德固特(300950)2022年年报解读:专用定制装备收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长,净利润连续4年增长
青岛德固特节能装备股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“魏振文”。公司主营业务是节能环保装备及专用定制装备的设计、制造和销售。公司主要产品包括节能换热装备、粉体及其他环保装备和专用定制装备。
根据德固特2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收3.24亿元,同比小幅增长9.84%。扣非净利润5,775.75万元,同比大幅增长75.70%。德固特2022年年度净利润6,557.53万元,业绩同比大幅增长52.85%。
专用定制装备收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司主要从事石油化工行业、煤化工行业、其他行业,主要产品包括节能换热装备和专用定制装备两项,其中节能换热装备占比69.11%,专用定制装备占比14.69%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
石油化工行业 | 1.78亿元 | 54.96% | 50.47% |
煤化工行业 | 1.24亿元 | 38.28% | 28.20% |
其他行业 | 1,552.03万元 | 4.8% | 18.08% |
其他业务 | 635.01万元 | 1.96% | 67.04% |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
节能换热装备 | 2.24亿元 | 69.11% | 45.45% |
专用定制装备 | 4,753.81万元 | 14.69% | 13.07% |
装备维修改造 | 1,898.00万元 | 5.87% | 31.59% |
装备配件 | 1,602.93万元 | 4.95% | 53.57% |
粉体及其他环保装备 | 1,104.10万元 | 3.41% | 52.76% |
其他业务 | 635.01万元 | 1.97% | - |
分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
境外销售 | 1.79亿元 | 55.28% | 50.65% |
境内销售 | 1.45亿元 | 44.72% | 28.43% |
2、专用定制装备收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长
2022年公司营收3.24亿元,与去年同期的2.95亿元相比,小幅增长了9.84%,主要是因为专用定制装备本期营收4,753.81万元,去年同期为1,554.65万元,同比大幅增长了近2倍。
近两年产品营收变化
名称 | 2022年报营收 | 2021年报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
节能换热装备 | 2.24亿元 | 2.18亿元 | 2.78% |
专用定制装备 | 4,753.81万元 | 1,554.65万元 | 205.78% |
其他业务 | 5,240.04万元 | 6,146.79万元 | -14.75% |
合计 | 3.24亿元 | 2.95亿元 | 9.84% |
3、节能换热装备毛利率的大幅增长推动公司毛利率的增长
2022年公司毛利率从去年同期的31.34%,同比增长到了今年的40.72%,主要是因为节能换热装备本期毛利率45.45%,去年同期为29.2%,同比大幅增长了16.25%。
4、海外销售大幅增长
从地区营收情况上来看,本期公司国内外市场分布较为均衡。2020-2022年公司海外销售大幅增长,2020年海外销售1.04亿元,2021年增长37.08%,2022年增长25.75%,同期2020年国内销售1.47亿元,2021年增长3.77%,2022年下降5.02%。2020-2022年,国内营收占比从58.59%下降到44.72%,海外营收占比从41.41%增长到55.28%,海外虽然市场销售额在大幅增长,但是毛利率却从55.76%下降到50.65%。
5、前五大客户高度集中
目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的62.88%,相较于2021年的50.02%,仍在小幅增长,其中第一大客户占比18.20%,第二大客户占比14.04%。
前五大客户销售情况
客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
---|---|---|
客户一 | 5,888.26万元 | 18.20% |
客户二 | 4,543.91万元 | 14.04% |
客户三 | 4,275.41万元 | 13.21% |
客户四 | 3,634.17万元 | 11.23% |
客户五 | 2,000.60万元 | 6.18% |
合计 | 2.03亿元 | 62.88% |
主营业务利润同比大幅增长
1、财务费用大幅下降,主营业务利润同比大幅增长96.35%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 3.24亿元 | 2.95亿元 | 9.84% |
营业成本 | 1.92亿元 | 2.02亿元 | -5.16% |
销售费用 | 767.10万元 | 584.16万元 | 31.32% |
管理费用 | 3,467.70万元 | 2,917.10万元 | 18.88% |
财务费用 | -1,010.36万元 | 128.97万元 | -883.43% |
研发费用 | 1,596.25万元 | 1,318.92万元 | 21.03% |
所得税费用 | 970.04万元 | 605.63万元 | 60.17% |
2022年主营业务利润为7,890.89万元,去年同期为4,018.73万元,同比大幅增长96.35%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为3.24亿元,同比小幅增长9.84%;(2)财务费用本期为-1,010.36万元,同比大幅下降8.83倍;(3)毛利率本期为40.72%,同比增长9.38%。
2022年公司营收3.24亿元,同比小幅增长9.84%。虽然营收在增长,但是财务费用却在下降。
本期财务费用为-1,010.36万元,去年同期为128.97万元,表示由上期的财务支出,变为本期的财务收益。整体来看:虽然加:汇兑损失本期为873.90万元,去年同期为214.80万元,同比大幅增长了近3倍,但是利息收入本期为239.26万元,去年同期为129.65万元,同比大幅增长了84.54%。
财务费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
加:汇兑损失 | 873.90万元 | 214.80万元 |
减:利息收入 | -239.26万元 | -129.65万元 |
其他 | -1,645.00万元 | 43.82万元 |
合计 | -1,010.36万元 | 128.97万元 |
2、营业总收入同比小幅增加9.84%,净利润同比大幅增加52.82%
2022年,德固特营业总收入为3.24亿元,去年同期为2.95亿元,同比小幅增长9.84%,净利润为6,556.44万元,去年同期为4,290.26万元,同比大幅增长52.82%。
尽管信用减值损失本期为-718.02万元,去年同期为-139.53万元,同比大幅下降4.15倍,然而主营业务利润本期为7,890.89万元,同比大幅增长96.35%,推动净利润同比大幅增长。
净利润从2014年到2022年呈现上升趋势,从1,384.20万元增长到6,556.44万元。
净现金流由正转负
1、净利润同比大幅增加52.82%,净现金流同比大幅降低144.85%
2022年,德固特净利润为6,556.44万元,去年同期为4,290.26万元,同比大幅增长52.82%。净现金流为-6,033.85万元,去年同期为1.35亿元,由正转负。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为8,456.70万元,同比大幅增长127.18%,但是筹资活动产生的现金流净额本期为-2,111.42万元,去年同期为1.78亿元,由正转负,导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是: