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圣晖集成(603163)2022年年报解读:海外销售大幅下降,净现金流由负转正

圣晖系统集成集团股份有限公司于2022年上市。公司的主营业务是为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案,主要产品即为洁净技术厂房。

根据圣晖集成2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收16.28亿元,同比小幅下降4.37%。扣非净利润1.14亿元,同比小幅下降8.38%。本期经营活动产生的现金流净额为1.61亿元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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海外销售大幅下降

1、主营业务构成

公司的营收主要由以下三块构成,分别为I光电行业半导体行业、精密制造行业、光电行业。其中洁净室工程为第一大收入来源,占比96.65%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
IC半导体行业 8.72亿元 53.57% 17.09%
精密制造行业 4.08亿元 25.04% 11.09%
光电行业 2.82亿元 17.34% 12.36%
其他行业 6,398.06万元 3.93% 34.95%
其他业务 203.25万元 0.12% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
洁净室工程 15.73亿元 96.65% 15.19%
其他机电安装工程 3,207.67万元 1.97% 18.11%
设备销售 2,050.62万元 1.26% 32.23%
其他业务 203.25万元 0.12% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
境内地区 13.43亿元 82.52% 16.04%
境外地区 2.82亿元 17.35% 12.72%
其他业务 203.25万元 0.13% -

2、洁净室工程收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

2022年公司营收16.28亿元,与去年同期的17.02亿元相比,小幅下降了4.37%,主要是因为洁净室工程本期营收15.73亿元,去年同期为16.60亿元,同比小幅下降了5.21%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
洁净室工程 15.73亿元 16.60亿元 -5.21%
其他机电安装工程 3,207.67万元 4,132.00万元 -22.37%
设备销售 2,050.62万元 2.02万元 101496.13%
其他业务 203.25万元 124.14万元 63.73%
合计 16.28亿元 17.02亿元 -4.37%

3、洁净室工程毛利率小幅提升

2022年公司毛利率为15.44%,同比去年的15.11%基本持平。值得一提的是,虽然洁净室工程营收额在下降,但是毛利率却在提升。2022年洁净室工程毛利率为15.19%,同比小幅增加1.00个百分点。

4、海外销售大幅下降

从地区营收情况上来看,2022年国内销售26.87亿元,同比增长7.58%,同期海外销售2.82亿元,同比大幅下降37.56%。2021-2022年,国内营收占比从84.66%增长到90.49%,海外营收占比从15.34%下降到9.51%,海外虽然市场销售额在大幅下降,但是毛利率却从6.79%增长到12.72%。

PART 2
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主营业务利润同比小幅下降

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 16.28亿元 17.02亿元 -4.37%
营业成本 13.77亿元 14.45亿元 -4.75%
销售费用 630.19万元 534.02万元 18.01%
管理费用 6,014.72万元 5,346.25万元 12.50%
财务费用 610.12万元 223.69万元 172.75%
研发费用 1,910.17万元 1,317.53万元 44.98%
所得税费用 3,599.73万元 4,371.84万元 -17.66%

2022年主营业务利润为1.56亿元,去年同期为1.80亿元,同比小幅下降13.44%。

虽然毛利率本期为15.44%,同比增长0.33%,不过营业总收入本期为16.28亿元,同比小幅下降4.37%,导致主营业务利润同比小幅下降。

2022年公司营收16.28亿元,同比小幅下降4.37%。虽然营收在下降,但是财务费用、研发费用、销售费用却在增长。

1、财务费用大幅增长

本期财务费用为610.12万元,同比大幅增长172.75%。财务费用大幅增长的原因是:虽然加:汇兑损失(收益)本期为-387.88万元,去年同期为-27.47万元,同比大幅下降了近13倍,但是利息支出本期为350.88万元,去年同期为231.54万元,同比大幅增长了51.54%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
加:汇兑损失(减:收益) -387.88万元 -27.47万元
利息支出 350.88万元 231.54万元
减:利息收入 -178.72万元 -130.15万元
手续费 31.66万元 78.15万元
其他 794.18万元 71.62万元
合计 610.12万元 223.69万元

2、研发费用大幅增长

本期研发费用为1,910.17万元,同比大幅增长44.98%。归因于材料费用本期为778.84万元,去年同期为227.99万元,同比大幅增长了近2倍。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
人工费用 1,019.90万元 1,020.79万元
材料费用 778.84万元 227.99万元
其他 111.43万元 68.76万元
合计 1,910.17万元 1,317.53万元

3、销售费用增长

本期销售费用为630.19万元,同比增长18.01%。销售费用增长的原因是:虽然业务招待费本期为30.36万元,去年同期为68.15万元,同比大幅下降了55.45%,但是职工薪酬本期为543.16万元,去年同期为411.32万元,同比大幅增长了32.05%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 543.16万元 411.32万元
业务招待费 30.36万元 68.15万元
其他 56.67万元 54.54万元
合计 630.19万元 534.02万元

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