,470.19万元,占营收的比重小幅增长到了6.65%,研发费用大幅增长的原因是:

(1)职工薪酬本期为5,493.17万元,去年同期为3,307.21万元,同比大幅增长了66.1%。

(2)直接投入本期为2,624.05万元,去年同期为1,274.02万元,同比大幅增长了105.97%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 5,493.17万元 3,307.21万元
直接投入 2,624.05万元 1,274.02万元
折旧与摊销 1,199.36万元 1,084.11万元
其他 153.61万元 125.56万元
合计 9,470.19万元 5,790.90万元

3)管理费用小幅增长

本期管理费用为1.47亿元,同比小幅增长13.01%。管理费用小幅增长的原因是:

(1)办公差旅费本期为1,741.25万元,去年同期为1,359.87万元,同比增长了28.05%。

(2)业务招待费本期为542.89万元,去年同期为201.71万元,同比大幅增长了169.15%。

(3)本期新增股份支付费用313.52万元。

(4)其他本期为454.14万元,去年同期为235.98万元,同比大幅增长了92.45%。

(5)职工薪酬本期为7,097.33万元,去年同期为6,886.41万元,同比小幅增长了3.06%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 7,097.33万元 6,886.41万元
折旧与摊销 3,435.00万元 3,314.89万元
办公差旅费 1,741.25万元 1,359.87万元
业务招待费 542.89万元 201.71万元
股份支付费用 313.52万元 -
其他 1,612.59万元 1,282.03万元
合计 1.47亿元 1.30亿元

非主营业务中资产减值损失本期为-1.66亿元,占利润总额59.94%,同比大幅下降20.68倍。

PART 3
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应收账款周转率下降

2022年,企业应收账款合计3.66亿元,占总资产的15.33%,相较于去年同期的3.88亿元小幅减少了5.81%。

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