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港通医疗(301515)2025年中报深度解读:医用洁净装备及系统收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降,应收账款坏账损失导致亏损

四川港通医疗设备集团股份有限公司于2023年上市,实际控制人为“陈永”。公司主营业务为医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的研发、设计、制造、集成及运维服务。公司主要产品包括医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用空气集中供应系统、医用气体报警系统、医用分子筛制氧系统等Ⅱ类医疗器械及其他成套设备。

2025年半年度,公司实现营收2.65亿元,同比大幅下降39.30%。扣非净利润-1,026.93万元,由盈转亏。港通医疗2025年半年度净利润-914.15万元,业绩由盈转亏。

PART 1
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医用洁净装备及系统收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降

1、主营业务构成

公司主要产品包括医用洁净装备及系统和医用气体装备及系统两项,其中医用洁净装备及系统占比55.69%,医用气体装备及系统占比37.30%。

分产品 营业收入 占比 毛利率
医用洁净装备及系统 1.48亿元 55.69% 15.83%
医用气体装备及系统 9,894.58万元 37.3% 25.27%
医疗设备及其他产品销售 1,076.16万元 4.06% 56.43%
运维服务 744.70万元 2.81% 52.62%
其他业务 36.72万元 0.14% 58.11%
分地区 营业收入 占比 毛利率
西南地区 1.20亿元 45.33% 27.26%
华东地区 9,271.65万元 34.95% 16.36%
华中地区 4,137.26万元 15.6% 16.66%
西北地区 510.35万元 1.92% 8.71%
华北地区 388.50万元 1.46% 49.29%
其他业务 193.90万元 0.74% -

2、医用洁净装备及系统收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降

2025年半年度公司营收2.65亿元,与去年同期的4.37亿元相比,大幅下降了39.29%,主要是因为医用洁净装备及系统本期营收1.48亿元,去年同期为3.03亿元,同比大幅下降了51.19%。

近两年产品营收变化


名称 2025中报营收 2024中报营收 同比增减
医用洁净装备及系统 1.48亿元 3.03亿元 -51.19%
医用气体装备及系统 9,894.58万元 1.19亿元 -16.66%
医疗设备及其他产品销售 1,076.16万元 743.59万元 44.72%
运维服务 744.70万元 752.24万元 -1.0%
其他业务 36.72万元 61.51万元 -
合计 2.65亿元 4.37亿元 -39.29%

3、医用洁净装备及系统毛利率的大幅增长推动公司毛利率的增长

2025年半年度公司毛利率从去年同期的18.44%,同比增长到了今年的22.09%,主要是因为医用洁净装备及系统本期毛利率15.83%,去年同期为8.5%,同比大幅增长86.24%。

4、西南地区销售额小幅增长

国内地区方面,西南地区的销售额同比小幅增长8.67%,比重从上期的25.32%大幅增长到了本期的45.33%。

PART 2
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净利润近3年整体呈现下降趋势

1、营业总收入同比下降39.30%,净利润由盈转亏

2025年半年度,港通医疗营业总收入为2.65亿元,去年同期为4.37亿元,同比大幅下降39.30%,净利润为-914.15万元,去年同期为1,541.37万元,由盈转亏。

净利润由盈转亏的原因是(1)主营业务利润本期为707.34万元,去年同期为2,749.59万元,同比大幅下降;(2)信用减值损失本期损失1,974.32万元,去年同期损失1,201.36万元,同比大幅增长。

值得注意的是,今年上半年净利润为近10年中报最低值。

2、主营业务利润同比大幅下降74.28%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 2.65亿元 4.37亿元 -39.30%
营业成本 2.07亿元 3.62亿元 -42.89%
销售费用 2,099.09万元 2,213.56万元 -5.17%
管理费用 1,766.05万元 1,573.42万元 12.24%
财务费用 28.20万元 -332.16万元 108.49%
研发费用 990.85万元 1,114.32万元 -11.08%
所得税费用 -289.84万元 152.05万元 -290.62%

