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航天工程(603698)2022年年报解读:工程建设收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长,主营业务利润同比大幅增长

航天长征化学工程股份有限公司于2015年上市,实际控制人为“中国航天科技集团有限公司”。公司主营业务是以航天粉煤加压气化技术为核心,专业从事煤气化技术及关键设备的研发、工程设计、技术服务、设备成套供应及工程总承包。公司主要产品包括专利技术实施许可、专利专有及通用设备销售、设计与咨询、工程建设。

根据航天工程2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收25.06亿元,同比小幅增长3.07%。扣非净利润1.60亿元,同比大幅增长69.41%。航天工程2022年年度净利润1.67亿元,业绩同比小幅增长7.46%。

PART 1
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工程建设收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为专业技术服务业,主要产品包括专利专有设备及通用设备销售和工程建设两项,其中专利专有设备及通用设备销售占比62.25%,工程建设占比32.90%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
专业技术服务业 25.06亿元 100.0% 20.40%
分产品 营业收入 占比 毛利率
专利专有设备及通用设备销售 15.60亿元 62.25% 28.39%
工程建设 8.25亿元 32.9% 3.70%
设计和咨询 7,258.25万元 2.9% 10.01%
专利技术实施许可 2,712.97万元 1.08% 82.66%
其他业务 2,188.89万元 0.87% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
华东 10.32亿元 41.19% 19.95%
西北 5.09亿元 20.32% 28.52%
华中 4.99亿元 19.89% 23.57%
华北 4.14亿元 16.52% 1.20%
华南 3,422.85万元 1.37% 77.03%
其他业务 1,787.36万元 0.71% -

2、工程建设收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长

2022年公司营收25.06亿元,与去年同期的24.32亿元相比,小幅增长了3.07%,主要是因为工程建设本期营收8.25亿元,去年同期为5.73亿元,同比大幅增长了43.91%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
专利专有设备及通用设备销售 15.60亿元 17.47亿元 -10.68%
工程建设 8.25亿元 5.73亿元 43.91%
设计和咨询 7,258.25万元 5,282.07万元 37.41%
专利技术实施许可 2,712.97万元 3,197.20万元 -15.15%
其他(维修、出租等) 2,188.89万元 2,705.42万元 -19.09%
合计 25.06亿元 24.32亿元 3.07%

3、专利专有设备及通用设备销售毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长

2022年公司毛利率从去年同期的14.87%,同比大幅增长到了今年的20.4%。

毛利率大幅增长的原因是:

(1)专利专有设备及通用设备销售本期毛利率28.39%,去年同期为18.32%,同比大幅增长了10.07%。

(2)工程建设本期毛利率3.7%,去年同期为0.66%,同比大幅增长了3.04%。

PART 2
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主营业务利润同比大幅增长

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 25.06亿元 24.32亿元 3.07%
营业成本 19.95亿元 20.70亿元 -3.63%
销售费用 3,345.70万元 3,262.93万元 2.54%
管理费用 1.35亿元 1.35亿元 0.13%
财务费用 -1,880.34万元 -4,290.37万元 56.17%
研发费用 1.29亿元 1.58亿元 -18.52%
所得税费用 841.85万元 331.97万元 153.60%

2022年主营业务利润为2.15亿元,去年同期为6,221.92万元,同比大幅增长2.46倍。

主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为25.06亿元,同比小幅增长3.07%;(2)研发费用本期为1.29亿元,同比下降18.52%;(3)毛利率本期为20.40%,同比大幅增长5.53%。

2022年公司营收25.06亿元,同比小幅增长3.07%。虽然营收在增长,但是研发费用却在下降。

本期研发费用为1.29亿元,同比下降18.52%。

研发费用下降的原因是:

虽然职工薪酬本期为1.04亿元,去年同期为1.00亿元,同比小幅增长了4.28%;

但是(1)材料费本期为1,300.52万元,去年同期为3,474.20万元,同比大幅下降了62.57%;(2)检测费本期为372.27万元,去年同期为1,188.89万元,同比大幅下降了68.69%;

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1.04亿元 1.00亿元
材料费 1,300.52万元 3,474.20万元
检测费 372.27万元 1,188.89万元
其他 751.67万元 1,114.08万元
合计 1.29亿元 1.58亿元

非主营业务中资产减值损失本期为-2,962.77万元,占利润总额16.88%,同比大幅下降5.28倍。信用减值损失本期为-2,211.26万元,占利润总额12.60%,同比大幅下降2.24倍。

非主营业务表


金额 占利润总额比例 同比增减
投资收益 108.43万元 0.62% 1091.05%
资产减值损失 -2,962.77万元 -16.88% -527.99%
营业外收入 1,768.43元 - -99.50%
营业外支出 716.89元 - -94.36%
其他收益 1,093.87万元 6.23% -82.68%
信用减值损失 -2,211.26万元 -12.60% -224.38%
资产处置收益 -752.32元 - -100.01%

PART 3
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应收账款周转率持续上升

2022年,企业应收账款合计4.41亿元,占总资产的9.09%,相较于去年同期的6.31亿元大幅减少了30.11%。

1、应收账款周转率连续4年上升

本期,企业应收账款周转率为4.68。在2018年度到2022年度,企业应收账款周转率连续4年上升,平均回款时间从145天减少到了76天,回款周期减少,企业的运营能力提升。

2、一年以内账龄占比小幅下降

从账龄结构情况来看,本期企业一年以内,一至三年,三年以上应收账款占比分别为60.59%,20.84%和18.57%。

从账龄趋势情况来看,一年以内应收账款占比,在2021年至2022年从68.08%小幅下降到60.59%。

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