松原股份(300893)2022年年报解读:资产负债率同比大幅增加,汽车安全带总成收入的小幅增长推动公司营收的大幅增长
浙江松原汽车安全系统股份有限公司于2020年上市,实际控制人为“胡铲明”。公司的主营业务是从事汽车安全带总成及零部件等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务。
根据松原股份2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收9.92亿元,同比大幅增长33.12%。扣非净利润1.16亿元,同比小幅增长11.09%。松原股份2022年年度净利润1.18亿元,业绩同比小幅增长6.09%。本期经营活动产生的现金流净额为6,130.08万元,营收同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
汽车安全带总成收入的小幅增长推动公司营收的大幅增长
公司的主营业务为汽车零部件,主要产品包括汽车安全带总成和汽车安全气囊两项,其中汽车安全带总成占比74.56%,汽车安全气囊占比9.35%。
分行业 |
营业收入 |
占比 |
毛利率 |
汽车零部件 |
9.92亿元 |
100.0% |
28.38% |
分产品 |
营业收入 |
占比 |
毛利率 |
汽车安全带总成 |
7.40亿元 |
74.56% |
29.32% |
汽车安全气囊 |
9,276.34万元 |
9.35% |
18.22% |
特殊座椅安全装置 |
6,675.94万元 |
6.73% |
34.34% |
汽车方向盘 |
5,445.61万元 |
5.49% |
17.28% |
废料销售 |
2,356.60万元 |
2.38% |
- |
其他业务 |
1,475.02万元 |
1.49% |
- |
分地区 |
营业收入 |
占比 |
毛利率 |
境内地区 |
9.05亿元 |
91.28% |
27.18% |
境外地区 |
8,653.48万元 |
8.72% |
40.99% |
2、汽车安全带总成收入的小幅增长推动公司营收的大幅增长
2022年公司营收9.92亿元,与去年同期的7.45亿元相比,大幅增长了33.12%。
(1)汽车安全带总成本期营收7.40亿元,去年同期为6.44亿元,同比小幅增长了14.84%。
(2)汽车安全气囊本期营收9,276.34万元,去年同期为250.61万元,同比大幅增长了近36倍。
(3)汽车方向盘本期营收5,445.61万元,去年同期为219.99万元,同比大幅增长了近24倍。
近两年产品营收变化
名称 |
2022年报营收 |
2021年报营收 |
同比增减 |
汽车安全带总成 |
7.40亿元 |
6.44亿元 |
14.84% |
汽车安全气囊 |
9,276.34万元 |
250.61万元 |
3601.51% |
特殊座椅安全装置 |
6,675.94万元 |
6,950.90万元 |
-3.96% |
汽车方向盘 |
5,445.61万元 |
219.99万元 |
2375.38% |
其他业务 |
3,831.62万元 |
2,685.48万元 |
42.68% |
合计 |
9.92亿元 |
7.45亿元 |
33.12% |
3、汽车安全带总成毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降
2022年公司毛利率从去年同期的33.1%,同比小幅下降到了今年的28.39%。
(1)汽车安全带总成本期毛利率29.32%,去年同期为30.22%,同比下降了0.9%。
(2)汽车安全气囊本期毛利率18.22%,去年同期为24.75%,同比下降了6.53%。
(3)特殊座椅安全装置本期毛利率34.34%,去年同期为38.76%,同比小幅下降了4.42%。
产品毛利率方面,2020-2022年汽车安全带总成毛利率呈小幅下降趋势,从2020年的30.70%,小幅下降到2022年的29.32%,2022年汽车安全气囊毛利率为18.22%,同比下降6.53个百分点。
目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的67.78%,其中第一大客户占比18.57%,第二大客户占比18.35%。
前五大客户销售情况
客户名称 |
销售额 |
占销售总额比重 |
客户一 |
1.84亿元 |
18.57% |
客户二 |
1.82亿元 |
18.35% |
客户三 |
1.63亿元 |
16.39% |
客户四 |
1.15亿元 |
11.59% |
客户五 |
2,850.37万元 |
2.88% |
合计 |
6.72亿元 |
67.78% |
1、营业总收入同比大幅增加33.12%,净利润同比小幅增加6.09%
2022年,松原股份营业总收入为9.92亿元,去年同期为7.45亿元,同比大幅增长33.12%,净利润为1.18亿元,去年同期为1.11亿元,同比小幅增长6.09%。
净利润增长项目 |
本期值 |
同比增减 |
净利润下降项目 |
本期值 |
同比增减 |
所得税费用 |
306.94万元 |
-76.46% |
信用减值损失 |
-750.61万元 |
-205.24% |
主营业务利润 |
1.31亿元 |
5.26% |
投资收益 |
-187.80万元 |
-275.63% |
净利润从2016年到2017年呈现下降趋势,从5,800.72万元下降到5,006.51万元,而2017年到2022年呈现上升状态,从5,006.51万元增长到1.18亿元。
主要财务数据表
|
本期报告 |
上年同期 |
同比增减 |
营业总收入 |
9.92亿元 |
7.45亿元 |
33.12% |
营业成本 |
7.10亿元 |
4.98亿元 |
42.50% |
销售费用 |
2,805.70万元 |
2,516.01万元 |
11.51% |
管理费用 |
5,984.09万元 |
5,232.42万元 |
14.37% |
财务费用 |
210.86万元 |
111.61万元 |
88.93% |
研发费用 |
5,606.78万元 |
3,983.30万元 |
40.76% |
所得税费用 |
306.94万元 |
1,304.01万元 |
-76.46% |
2022年主营业务利润为1.31亿元,去年同期为1.25亿元,同比小幅增长5.26%。
虽然毛利率本期为28.39%,同比小幅下降4.71%,不过营业总收入本期为9.92亿元,同比大幅增长33.12%,推动主营业务利润同比小幅增长。
2022年,松原股份在建工程余额合计1.15亿元,较去年的9,818.86万元上涨了16.78%。
其中,本期重要在建工程新增投入2.12亿元,这也是在建工程余额增加的主要原因。在此之中,待安装设备本期新增投入1.21亿元。