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华曙高科(688433)2022年年报解读:净现金流由正转负

湖南华曙高科技股份有限公司于2023年上市。公司专注于工业级增材制造设备的研发、生产与销售,致力于为全球客户提供金属(SLM)增材制造设备和高分子(SLS)增材制造设备,并提供3D打印材料、工艺及服务。

根据华曙高科2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收4.57亿元,同比大幅增长36.68%。扣非净利润9,084.93万元,同比增长25.94%。华曙高科2022年年度净利润9,916.61万元,业绩同比下降15.53%。本期经营活动产生的现金流净额为9,803.15万元,营收同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比小幅下降。

PART 1
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主营业务构成

产品方面,3D打印设备为第一大收入来源,占比88.20%。

分产品 营业收入 占比 毛利率
3D打印设备 4.03亿元 88.2% 53.09%
3D打印原材料 3,388.60万元 7.42% 47.59%
售后服务及其他 1,760.17万元 3.86% 65.25%
其他业务 239.21万元 0.52% 84.25%
分地区 营业收入 占比 毛利率
内销 2.86亿元 62.71% 49.51%
外销 1.68亿元 36.77% 59.38%
其他业务 236.53万元 0.52% -

PART 2
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净利润同比下降但经营活动现金流净额由正转负

1、营业总收入同比大幅增加36.68%,净利润同比降低15.52%

2022年,华曙高科营业总收入为4.57亿元,去年同期为3.34亿元,同比大幅增长36.68%,净利润为9,918.22万元,去年同期为1.17亿元,同比下降15.52%。

尽管主营业务利润本期为1.05亿元,同比大幅增长33.03%,然而其他收益本期为1,852.92万元,同比大幅下降65.55%,导致净利润同比下降。

净利润从2019年到2021年呈现上升趋势,从1,795.05万元增长到1.17亿元,而2021年到2022年呈现下降状态,从1.17亿元下降到9,918.22万元。

2、主营业务利润同比大幅增长33.03%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 4.57亿元 3.34亿元 36.68%
营业成本 2.13亿元 1.44亿元 47.50%
销售费用 4,937.34万元 4,142.91万元 19.18%
管理费用 3,907.34万元 2,968.91万元 31.61%
财务费用 -924.52万元 -207.60万元 -345.35%
研发费用 5,489.40万元 3,903.48万元 40.63%
所得税费用 1,237.15万元 1,054.24万元 17.35%

2022年主营业务利润为1.05亿元,去年同期为7,905.27万元,同比大幅增长33.03%。

虽然毛利率本期为53.32%,同比小幅下降3.42%,不过营业总收入本期为4.57亿元,同比大幅增长36.68%,推动主营业务利润同比大幅增长。

PART 3
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净现金流由正转负

2022年,华曙高科净利润为9,918.22万元,去年同期为1.17亿元,同比下降15.52%。净现金流为-920.77万元,去年同期为9,529.29万元,由正转负。

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