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合康新能(300048)2022年年报解读:新能源收入的大幅增长推动公司营收的增长,净利润连续5年增长

北京合康新能科技股份有限公司于2010年上市,实际控制人为“何享健”。公司主营业务为高端制造、新能源、节能环保三大业务。公司主要产品为节能设备高端制造、节能环保、新能源类。

根据合康新能2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收14.24亿元,同比增长18.23%。扣非净利润2,001.20万元,同比大幅下降50.50%。合康新能2022年年度净利润3,295.58万元,业绩同比大幅下降31.14%。本期经营活动产生的现金流净额为1.68亿元,营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比下降。

PART 1
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新能源收入的大幅增长推动公司营收的增长

1、主营业务构成

公司的主要业务为高端制造,占比高达66.85%,主要产品包括高端制造和新能源两项,其中高端制造占比66.85%,新能源占比19.83%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
高端制造 9.52亿元 66.85% 23.95%
新能源 2.82亿元 19.83% 11.34%
其他业务 1.90亿元 13.32% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
高端制造 9.52亿元 66.85% 23.95%
新能源 2.82亿元 19.83% 11.34%
其他业务 1.90亿元 13.32% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
国内 13.02亿元 91.47% 22.60%
海外 1.22亿元 8.53% 26.38%

2、新能源收入的大幅增长推动公司营收的增长

2022年公司营收14.24亿元,与去年同期的12.04亿元相比,增长了18.23%,主要是因为新能源本期营收2.82亿元,去年同期为5,398.89万元,同比大幅增长了近4倍。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
高端制造 9.52亿元 9.80亿元 -2.84%
新能源 2.82亿元 5,398.89万元 422.84%
节能环保 1.90亿元 1.71亿元 11.2%
合计 14.24亿元 12.04亿元 18.23%

3、高端制造毛利率的下降导致公司毛利率的下降

2022年公司毛利率从去年同期的30.17%,同比下降到了今年的22.93%。

毛利率下降的原因是:

(1)高端制造本期毛利率23.95%,去年同期为28.82%,同比下降了4.87%。

(2)新能源本期毛利率11.34%,去年同期为26.06%,同比大幅下降了14.72%。

4、主要发展直销模式

在销售模式上,企业主要渠道为直销,占主营业务收入的91.56%。2022年直销营收13.04亿元,相较于去年增长22.96%,同期毛利率为22.82%,同比减少7.68个百分点。

5、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的24.63%,相较于2021年的13.17%,仍在小幅增长。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户一 9,790.01万元 6.88%
合肥市美润美达新能源有限公司 9,219.12万元 6.47%
客户三 7,986.30万元 5.61%
佛山振森光能有限公司 4,868.54万元 3.42%
佛山市旭发商贸有限公司 3,210.65万元 2.25%
合计 3.51亿元 24.63%

PART 2
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净利润连续5年增长

1、营业总收入同比增加18.23%,净利润同比大幅降低31.14%

2022年,合康新能营业总收入为14.24亿元,去年同期为12.04亿元,同比增长18.23%,净利润为3,295.58万元,去年同期为4,785.69万元,同比大幅下降31.14%。

净利润同比大幅下降原因是:


净利润下降项目 本期值 同比增减 净利润增长项目 本期值 同比增减
其他收益 1,919.42万元 -57.46% 信用减值损失 1,908.27万元 187.47%
主营业务利润 1,239.77万元 -66.07% 资产处置收益 -2.79万元 99.87%

净利润从2016年到2022年呈现上升趋势,从2.22亿元下降到3,295.58万元。

2、主营业务分析

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 14.24亿元 12.04亿元 18.23%
营业成本 10.97亿元 8.41亿元 30.51%
销售费用 1.34亿元 1.46亿元 -8.17%
管理费用 8,453.04万元 9,935.68万元 -14.92%
财务费用 -200.19万元 691.01万元 -128.97%
研发费用 8,522.74万元 6,490.77万元 31.31%
所得税费用 1,496.28万元 244.30万元 512.47%

2022年公司营收14.24亿元,同比增长18.23%。虽然营收在增长,但是财务费用、销售费用却在下降。

1、财务费用大幅下降

本期财务费用为-200.19万元,去年同期为691.01万元,表示由上期的财务支出,变为本期的财务收益。重要原因在于:

