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帝科股份(300842)2022年年报解读:光伏导电银浆收入的增长推动公司营收的大幅增长,资产负债率同比增加

无锡帝科电子材料股份有限公司于2020年上市,实际控制人为“史卫利”。公司的主营业务为用于光伏电池金属化环节的导电银浆的研发、生产和销售。

根据帝科股份2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收37.67亿元,同比大幅增长33.83%。扣非净利润-1,256.29万元,由盈转亏。帝科股份2022年年度净利润-2,114.51万元,业绩由盈转亏。

PART 1
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光伏导电银浆收入的增长推动公司营收的大幅增长

1、主营业务构成

公司的主要业务为电子专用材料,占比高达90.15%,其中光伏导电银浆为第一大收入来源,占比90.05%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
电子专用材料 33.95亿元 90.15% 9.62%
其他 3.71亿元 9.85% 1.31%
分产品 营业收入 占比 毛利率
光伏导电银浆 33.92亿元 90.05% 9.59%
材料销售 3.69亿元 9.78% -
半导体封装浆料 359.17万元 0.1% -
其他 268.69万元 0.07% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
中国境内 35.75亿元 94.91% 8.05%
中国境外 1.92亿元 5.09% 22.79%

2、光伏导电银浆收入的增长推动公司营收的大幅增长

2022年公司营收37.67亿元,与去年同期的28.14亿元相比,大幅增长了33.83%,主要是因为光伏导电银浆本期营收33.92亿元,去年同期为26.91亿元,同比增长了26.04%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
光伏导电银浆 33.92亿元 26.91亿元 26.04%
其他业务 3.75亿元 1.23亿元 203.83%
合计 37.67亿元 28.14亿元 33.83%

3、光伏导电银浆毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降

2022年公司毛利率从去年同期的10.06%,同比小幅下降到了今年的8.8%,主要是因为光伏导电银浆本期毛利率9.59%,去年同期为11.63%,同比下降了0.82%。

4、光伏导电银浆毛利率持续下降

产品毛利率方面,虽然光伏导电银浆营收额在增长,但是毛利率却在下降。2020-2022年光伏导电银浆毛利率呈下降趋势,从2020年的13.30%,下降到2022年的9.59%。

5、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的56.56%,相较于2021年的61.90%,已经小幅下降,其中第一大客户占比13.98%,第二大客户占比13.64%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
第一名 5.27亿元 13.98%
第二名 5.14亿元 13.64%
第三名 4.58亿元 12.16%
江苏索特 3.70亿元 9.82%
第五名 2.62亿元 6.96%
合计 21.30亿元 56.56%

PART 2
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净利润由盈转亏但经营活动现金流净额同比大幅下降

1、营业总收入同比大幅增加33.83%,净利润由盈转亏

2022年,帝科股份营业总收入为37.67亿元,去年同期为28.14亿元,同比大幅增长33.83%,净利润为-2,122.60万元,去年同期为9,393.57万元,由盈转亏。

尽管所得税费用本期为-1,218.17万元,去年同期为667.73万元,同比大幅下降2.82倍,然而(1)主营业务利润本期为1,917.33万元,同比大幅下降85.61%;(2)信用减值损失本期为-4,643.16万元,去年同期为-1,964.15万元,同比大幅下降136.40%,导致净利润由盈转亏。

净利润从2018年到2021年呈现上升趋势,从5,578.85万元增长到9,393.57万元,而2021年到2022年呈现下降状态,从9,393.57万元下降到-2,122.60万元。

2、主营业务分析

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 37.67亿元 28.14亿元 33.83%
营业成本 34.35亿元 25.31亿元 35.71%
销售费用 4,677.35万元 4,755.95万元 -1.65%
管理费用 3,436.05万元 1,675.86万元 105.03%
财务费用 1.13亿元 -1,564.01万元 820.82%
研发费用 1.15亿元 9,818.90万元 17.05%
所得税费用 -1,218.17万元 667.73万元 -282.43%

非主营业务中信用减值损失本期为-4,643.16万元,占利润总额138.99%,同比大幅下降136.40%。投资收益本期为-1,817.12万元,占利润总额54.39%,同比增长1.67%。公允价值变动收益本期为912.61万元,占利润总额27.32%,同比大幅增长3.56倍。

非主营业务表


金额 占利润总额比例 同比增减
投资收益 -1,817.12万元 54.39% 1.67%
公允价值变动收益 912.61万元 -27.32% 356.42%
资产减值损失 -37.43万元 1.12% -50.30%
营业外收入 606.24万元 -18.15% -39.04%
营业外支出 293.93万元 -8.80% 344.88%
其他收益 12.53万元 -0.38% 170.28%
信用减值损失 -4,643.16万元 138.99% -136.40%
资产处置收益 2.16万元 -0.07% 360.81%

PART 3
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净现金流同比大幅下降

1、净利润由盈转亏,净现金流同比下降67.24%

2022年,帝科股份净利润为-2,122.60万元,去年同期为9,393.57万元,由盈转亏。净现金流为4,122.72万元,去年同期为1.26亿元,同比大幅下降67.24%。

纵然经营活动产生的现金流净额本期为-1.97亿元,去年同期为-2.59亿元,同比增长24.10%,但是筹资活动产生的现金流净额本期为2.79亿元,同比大幅下降31.06%,导致净现金流同比大幅下降。

筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是:

虽然偿还债务支付的现金本期为15.48亿元,同比小幅下降12.24%;

但是取得借款收到的现金本期为18.70亿元,同比小幅下降14.90%。

2、经营活动现金流同比增长24.10%

本期经营活动现金流净额为-1.97亿元,去年同期为-2.59亿元,同比增长24.10%。

固然本期经营性应收项目增加10.10亿元,同比大幅增长2.07倍,然而(1)本期经营性应付项目增加6.52亿元,同比大幅增长4.44倍;(2)本期存货减少530.42万元,去年同期为-1.71亿元,由负转正,推动经营活动现金流净额同比增长。

2022年经营活动现金流净额为-1.97亿元,经营活动现金流净额为负。自2019年以来经营活动现金流净额连续3年为负。

PART 4
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与日常经常活动无关的政府补助是本期归母净利润亏损的次要因素

帝科股份2022年的非经常性损益亏损了468.00万元,占归母净利润总亏损的27.14%。

本期非经常性损益项目概览表:

2022年的非经常性损益


项目 金额
计入非经常性损益的金融投资收益 -1,197.12万元
政府补助 616.51万元
委托他人投资或管理 292.61万元
其他 -180.00万元
合计 -468.00万元

(一)计入非经常性损益的金融投资收益

金融投资收益占净利润-23.34%,投资主体分别为理财投资和风险投资

在2022年年报告期末,帝科股份用于金融投资的资产为8,243.7万元,占总资产的2.46%。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为493.45万元,占净利润-2,114.51万元的-23.34%。

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