德固特(300950)2022年年报解读:专用定制装备收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长,净利润连续4年增长
青岛德固特节能装备股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“魏振文”。公司主营业务是节能环保装备及专用定制装备的设计、制造和销售。公司主要产品包括节能换热装备、粉体及其他环保装备和专用定制装备。
根据德固特2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收3.24亿元,同比小幅增长9.84%。扣非净利润5,775.75万元,同比大幅增长75.70%。德固特2022年年度净利润6,557.53万元,业绩同比大幅增长52.85%。
公司主要从事石油化工行业、煤化工行业、其他行业,主要产品包括节能换热装备和专用定制装备两项,其中节能换热装备占比69.11%,专用定制装备占比14.69%。
分行业 |
营业收入 |
占比 |
毛利率 |
石油化工行业 |
1.78亿元 |
54.96% |
50.47% |
煤化工行业 |
1.24亿元 |
38.28% |
28.20% |
其他行业 |
1,552.03万元 |
4.8% |
18.08% |
其他业务 |
635.01万元 |
1.96% |
67.04% |
分产品 |
营业收入 |
占比 |
毛利率 |
节能换热装备 |
2.24亿元 |
69.11% |
45.45% |
专用定制装备 |
4,753.81万元 |
14.69% |
13.07% |
装备维修改造 |
1,898.00万元 |
5.87% |
31.59% |
装备配件 |
1,602.93万元 |
4.95% |
53.57% |
粉体及其他环保装备 |
1,104.10万元 |
3.41% |
52.76% |
其他业务 |
635.01万元 |
1.97% |
- |
分地区 |
营业收入 |
占比 |
毛利率 |
境外销售 |
1.79亿元 |
55.28% |
50.65% |
境内销售 |
1.45亿元 |
44.72% |
28.43% |
2、专用定制装备收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长
2022年公司营收3.24亿元,与去年同期的2.95亿元相比,小幅增长了9.84%,主要是因为专用定制装备本期营收4,753.81万元,去年同期为1,554.65万元,同比大幅增长了近2倍。
近两年产品营收变化
名称 |
2022年报营收 |
2021年报营收 |
同比增减 |
节能换热装备 |
2.24亿元 |
2.18亿元 |
2.78% |
专用定制装备 |
4,753.81万元 |
1,554.65万元 |
205.78% |
其他业务 |
5,240.04万元 |
6,146.79万元 |
-14.75% |
合计 |
3.24亿元 |
2.95亿元 |
9.84% |
3、节能换热装备毛利率的大幅增长推动公司毛利率的增长
2022年公司毛利率从去年同期的31.34%,同比增长到了今年的40.72%,主要是因为节能换热装备本期毛利率45.45%,去年同期为29.2%,同比大幅增长了16.25%。
从地区营收情况上来看,本期公司国内外市场分布较为均衡。2020-2022年公司海外销售大幅增长,2020年海外销售1.04亿元,2021年增长37.08%,2022年增长25.75%,同期2020年国内销售1.47亿元,2021年增长3.77%,2022年下降5.02%。2020-2022年,国内营收占比从58.59%下降到44.72%,海外营收占比从41.41%增长到55.28%,海外虽然市场销售额在大幅增长,但是毛利率却从55.76%下降到50.65%。
目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的62.88%,相较于2021年的50.02%,仍在小幅增长,其中第一大客户占比18.20%,第二大客户占比14.04%。
前五大客户销售情况
客户名称 |
销售额 |
占销售总额比重 |
客户一 |
5,888.26万元 |
18.20% |
客户二 |
4,543.91万元 |
14.04% |
客户三 |
4,275.41万元 |
13.21% |
客户四 |
3,634.17万元 |
11.23% |
客户五 |
2,000.60万元 |
6.18% |
合计 |
2.03亿元 |
62.88% |
1、财务费用大幅下降,主营业务利润同比大幅增长96.35%
主要财务数据表
|
本期报告 |
上年同期 |
同比增减 |
营业总收入 |
3.24亿元 |
2.95亿元 |
9.84% |
营业成本 |
1.92亿元 |
2.02亿元 |
-5.16% |
销售费用 |
767.10万元 |
584.16万元 |
31.32% |
管理费用 |
3,467.70万元 |
2,917.10万元 |
18.88% |
财务费用 |
-1,010.36万元 |
128.97万元 |
-883.43% |
研发费用 |
1,596.25万元 |
1,318.92万元 |
21.03% |
所得税费用 |
970.04万元 |
605.63万元 |
60.17% |
2022年主营业务利润为7,890.89万元,去年同期为4,018.73万元,同比大幅增长96.35%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为3.24亿元,同比小幅增长9.84%;(2)财务费用本期为-1,010.36万元,同比大幅下降8.83倍;(3)毛利率本期为40.72%,同比增长9.38%。
2022年公司营收3.24亿元,同比小幅增长9.84%。虽然营收在增长,但是财务费用却在下降。
本期财务费用为-1,010.36万元,去年同期为128.97万元,表示由上期的财务支出,变为本期的财务收益。整体来看:虽然加:汇兑损失本期为873.90万元,去年同期为214.80万元,同比大幅增长了近3倍,但是利息收入本期为239.26万元,去年同期为129.65万元,同比大幅增长了84.54%。
财务费用主要构成表
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
加:汇兑损失 |
873.90万元 |
214.80万元 |
减:利息收入 |
-239.26万元 |
-129.65万元 |
其他 |
-1,645.00万元 |
43.82万元 |
合计 |
-1,010.36万元 |
128.97万元 |
2、营业总收入同比小幅增加9.84%,净利润同比大幅增加52.82%
2022年,德固特营业总收入为3.24亿元,去年同期为2.95亿元,同比小幅增长9.84%,净利润为6,556.44万元,去年同期为4,290.26万元,同比大幅增长52.82%。
尽管信用减值损失本期为-718.02万元,去年同期为-139.53万元,同比大幅下降4.15倍,然而主营业务利润本期为7,890.89万元,同比大幅增长96.35%,推动净利润同比大幅增长。
净利润从2014年到2022年呈现上升趋势,从1,384.20万元增长到6,556.44万元。
1、净利润同比大幅增加52.82%,净现金流同比大幅降低144.85%
2022年,德固特净利润为6,556.44万元,去年同期为4,290.26万元,同比大幅增长52.82%。净现金流为-6,033.85万元,去年同期为1.35亿元,由正转负。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为8,456.70万元,同比大幅增长127.18%,但是筹资活动产生的现金流净额本期为-2,111.42万元,去年同期为1.78亿元,由正转负,导致净现金流由正转负。