(1)利息收入本期为856.02万元,去年同期为493.92万元,同比大幅增长了73.31%。

(2)利息费用本期为618.42万元,去年同期为930.13万元,同比大幅下降了33.51%。

(3)其他本期为48.79万元,去年同期为331.76万元,同比大幅下降了85.29%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
减:利息收入 -856.02万元 -493.92万元
利息费用 618.42万元 930.13万元
其他 37.40万元 254.79万元
合计 -200.19万元 691.01万元

2、销售费用小幅下降

本期销售费用为1.34亿元,同比小幅下降8.17%。销售费用小幅下降的原因如下表所示:


销售费用下降项 本期发生额 上期发生额 销售费用增长项 本期发生额 上期发生额
代理费/咨询费 3,750.77万元 4,721.95万元 工资/福利费 4,315.84万元 3,653.74万元
汽车费用 32.48万元 556.73万元 社会保险费 1,109.36万元 760.52万元

非主营业务中其他收益本期为1,919.42万元,占利润总额40.06%,同比大幅下降57.46%。信用减值损失本期为1,908.27万元,占利润总额39.82%,同比大幅增长187.47%。

非主营业务表


金额 占利润总额比例 同比增减
投资收益 69.29万元 1.45% -94.52%
公允价值变动收益 -118.33万元 -2.47% -
资产减值损失 -216.03万元 -4.51% 4.54%
营业外收入 88.80万元 1.85% -78.47%
营业外支出 96.53万元 2.01% -53.17%
其他收益 1,919.42万元 40.06% -57.46%
信用减值损失 1,908.27万元 39.82% 187.47%
资产处置收益 -2.79万元 -0.06% 99.87%

PART 3
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政府补助增加了归母净利润的收益

合康新能2022年的归母净利润的重要来源是非经常性损益563.13万元,占归母净利润的21.96%。

本期非经常性损益项目概览表:

本期扣除所得税与少数股东权益的非经常性损益


项目 金额
政府补助 910.47万元
债务重组损益 -234.80万元
委托他人投资或管理资产的损益 227.45万元
其他 -339.99万元
合计 563.13万元

政府补助

(1)本期计入利润的政府补助金额910.47万元,具体来源如下表所示:

计入利润的政府补助的主要构成


项目名称 金额
本期政府补助计入当期利润(注1) 799.33万元
其他 119.99万元
小计 919.32万元

本期政府补助计入当期利润的主要详细项目如下表所示:

注1.本期政府补助计入当期利润的主要项目


补助项目 补助金额
2021年1-11月研发投入增长奖励资金 225.00万元
人工智能产业发展专项资金 170.00万元
其他零星补贴 109.15万元
武汉东湖新技术开发区管委会财政局补贴-2013年中央预算内投资项目收益 100.00万元
经开区2021年企业研发机构专项奖励 100.00万元
“以训兴业”职业技能培训补贴 75.40万元

(2)本期共收到政府补助799.33万元,主要分布如下表所示:

本期收到的政府补助分配情况


补助项目 补助金额
本期政府补助计入当期利润 799.33万元
小计 799.33万元

(3)本期政府补助余额还剩下254.77万元,作为递延收益计作后期的利润主要构成如下表所示:

递延收益的主要构成


项目名称 金额
1、长沙市产业发展专项资金 198.92万元
4、长沙市城市基础设施配套 32.23万元

扣非净利润趋势

PART 4
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净现金流同比大幅增长

1、净利润同比大幅降低31.14%,净现金流同比大幅增加56.89%

2022年,合康新能净利润为3,295.58万元,去年同期为4,785.69万元,同比大幅下降31.14%。净现金流为1.51亿元,去年同期为9,634.47万元,同比大幅增长56.89%。

纵然经营活动产生的现金流净额本期为1.68亿元,同比下降24.57%,但是筹资活动产生的现金流净额本期为-1,549.10万元,去年同期为-1.52亿元,同比大幅增长89.78%,推动净现金流同比大幅增长。

筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是:

虽然收到其他与筹资活动有关的现金本期为820.00万元,同比大幅下降80.23%;

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