2025年半年度主营业务利润为707.34万元,去年同期为2,749.59万元,同比大幅下降74.28%。

虽然毛利率本期为22.09%,同比增长了4.91%,不过营业总收入本期为2.65亿元,同比大幅下降39.30%,导致主营业务利润同比大幅下降。

3、非主营业务利润亏损增大

港通医疗2025年半年度非主营业务利润为-1,911.33万元,去年同期为-1,056.18万元,亏损增大。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 707.34万元 -77.38% 2,749.59万元 -74.28%
资产减值损失 -152.56万元 16.69% -22.81万元 -568.81%
其他收益 134.00万元 -14.66% 139.63万元 -4.03%
信用减值损失 -1,974.32万元 215.97% -1,201.36万元 -64.34%
其他 103.87万元 -11.36% 48.12万元 115.86%
净利润 -914.15万元 100.00% 1,541.37万元 -159.31%

PART 3
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应收账款坏账损失导致亏损,应收账款减值风险高

虽本期应收账款已进行大额计提,但企业应收账款坏账风险仍较大。原因是应收账款周转率仍在下降,账龄质量也仍然较差。

2025半年度,企业应收账款合计7.24亿元,占总资产的36.36%,相较于去年同期的7.73亿元小幅减少6.30%。应收账款的规模大,且相对占比较高。

1、坏账损失2,045.53万元,导致利润亏损

2025年半年度,企业信用减值损失1,974.32万元,导致企业净利润从盈利1,060.17万元下降至亏损914.15万元,其中主要是应收账款坏账损失2,045.53万元。

净利润及信用减值损失表


项目 合计
净利润 -914.15万元
信用减值损失(损失以“-”号填列) -1,974.32万元
其中:应收账款坏账损失(损失以“-”号填列) -2,045.53万元

坏账准备金额中计提的坏账准备共计2,045.53万元,占整个坏账准备金额的100.02%。

坏账准备情况表


项目名称 计提 收回或者转回 合计
坏账准备金额 2,045.53万元 0.34万元 2,045.19万元
合计 2,045.53万元 0.34万元 2,045.19万元

其中,按单项计提坏账准备的应收账款本期计提154.89万元,按组合计提坏账准备的应收账款本期计提1,885.94万元。

按单项计提

其中,按单项计提主要是企业对单项计提客户计提了154.89万元的减值准备。

按单项计提坏账准备情况表


项目名称 期末余额 期初余额 计提坏账准备 计提理由
单项计提客户 3,181.59万元 3,171.56万元 154.89万元 客户偿付能力下降

2、应收账款周转率大幅下降,回款周期大幅增长

本期,企业应收账款周转率为0.37。在2024年半年度到2025年半年度,企业应收账款周转率从0.59大幅下降到了0.37,平均回款时间从305天增加到了486天,回款周期大幅增长,企业的回款能力大幅下降。

(注:2023年中计提坏账678.17万元,2024年中计提坏账1116.18万元,2025年中计提坏账2045.53万元。)

3、短期回收款占比低,一年以内账龄占比小幅下降

一般而言,如果大多数的应收账款的账龄在一年以内,那说明风险可控或者负面影响不是特别大。但是目前仅有33.68%的应收账款在一年以内,这个比例偏低,风险明显偏高。

账龄结构


账龄 期末余额 占比
未逾期
一年以内 3.22亿元 33.68%
一至三年 4.48亿元 46.75%
三年以上 1.87亿元 19.57%

从账龄趋势情况来看,一年以内应收账款占比,在2024半年度至2025半年度从45.24%下降到33.68%。三年以上应收账款占比,在2023半年度至2025半年度从11.57%持续上涨到19.57%。

就目前情况来说,若企业延续当前势头,则要格外注意企业应收账款的减值风险。

PART 4
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存货周转率下降

2025年半年度,企业存货周转率为1.21,在2024年半年度到2025年半年度港通医疗存货周转率从1.69下降到了1.21,存货周转天数从106天增加到了148天。2025年半年度港通医疗存货余额合计2.33亿元,占总资产的11.88%,同比去年的2.22亿元小幅增长5.24%。

(注:2023年中计提存货减值8.53万元,2024年中计提存货减值8.03万元,2025年中计提存货减值13.08万元。)

PART 5
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在建港通智慧医疗装备生产基地建设项目

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